Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.01.2002 № 364
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2002 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв, сорок шестое заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2002 г. № 364

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2002 ГОД

Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2002 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2002 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (В.С.Артемов), комитет по бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), комитет по социальной политике (А.В.Тимофеев) и комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку (Ю.П.Скворцов) Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
(второй созыв, сорок шестое заседание)
от 25 января 2002 г. № 364

ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2002 год

ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - Координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Социально-экономическое развитие в 2001 году характеризовалось ростом промышленного производства, инвестиций, доходов населения и уменьшением темпов инфляции.
Рост объемов производства в 2001 году составил по предварительной оценке 110% (2000 - 113,2%), капитальных вложений - около 130% (2000 - 111%), доходов населения - в 1,4 раза (2000 - в 2 раза). Инфляция в 2001 году не превысила 117% (2000 - 120,9%).
В промышленности положительно проявляются следующие факторы:
- увеличение спроса на товары и услуги топливно-сырьевого и оборонного комплекса, а также связанного с этими отраслями машиностроения (в угольной отрасли - с учетом новых производств объемы увеличились 1,5 раза, в черной металлургии - в 1,1 раза, в машиностроении - в 1,1 раза к уровню прошлого года),
- стабилизация работы градообразующих предприятий, таких как КОАО "Азот", что является условием повышения деловой активности других предприятий промышленности и инфраструктуры.
Уменьшение факторов промышленного роста в 2001 году связано с усложнением условий хозяйственной деятельности. Рост издержек в экономике города опережает рост объемов производства, снижается уровень рентабельности, что ведет к сокращению источников капитальных вложений. Темпы обновления основных фондов при высоком уровне износа машин и оборудования (в среднем - 66%, в химической отрасли - 84%) не достаточны (выбытие основных фондов на 20% опережает их обновление).
Отсутствие необходимого роста капитальных вложений в отраслях, не связанных с углем, консервирует устаревшие технологии, что снижает спрос на нашу продукцию.
В этой ситуации для экономики города определяющими являются позиции экспортной части продукции на мировом рынке (это около половины выпускаемой промышленной продукции). Если угольщики в 2001 году имели возможность увеличивать объемы и стоимость реализуемой продукции (услуг), то для крупнейших предприятий химической отрасли доходы от экспорта уменьшились из-за роста издержек, снижения мировых цен и спроса на продукцию.
Рентабельность промышленного производства, особенно в химической отрасли, по-прежнему определяет размер прибыли в целом по городу.
Прибыль предприятий, сохранивших в 2001 году свою рентабельность, снизилась на 13%, а убытки убыточных предприятий увеличились в 1,8 раза. Из прибыльных в разряд убыточных перешла химическая отрасль (на 1 ноября 2000 года - 512 млн. руб. прибыли, в 2001 году - 144 млн. руб. убытков). В целом по городу балансовая прибыль относительно прошлого года уменьшилась на 40%.
Рост расходов и уменьшение источников для накопления характерно не только для предприятий, но и для населения.
В 2001 году жители города по сравнению с 2000 годом стали в 1,4 раза больше расходовать и меньше накапливать. Объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах превысил прошлогодний уровень на 10%, платных услуг - на 3,9%.
Повышению покупательной активности способствовало увеличение доходов населения, что прямо или косвенно (через систему распределения Единого социального налога) связано с возобновлением производственной деятельности большинства предприятий и нормализацией платежных отношений в масштабах города. Сумма средств, выданная на предприятиях и организациях в виде оплаты труда, возросла в 1,4 раза, доходы предпринимателей увеличились в 1,2 раза, сумма выплаченных пенсий - в 1,3 раза, стипендий - в 1,6 раза, пособий и социальных выплат - в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.
Рост доходов, за вычетом обязательных платежей, на 10 - 12% опережал темпы инфляции.
Рост производства, доходов и расходов населения способствует росту поступлений в бюджеты всех уровней (поступления в бюджеты от предприятий города и физических лиц по налогам и сборам возросли в 2001 году в 1,3 раза).
Увеличение платежей по налогам в местный бюджет (на прибыль - в 1,2 раза, налогу на доходы физических лиц - в 1,4 раза, Единому налогу на вмененный доход - более чем в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом) компенсировал значительное снижение поступлений по отмененным в 2001 году местным налогам.
Бюджет города в 2001 году с учетом собственных поступлений и дотаций (субсидий и субвенций) вышестоящего бюджета увеличился на 15,5%. Сложившийся рост доходов бюджета не компенсирует средний рост цен относительно цен прошлого года (120%) и не улучшает финансирования муниципальной сферы города.
В социальной сфере проявляются факторы, связанные с повышением качества жизни. В городе второй год наблюдается увеличение в 1,1 раза рождаемости и на 30 - 32% - снижение естественной убыли населения.
За счет высокой рождаемости в восьмидесятые годы увеличивается численность трудоспособного населения и трудовой потенциал города, что позволяет работодателям повысить требования к кадровому составу работающих.
Однако при снижении факторов экономического роста, эта тенденция приводит к негативным процессам на рынке труда. Невостребованная экономикой города свободная часть трудоспособного населения составляет в 2001 году более 50 тысяч человек или 15% трудовых ресурсов, из которых только 1% официально имеет статус безработных (в 2000 году - 0,8%).
Наличие условий для неучтенной занятости (в 2001 году - это 14% трудовых ресурсов) способствует развитию теневых процессов в экономике и обострению криминогенной ситуации в городе (рост регистрируемой преступности составил 126% к уровню прошлого года).
Сохранение стабильности в экономике и социальной сфере, уменьшение негативных тенденций возможны при следующих условиях:
- дальнейшего роста инвестиций в промышленный сектор, где занята большая часть трудовых ресурсов,
- развития малого бизнеса,
- расширения торговой сети и сферы услуг,
- повышения доходов населения,
- снижения темпов инфляции,
- дальнейшего улучшения расчетно-платежных отношений и обеспечения устойчивого функционирования городского хозяйства.

2. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Ресурсы развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы города, имущественный комплекс, включающий собственность предприятий города и муниципальную собственность (или муниципальное имущество), а также земельные ресурсы территории.
2.1. Финансовые ресурсы города
Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые будут направлены на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и реализацию инвестиционной и социальной политики предприятий и муниципальной сферы.
В таблице № 1 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2002 год, а также направления их использования.

Таблица № 1

   -----------------------T--------------------------T---------------T-------¬

¦ Вид ¦ Направление ¦ Получатель ¦Прогноз¦
¦ ресурсов ¦ использования ¦ ресурсов ¦на 2002¦
¦ ¦ ¦ ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦
+----------------------+--------------------------+---------------+-------+
¦2.1.1. Средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.1.1. Доходы ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 2626,0¦
¦городского бюджета - ¦функционирования ¦финансовое ¦ ¦
¦всего, ¦социальной инфраструктуры ¦управление ¦ ¦
¦в том числе: ¦города, городского ¦ ¦ ¦
¦а) налоги и сборы с ¦хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ 1406,6¦
¦предприятий и ¦транспорта, связи, дорог, ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦благоустройства, бытового ¦ ¦ ¦
¦(налогоплательщиков) ¦обслуживания), социальное ¦ ¦ ¦
¦б) неналоговые ¦обеспечение незащищенных ¦ ¦ 104,9¦
¦поступления от ¦слоев населения, охрану ¦ ¦ ¦
¦использования ¦правопорядка и ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦экологические мероприятия ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦в) доходы от платных ¦ ¦ ¦ 14,4¦
¦услуг и другой ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) дотации, субсидии ¦ ¦ ¦ 1100,1¦
¦и субвенции ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------------+---------------+-------+
¦2.1.2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦ 4699,8¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.1. Прибыль ¦На развитие деятельности, ¦Предприятия ¦ 1638,0¦
¦предприятий и ¦обновление основных фондов¦ ¦ ¦
¦организаций города, ¦(имущества) предприятий и ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после ¦коллективов. ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов) ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.2. ¦На воспроизводство ¦Предприятия ¦ 1927,0¦
¦Амортизационные ¦основных фондов ¦ ¦ ¦
¦отчисления ¦предприятий ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.3. Ассигнования ¦ ¦ ¦ 573,5¦
¦бюджетов всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦
¦на инвестиции - всего,¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет ¦ ¦Генеральные ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦заказчики ¦ ¦
¦а) федерального ¦Строительство социально - ¦строительства ¦ ¦
¦бюджета ¦значимых объектов ¦ ¦ ¦
¦б) субъекта Федерации ¦городского и областного ¦ ¦ 255,0¦
¦и местного бюджета ¦значения. ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.4. Средства ¦Финансирование ¦ ¦ 318,5¦
¦федерального бюджета ¦технических, проектных ¦ ¦ ¦
¦на реструктуризацию ¦работ, социальную защиту ¦ ¦ ¦
¦угольной отрасли: ¦высвобождаемых работников.¦ ¦ 561,3¦
¦а) ликвидационные ¦Технические и проектные ¦Ликвидационная ¦ ¦
¦работы закрываемых ¦работы, реконструкция и ¦комиссия ¦ ¦
¦шахт ¦замена пострадавших ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры. ¦ ¦ 541,3¦
¦б) программа местного ¦Создание новых рабочих ¦Администрация ¦ ¦
¦развития. ¦мест, переобучение ¦города ¦ ¦
¦ ¦персонала, обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ ¦временной занятости, ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства. ¦ ¦ 20,0¦
+----------------------+--------------------------+---------------+-------+
¦2.1.3. Средства для ¦Для формирования фондов: ¦Территориальные¦ 2786,1¦
¦образования ¦пенсионного, социального ¦отделения ¦ ¦
¦государственных ¦страхования, обязательного¦фондов ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦
¦(Единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог). ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------------+---------------+-------+
¦Всего финансовых ¦ ¦ ¦10111,9¦
¦ресурсов: ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+--------------------------+---------------+--------


С целью надежного финансово-экономического обеспечения работы муниципального образования финансовому управлению города поставлена задача - создать базу и начать поэтапный переход на казначейскую систему исполнения бюджета, а также обеспечить полную оплату налогов в городской бюджет денежными средствами.

2.2. Муниципальная собственность (имущество) - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Состав муниципального имущества города Кемерово представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

   -------T-------------------------T----------T-----------T------------¬

¦ № ¦Структура муниципального ¦Количество¦ Общая ¦ Остаточная ¦
¦ п/п ¦ имущества ¦ объектов ¦ площадь ¦стоимость на¦
¦ ¦ ¦ (ед.) ¦ (тыс. ¦ 01.01.2002 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м) ¦ (тыс. руб.)¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.1.¦Предприятия ¦ 67 ¦ - ¦13078387,59 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.2.¦Учреждения ¦ 371 ¦ - ¦ 1502049,77 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.3.¦Нежилой фонд ¦ 1155 ¦ 884,18 ¦ 8746124,58 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.4.¦Объекты, незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством ¦ 91 ¦ - ¦ 451000,0 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.5.¦Жилой фонд ¦ 2205 ¦ 7334,54 ¦10015447,83 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.6.¦Общества и товарищества с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долей муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 14 ¦ - ¦ 65169,27 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦2.2.7.¦Прочее имущество ¦ - ¦ - ¦ 916358,29 ¦
+------+-------------------------+----------+-----------+------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 3903 ¦ 8218,71 ¦34774537,33 ¦
L------+-------------------------+----------+-----------+-------------


2.3. Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории. Земельный налог и арендная плата являются одним из источников для обустройства городской среды.
В таблице № 3 представлена площадь и направления использования территории города.

Таблица № 3

   ---------T------------------------------------------------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ показателей ¦территории ¦
¦ ¦ ¦города (га)¦
+--------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.3.1.¦Общая площадь муниципального образования - всего¦ 27861 ¦
¦2.3.1.1.¦Площадь, находящаяся в ведении муниципального ¦ 27432 ¦
¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦а) передано в собственность ¦ 269 ¦
¦ ¦б) передано в пользование и владение ¦ 13171 ¦
¦ ¦в) сдано в аренду ¦ 617 ¦
+--------+------------------------------------------------+-----------+
¦2.3.1.2.¦По использованию: ¦ ¦
¦ ¦а) сельскохозяйственные угодья ¦ 5239 ¦
¦ ¦б) застроенные территории ¦ 9977 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦- производственными объектами ¦ 2313 ¦
¦ ¦- непроизводственными объектами ¦ 7545 ¦
¦ ¦в) площади, улицы, переулки, проезды, ¦ 3848 ¦
¦ ¦набережные, дороги, прогоны ¦ ¦
¦ ¦г) зеленые насаждения ¦ 3004 ¦
¦ ¦д) неиспользуемые земли ¦ 1554 ¦
¦ ¦е) прочие земли ¦ 4239 ¦
L--------+------------------------------------------------+------------


3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2002 ГОД

Органами местного самоуправления города на 2002 год определены следующие главные задачи.
Улучшение расчетно-платежных отношений в городском хозяйстве.
Обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства.
Повышение качества жизни кемеровчан.

4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1. ¦Оптимизация действующих форм ¦ФБ - 156898,0 ¦ ¦Поддержка более 200 тысяч жителей ¦
¦ ¦социальной помощи гражданам ¦ОБ - 135716,0 ¦ ¦через предоставление льгот и ¦
¦ ¦города ¦МБ - 59597,9 ¦ ¦субсидий, выплату детских пособий, ¦
¦ ¦ ¦ПС - 1951,0 ¦ ¦социальное обслуживание на дому и в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях социальной защиты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.1. ¦Реализовать льготы в ¦ОБ - 135716,0 ¦В течение ¦Предоставление гарантий в ¦
¦ ¦соответствии с Федеральными ¦ФБ - 33037,0 ¦ года ¦соответствии с Федеральными законами¦
¦ ¦законами "О ветеранах", "О ¦ФБ - 3702,0 ¦ ¦(льготы в оплате жилья и ¦
¦ ¦социальной защите инвалидов", ¦ФБ - 70962,0 ¦ ¦коммунальных услуг, льготы за ¦
¦ ¦"О статусе граждан, подвергшихся¦ФБ - 17223,0 ¦ ¦проезд, лекарственное обеспечение, ¦
¦ ¦радиационному воздействию", "О ¦ ¦ ¦обеспечение санаторно-курортными ¦
¦ ¦государственных пособиях ¦ ¦ ¦путевками, транспортом) 148000 ¦
¦ ¦гражданам, имеющим детей", "О ¦ ¦ ¦жителей, в том числе 75000 ¦
¦ ¦возмещении льгот сотрудникам ¦ ¦ ¦ветеранам, более 18000 инвалидам, ¦
¦ ¦силовых структур" ¦ ¦ ¦10000 военнослужащим, более 4000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитированным, более 3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чернобыльцам, 38000 получателям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских пособий ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.2. ¦Предоставить городские льготы и ¦ФБ - 31974,0 ¦В течение ¦Льготы и субсидии по оплате за жилье¦
¦ ¦субсидии малообеспеченным ¦МБ - 3420,0 ¦ года ¦коммунальные услуги, оплату ¦
¦ ¦гражданам города ¦ ¦ ¦твердого топлива, транспортные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, вывоз бытовых отходов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату детских дошкольных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, налогов на землю и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевую воду получат до 25000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦горожан ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.3. ¦Обеспечить пенсионерам города ¦МБ - 32245,7 ¦В течение ¦Предоставление необходимого ухода и ¦
¦ ¦социальное и медико-социальное ¦ПС - 1837,0 ¦ года ¦помощи 6700 одиноким пенсионерам и ¦
¦ ¦обслуживание на дому, оказание ¦ ¦ ¦инвалидам, социально-бытовыми ¦
¦ ¦социально-бытовых услуг, ¦ ¦ ¦услугами воспользуются более 35000 ¦
¦ ¦оздоровление в отделениях ¦ ¦ ¦малообеспеченных граждан ¦
¦ ¦дневного пребывания комплексных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров социального обслуживания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.4. ¦Ввести дополнительные услуги в ¦ПС - 118,0 ¦2 квартал ¦В отделениях дневного пребывания ¦
¦ ¦отделениях дневного пребывания ¦ ¦ 2002 ¦комплексных центров социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦обслуживания будет введено 7 видов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-медицинских услуг: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ингаляции, инъекции, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦витаминотерапия, фитотерапия, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромагнитное лечение, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кислородный коктейль ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.5. ¦Расширить объем и виды ¦МБ - 336,0 ¦В течение ¦Оказание помощи в преодолении ¦
¦ ¦психологической, юридической ¦ ¦ года ¦конфликтных и стрессовых ситуаций ¦
¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦более 25000 жителям города ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.6. ¦Совершенствовать систему ¦МБ - 6839,2 ¦В течение ¦Оказание натуральной и материальной ¦
¦ ¦оказания адресной натуральной и ¦ПС - 3000,0 ¦ года ¦помощи оказавшимся в трудной ¦
¦ ¦материальной помощи нуждающимся ¦ ¦ ¦жизненной ситуации жителям города. ¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦Всего помощь получат более 55000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.7. ¦Обеспечить социальную помощь ¦МБ - 952,0 ¦В течение ¦Обслуживание и денежное содержание ¦
¦ ¦пожилым людям, заключившим с ¦ ¦ года ¦около 130 человек ¦
¦ ¦администрацией договоры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожизненной ренты ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.8. ¦Продолжить профилактическую ¦МБ - 9783,0 ¦В течение ¦Предупреждение социального ¦
¦ ¦работу по предупреждению ¦ ¦ года ¦сиротства, предоставление временного¦
¦ ¦безнадзорности и правонарушений ¦ ¦ ¦жилья, реабилитация более 1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков в семейно-воспитательные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы до 30 детей ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.9. ¦Открыть филиалы Центра помощи ¦МБ - 2779,0 ¦2 квартал ¦Выявление и учет семей и детей, ¦
¦ ¦семье и детям в каждом районе ¦ ¦ 2002 ¦оказавшихся в трудной жизненной ¦
¦ ¦города ¦ ¦ года ¦ситуации, предоставление помощи до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦30000 семьям, оказавшимся в трудной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненной ситуации ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.10. ¦Предоставлять временное жилье, ¦МБ - 1446,0 ¦В течение ¦Оказание необходимой помощи 2300 ¦
¦ ¦обслуживание, временную работу ¦ ¦ года ¦лицам ¦
¦ ¦лицам без определенного места ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.1.11. ¦Развивать социальное партнерство¦МБ - 1042,0 ¦В течение ¦Поддержка общественных организаций: ¦
¦ ¦с общественными организациями ¦ ¦ года ¦"Инвалиды Чернобыля", "Городское ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество слепых", клуб "Сибиряк", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской совет ветеранов войны, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и Вооруженных Сил". Расширение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка социальных услуг. Поддержку ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат до 5000 человек ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.2. ¦Создание условий, способствующих¦ФБ - 3000,0 ¦ ¦Комплексная реабилитация более 7000 ¦
¦ ¦социальной интеграции в общество¦МБ - 4186,0 ¦ ¦инвалидов ¦
¦ ¦лиц, имеющих ограниченные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.2.1. ¦Организовать реабилитационную ¦ФБ - 3000,0 ¦В течение ¦Проведение комплексной реабилитации ¦
¦ ¦работу с детьми-инвалидами на ¦МБ - 2360,0 ¦ года ¦более 2000 детей с ограниченными ¦
¦ ¦базе открывшегося Центра ¦ ¦ ¦возможностями ¦
¦ ¦реабилитации для детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями. Продолжить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитацию детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.2.2. ¦Проводить комплексную ¦МБ - 1376,0 ¦ 1 ¦Помощь получат более 5000 человек ¦
¦ ¦реабилитацию пожилых людей с ¦ ¦ квартал ¦ ¦
¦ ¦ограниченными возможностями и ¦ ¦ 2002 ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в социально- ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦реабилитационных отделениях в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексных центрах социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.2.3. ¦Организовать работу учебно- ¦МБ - 300,0 ¦ 1 ¦Помощь и обучение получат около 200 ¦
¦ ¦методической квартиры для ¦ ¦ квартал ¦инвалидов и их родственников, до 100¦
¦ ¦обучения инвалидов, членов их ¦ ¦ 2002 ¦социальных работников ¦
¦ ¦семей навыкам пользования ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦средствами реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.2.4. ¦Провести обучение специалистов ¦МБ - 150,0 ¦В течение ¦Подготовка специалистов в научно- ¦
¦ ¦широкого профиля для работы с ¦ ¦ года ¦методическом центре управления ¦
¦ ¦инвалидами, пенсионерами, детьми¦ ¦ ¦образования, обучение через семинары¦
¦ ¦и семьями ¦ ¦ ¦городского управления социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения и другие формы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения профессионального уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(около 100 человек) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.3. ¦Внедрение новых социальных ¦ПС - 1000,0 ¦ ¦Повышение качественного уровня ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦4.1.3.1. ¦Продолжить реализацию ¦ПС - 1000,0 ¦В течение ¦Обучение специалистов, отработка ¦
¦ ¦международного проекта ¦ ¦ года ¦новых методов социального ¦
¦ ¦"Поддержка пожилых людей в ¦ ¦ ¦обслуживания. ¦
¦ ¦городе Кемерово и Кемеровской ¦ ¦ ¦Обеспечение научно-методической ¦
¦ ¦области" ¦ ¦ ¦литературой, поставка оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет привлеченных средств ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 361597,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный бюджет ¦ 159898,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 135716,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 63028,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 5955,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------


4.2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1. ¦Развитие системы оказания ¦ФБ - 2300,0 ¦ ¦Обеспечение населения качественной ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦МБ - 4220,0 ¦ ¦медицинской помощью в гарантированном¦
¦ ¦ ¦ПС - 30,0 ¦ ¦объеме, внедрение современных методов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения при оптимальном использовании¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ресурсов ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.1. ¦Совершенствовать оказание ¦ ОМС ¦В течение ¦Интенсификация лечебного процесса в ¦
¦ ¦амбулаторно-поликлинической ¦ПС - 7,0 ¦ года ¦поликлинике. Создание единой ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦информационной системы учета движения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пациентов на всех этапах лечения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.2. ¦Развивать стационарозамещающие и¦ ОМС ¦В течение ¦Увеличение числа пролеченных больных:¦
¦ ¦ресурсосберегающие технологии ¦ ¦ года ¦в дневных стационарах на 3,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек (в 2001 г. - 22,5 тыс. чел.),¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в стационарах на дому на 1,9 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек (в 2001 г. - 6,1 тыс. чел.). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличить количество оперативных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вмешательств на 520 операций (в 2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. - 1080 операций). Сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества направляемых на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализацию пациентов за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарозамещающих технологий. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обслуживание 53 тыс. человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистами общих врачебных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦практик ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.3. ¦Совершенствовать многоуровневую ¦ ОМС ¦В течение ¦Сокращение пребывания на ¦
¦ ¦систему оказания стационарной ¦ ¦ года ¦дорогостоящем госпитальном этапе в ¦
¦ ¦медицинской помощи (ГКБ № 3, ГКБ¦ ¦ ¦среднем до 12 дней ¦
¦ ¦№ 2, ГБ № 11, ГИКБ № 8, ДКБ 1, 2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7, МДКБ, ККЦ) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.4. ¦Совершенствовать оказание ¦ ОМС ¦В течение ¦Консультативный геронтологический ¦
¦ ¦медицинской помощи пожилым ¦ПС - 23,0 ¦ года ¦прием 7000 пациентов в год. Оказание ¦
¦ ¦людям (функционирование ¦ ¦ ¦медицинской и социальной помощи 410 ¦
¦ ¦геронтологических приемов, ¦ ¦ ¦пациентам на дому при совместном ¦
¦ ¦проведение реабилитационных ¦ ¦ ¦обслуживании медицинскими работниками¦
¦ ¦мероприятий, развитие ¦ ¦ ¦ЛПУ и социальными работниками Центров¦
¦ ¦медико-социальной помощи) ¦ ¦ ¦социального обслуживания населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оздоровление 1200 пожилых людей, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. инвалидов и участников ВОв, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях дневного стационара, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационара на дому, в отделении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ГКБ № 3, ЛОЦ "Милосердие" ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.5. ¦Оказывать адресную помощь на ¦МБ - 1638,0 ¦В течение ¦Обеспечение наиболее нуждающихся ¦
¦ ¦дорогостоящие виды лечения и ¦ ¦ года ¦малообеспеченных слоев населения ¦
¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦дорогостоящими видами лечения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.6. ¦Развивать современные технологии¦ ¦В течение ¦Сокращение сроков реабилитации ¦
¦ ¦и альтернативные методы лечения ¦ ¦ года ¦пациентов после хирургического ¦
¦ ¦в травматологии и ортопедии, ¦ ¦ ¦вмешательства, снижение инвалидизации¦
¦ ¦нейрохирургии и неврологии ¦ ¦ ¦лиц трудоспособного возраста, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение количества осложнений ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.7. ¦Предотвратить рост заболеваний, ¦ ОМС ¦В течение ¦Обеспечение потребности жителей ¦
¦ ¦являющихся основной причиной ¦ ¦ года ¦города в проведении сердечно- ¦
¦ ¦смертности и временной утраты ¦ ¦ ¦сосудистых операций и диагностических¦
¦ ¦трудоспособности (сердечно- ¦ ¦ ¦видов исследований. ¦
¦ ¦сосудистые заболевания, ¦ ¦ ¦Создание преемственности в лечении ¦
¦ ¦сахарный диабет, бронхиальная ¦ ¦ ¦больных сахарным диабетом на ¦
¦ ¦астма) ¦ ¦ ¦амбулаторном и стационарном этапах. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Квалифицированное наблюдение и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение больных, страдающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бронхиальной астмой (2546 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.8. ¦Проводить профилактику наиболее ¦ ОМС ¦В течение ¦Создание иммунной прослойки по ¦
¦ ¦значимых инфекций ¦ ¦ года ¦гепатиту "В". Снижение заболеваемости¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦клещевым энцефалитом. Уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа осложнений и инвалидизации от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦клещевого энцефалита. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение заболеваемости гриппом, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чесоткой, педикулезом, бешенством, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малярией. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Раннее выявление социально значимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных заболеваний путем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения своевременной диагностики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. среди доноров) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.9. ¦Проводить бесплатное ¦ФБ - 2300,0 ¦В течение ¦Оказание бесплатной стоматологической¦
¦ ¦зубопротезирование в ¦ ¦ года ¦помощи льготной категории населения ¦
¦ ¦соответствие с законами РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах", "Социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.1.10. ¦Развивать донорство ¦МБ - 2582,0 ¦В течение ¦Обеспечение ЛПУ донорской кровью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦(6000 литров в год), ежемесячные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доплаты донорам - (422 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.2. ¦Укрепление здоровья матери и ¦ОМС - 782,0 ¦ ¦Сохранение репродуктивного здоровья, ¦
¦ ¦ребенка ¦ ¦ ¦снижение материнской и детской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.2.1. ¦Повысить качество ¦ОМС - 548,0 ¦В течение ¦Снижение абортов среди подростков на ¦
¦ ¦профилактической работы с ¦ ¦ года ¦4%. Сохранение репродуктивного ¦
¦ ¦подростками по сохранению ¦ ¦ ¦здоровья подростков ¦
¦ ¦репродуктивного здоровья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования семьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.2.2. ¦Укреплять здоровье беременных ¦ОМС - 234,0 ¦В течение ¦Снижение перинатальной заболеваемости¦
¦ ¦женщин ¦ ¦ года ¦на 15% и смертности на 3,5%. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение 1426 беременных женщин из¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных семей железо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦йодосодержащими и поливитаминными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексами. Организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационального питания беременных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщин, находящихся на лечении в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах города ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.2.3. ¦Сохранять здоровье детей ¦ ОМС ¦В течение ¦Охват профилактическими прививками. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦Снижение инфекционной заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди детей 1 - 2-го года жизни. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оздоровление детей с хронической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦патологией. Проведение летней ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной компании ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.2.4. ¦Совершенствовать медицинскую ¦ ОМС ¦В течение ¦Повышение уровня здоровья подростков,¦
¦ ¦помощь подросткам ¦ ¦ года ¦в т.ч. юношей призывного возраста. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение % призывников, не подлежащих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦призыву в ряды Российской Армии ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.3. ¦Стабилизация заболеваемости ¦ФБ - 1486,5 ¦ ¦Предотвращение распространения ¦
¦ ¦социально-значимыми ¦ПС - 150,0 ¦ ¦социально-значимых заболеваний ¦
¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦среди населения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.3.1. ¦Проводить мероприятия по ¦ПС - 150,0 ¦В течение ¦Раннее выявление туберкулеза, ¦
¦ ¦выявлению, лечению и ¦ ¦ года ¦снижение количества запущенных форм. ¦
¦ ¦предотвращению распространения ¦ ¦ ¦Снижение количества больных открытой ¦
¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦формой туберкулеза за счет проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специфической противотуберкулезной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапии ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.3.2. ¦Проводить мероприятия по ¦ФБ - 486,5 ¦В течение ¦Предупреждение распространения ВИЧ- ¦
¦ ¦выявлению, предотвращению ¦ ¦ года ¦инфекции в городе. Снижение риска ¦
¦ ¦распространения и лечению ¦ ¦ ¦профессионального инфицирования при ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦работе с лицами "группы риска" ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.3.3. ¦Проводить мероприятия по ¦ФБ - 1000,0 ¦В течение ¦Снижение распространения наркомании, ¦
¦ ¦выявлению, предотвращению ¦ ¦ года ¦алкоголизма и токсикомании. Повышение¦
¦ ¦распространения и лечению ¦ ¦ ¦эффективности лечения и ¦
¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦реабилитационных мероприятий. ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.3.4. ¦Проводить мероприятия по ¦ ОМС ¦В течение ¦Обеспечение потребности ЛПУ города в ¦
¦ ¦профилактике инфекций, ¦ ¦ года ¦проведении серологической диагностики¦
¦ ¦передающихся половым путем ¦ ¦ ¦ИППП. Снижение заболеваемости ИППП. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска профессионального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфицирования медицинских работников ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4. ¦Улучшение лекарственного ¦ОБ - 13500,0 ¦ ¦Обеспечение лекарственными ¦
¦ ¦обеспечения ¦МБ - 12720,0 ¦ ¦препаратами льготной категории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4.1. ¦Обеспечить бесплатными ¦ОБ - 13500,0 ¦В течение ¦Обеспечение выполнения Федеральных ¦
¦ ¦медикаментами ¦МБ - 4680,0 ¦ года ¦законов и постановления правительства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ от 28.04.94 № 890. Оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированной бесплатной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственной помощи декретированным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группам населения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4.2. ¦Организовать централизованные ¦ ¦В течение ¦Улучшение качества лекарственного ¦
¦ ¦закупки медикаментов ¦ ¦ года ¦обеспечения на льготной основе. ¦
¦ ¦Льготный отпуск лекарственных ¦ ¦ ¦Определение статуса аптек, ¦
¦ ¦препаратов в социально значимых ¦ ¦ ¦осуществляющих льготный лекарственный¦
¦ ¦аптеках ¦ ¦ ¦отпуск ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4.3. ¦Создать Центр сахарного диабета ¦ ПС ¦В течение ¦Контроль за потреблением инсулинов и ¦
¦ ¦на базе аптеки "Медснаб" ¦ ¦ года ¦расходных материалов. Повышение ¦
¦ ¦(ул. Красноармейская, 123) ¦ ¦ ¦качества наблюдения и лечения больных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарным диабетом ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4.4. ¦Совершенствовать ¦ ¦В течение ¦Оптимизация обеспечения стационаров ¦
¦ ¦персонифицированный учет ¦ ¦ года ¦медикаментами ¦
¦ ¦лекарственных средств в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГКБ № 2, ГБ № 15) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.4.6. ¦Централизовать обеспечение ¦МБ - 8040,0 ¦В течение ¦Обеспечение доступности и гарантий ¦
¦ ¦стационаров жизненно важными ¦ ¦ года ¦бесплатной лекарственной помощи ¦
¦ ¦медикаментами ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.5. ¦Совершенствование материально- ¦ОБ - 4500,0 ¦ ¦Приведение материально-технической ¦
¦ ¦технической базы лечебных ¦МБ - 5439,1 ¦ ¦базы ЛПУ в соответствие с санитарными¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦нормами и правилами ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.5.1. ¦Продолжить капитальный ремонт, ¦ОБ - 4500,0 ¦В течение ¦Улучшение условий для проведения ¦
¦ ¦реконструкцию и строительство ¦МБ - 3439,1 ¦ года ¦диагностики и лечения в ЛПУ города ¦
¦ ¦объектов здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.2.5.2. ¦Приобрести оборудование в ЛПУ ¦МБ - 2000,0 ¦В течение ¦Обеспечение ЛПУ оборудованием для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦проведения диагностики и лечения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения современных технологий ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 47336,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный бюджет ¦ 1486,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 18000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 22379,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОМС - обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование (целевые программы) ¦ 5290,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 180,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.3. ОБРАЗОВАНИЕ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1. ¦Развитие воспитательно- ¦МБ ГУО - ¦ ¦Создание в муниципальной системе ¦
¦ ¦образовательной среды, ¦ 57068,1 ¦ ¦образования условий, обеспечивающих ¦
¦ ¦обеспечивающей полноценное ¦МБ УСЗН - ¦ ¦детям разностороннее личностное ¦
¦ ¦умственное, физическое и ¦ 2847,0 ¦ ¦развитие, удовлетворение ¦
¦ ¦нравственное развитие ребенка ¦МБУКСиМП - ¦ ¦индивидуальных и творческих ¦
¦ ¦ ¦ 105,0 ¦ ¦потребностей, гражданское становление¦
¦ ¦ ¦ФСС - 20300,0 ¦ ¦сохранение и укрепление здоровья ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся и воспитанников ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.1. ¦Развивать новые формы ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Открытие 6 групп (50 детей) для ¦
¦ ¦дошкольного образования в ДОУ ¦ 2922,7 ¦ года ¦обеспечения ранней социализации детей¦
¦ ¦(для детей, не посещающих ¦ ¦ ¦до поступления в дошкольные ¦
¦ ¦дошкольные образовательные ¦ ¦ ¦образовательные учреждения, 8 групп ¦
¦ ¦учреждения) ¦ ¦ ¦(120 чел.) для неорганизованных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, 3 групп (25 чел.) для детей 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 7 лет с педагогической и социальной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦запущенностью, 12 групп (120 чел.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.2. ¦Организовать дифференцированное ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Открытие и функционирование 80 ¦
¦ ¦обучение детей в ¦ 26130,6 ¦ года ¦классов компенсирующего обучения и 20¦
¦ ¦общеобразовательных учреждениях ¦ ¦ ¦классов социально-трудовой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптации для создания условий 1150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям, имеющим проблемы нервно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического и интеллектуального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития; 180 классов с углубленным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучением учебных предметов для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения познавательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей и интересов 4500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся, ориентации их на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осознанный выбор профессии ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.3. ¦Реализовать проект "За школьную ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Возвращение в школу детей, имеющих ¦
¦ ¦парту" ¦ 968,0 ¦ года ¦перерыв в обучении и не посещающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦школу. Обучение 100 детей в 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базовых школах по социально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогическим показаниям ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.4. ¦Развить сеть классов для детей ¦МБ ГУО - ¦Сентябрь ¦Создание условий для обучения 50 ¦
¦ ¦с множественными нарушениями в ¦ 120,6 ¦ 2002 ¦детей с задержками умственного ¦
¦ ¦развитии, диагностические ¦ ¦ года ¦развития ¦
¦ ¦классы в школах-интернатах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ № 24, 100, Кировском городском¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филиале психолого-медико- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогического центра ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.5. ¦Провести городской конкурс ¦МБ ГУО - ¦ Март - ¦Выявление и поощрение лучшего опыта ¦
¦ ¦"Лучшая воспитательная система ¦ 130,0 ¦апрель ¦организации воспитательной работы ¦
¦ ¦образовательного учреждения ¦ ¦ 2002 ¦ ¦
¦ ¦города" ¦ ¦ года ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.6. ¦Реализовать проект ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Выявление и поддержка детей с высокой¦
¦ ¦"Интеллектуал" через проведение ¦ 827,0 ¦ года ¦мотивацией к обучению, творческой ¦
¦ ¦зимней "Школы юных ¦ ¦ ¦деятельностью, организация ¦
¦ ¦исследователей", олимпиад ¦ ¦ ¦индивидуальных форм работы, поощрение¦
¦ ¦школьников по предметам ¦ ¦ ¦100 обучающихся за особые успехи в ¦
¦ ¦естественно-математического и ¦ ¦ ¦учебе и интеллектуальной деятельности¦
¦ ¦гуманитарного циклов, школы ¦ ¦ ¦Материальная помощь обучающимся ¦
¦ ¦информатики и программирования, ¦ ¦ ¦отличникам ¦
¦ ¦зимних и весенних сборов по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовке к областным, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зональным, Российским и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международным олимпиадам ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.7. ¦Разработать и осуществить ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Развитие творческого потенциала, ¦
¦ ¦целевые городские программы ¦ 3045,9 ¦ года ¦рациональная организация свободного ¦
¦ ¦"Дети и филармония Кузбасса", ¦ ¦ ¦времени, приобщение к духовным и ¦
¦ ¦"Дети и музей ИЗО", "Дети и ¦ ¦ ¦культурным ценностям 60% обучающихся ¦
¦ ¦туризм" ¦ ¦ ¦и воспитанников образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.8. ¦Разработать и осуществить ¦ФСС - 20300,0 ¦Апрель - ¦Оздоровление 60 тыс. детей через ¦
¦ ¦городскую межведомственную ¦МБ ГУО - ¦август ¦загородные городские учреждения, ¦
¦ ¦программу "Каникулы" ¦ 21596,0 ¦ 2002 ¦центры дневного пребывания, другие ¦
¦ ¦ ¦МБ УСЗН - ¦ года ¦формы оздоровления ¦
¦ ¦ ¦ 2847,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МБУКСиМП - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 105,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.9. ¦Открыть городской центр по ¦МБ ГУО - 85,0 ¦В течение ¦Развитие активной жизненной позиции ¦
¦ ¦проблемам гражданского ¦ ¦ года ¦школьников через вовлечение 3 тыс. ¦
¦ ¦воспитания подрастающего ¦ ¦ ¦детей в поисковую деятельность по ¦
¦ ¦поколения, организовать конкурс ¦ ¦ ¦сбору материалов об истории школы, ¦
¦ ¦поисковых материалов для книги ¦ ¦ ¦города, открытие 13 школьных музеев ¦
¦ ¦"Мгновения подвига" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.1.10. ¦Продолжить работу по отработке ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Создание условий, способствующих ¦
¦ ¦моделей формирования здорового ¦ 1232,3 ¦ года ¦здоровому образу жизни через ¦
¦ ¦образа жизни обучающихся и ¦ ¦ ¦проведение динамического контроля за ¦
¦ ¦воспитанников образовательных ¦ ¦ ¦резервами здоровья обучающихся и ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦воспитанников. Организация работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского центра актуального опыта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проблемам физического воспитания и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурно-оздоровительной работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми. Проведение мониторинга ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья детей и эффективности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения профилактических мер, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемых в системе образования ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.2. ¦Создание условий, обеспечивающих¦ФБ - 70,0 ¦ ¦Соблюдение конституционных прав ¦
¦ ¦получение качественного ¦ОБ - 13,0 ¦ ¦ребенка на получение полноценного и ¦
¦ ¦образования ¦МБ ГУО - ¦ ¦качественного образования, ¦
¦ ¦ ¦ 8944,5 ¦ ¦осуществление модернизации содержания¦
¦ ¦ ¦МБ УГР - ¦ ¦школьного образования, укрепление ¦
¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦материально-технической базы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений образования ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.2.1. ¦Организовать и провести ¦ФБ - 70,0 ¦В течение ¦Выявление организационно- ¦
¦ ¦эксперимент по переходу на 12- ¦ОБ - 13,0 ¦ года ¦педагогических, организационно- ¦
¦ ¦летнее обучение (школы № № 35, ¦МБ ГУО - ¦ ¦методических и психолого- ¦
¦ ¦42, 92) ¦ 287,0 ¦ ¦педагогических условий повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества общего образования ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.2.2. ¦Продолжить методическое ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Апробирование эффективных ¦
¦ ¦обеспечение воспитательно- ¦ 135,5 ¦ года ¦образовательных практик для ¦
¦ ¦образовательного процесса ¦ ¦ ¦последующего внедрения. Осуществить ¦
¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦деятельность 3 городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальных площадок. Открыть 4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦опорные методические площадки по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблемам образования. Издать научно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методическую литературу для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.2.3. ¦Провести капитальный и текущий ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Укрепление материально-технической ¦
¦ ¦ремонт образовательных ¦ 1800,0 ¦ года ¦базы и приведение ее в соответствие с¦
¦ ¦учреждений (ОУ) ¦МБ УГР - ¦ ¦СанПиНом и социокультурными нормами. ¦
¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦Отремонтировать школу-интернат № 102,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал гимназии № 1, 25 кровель, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетные комнаты в 3 ОУ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.2.5. ¦Реализовать проекты: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦а) "Учебники" ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Обеспечение обучающихся начальных ¦
¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ года ¦классов школ из малообеспеченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей (13150 экз.), школ-интернатов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1090 экз.) бесплатными учебниками ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦б) "Оснащение кабинетов физики ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Обеспечение выполнения ¦
¦ ¦ и химии" ¦ 404,0 ¦ года ¦государственного образовательного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта при проведении лабораторных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий в 73 средних и 13 основных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦школах ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦в) "Компьютерные классы" ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Повышение компьютерной грамотности ¦
¦ ¦ ¦ 660,0 ¦ года ¦обучающихся, приобретение 16 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерных классов ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦г) "Медикаменты и оборудование ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Оснащение 102 медицинских кабинетов ¦
¦ ¦ медицинских кабинетов" ¦ 390,0 ¦ года ¦школ оборудованием и инструментарием ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(согласно перечня) для оказания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой медицинской помощи ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦д) "Школьные мастерские" ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Укрепление учебно-материальной базы ¦
¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ года ¦84 школьных мастерских и выпуск ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции для нужд образования ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦е) "Приобретение посуды для ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Создание условий для организации в 83¦
¦ ¦ пищеблоков образовательных ¦ 268,0 ¦ года ¦школах и 14 школах-интернатах и ¦
¦ ¦ учреждений" ¦ ¦ ¦детских домах горячего питания в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с СанПиН ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ж) "Спортинвентарь" ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Обеспечение спортинвентарем 7 ¦
¦ ¦ ¦ 900,0 ¦ года ¦учреждений дополнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, 25 общеобразовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ, 22 дошкольных учреждений для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения физкультурно-массовой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
¦ +--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦з) "Мягкий инвентарь для ¦МБ ГУО - ¦В течение ¦Создание условий для социальной ¦
¦ ¦ детей-сирот" ¦ 2500,0 ¦ года ¦адаптации детей 14 школ-интернатов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детских домов ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.3. ¦Развитие системы социальной ¦МБ ГУО - ¦ ¦Обеспечение социальной поддержки и ¦
¦ ¦помощи и совершенствование форм ¦ 4262,0 ¦ ¦материального стимулирования ¦
¦ ¦адресной помощи работникам ¦МБ (ЖСФ) - ¦ ¦работников образования ¦
¦ ¦образования ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФСС - 2800,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.3.1. ¦Оказать материальную поддержку ¦МБ ГУО - ¦Сентябрь ¦Ежемесячная надбавка по Закону ¦
¦ ¦молодым специалистам ¦ 4262,0 ¦ 2002 ¦Кемеровской области в целях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦закрепления молодых специалистов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение социальных гарантий и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот работникам образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.3.2. ¦Продолжить работу по ¦ФСС - 2800,0 ¦ Июнь - ¦Оздоровление 20 педагогов и 250 детей¦
¦ ¦оздоровлению работников ¦ ¦ август ¦работников образования ¦
¦ ¦образования и их детей ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.3.3.3. ¦Выделять ссуды на приобретение ¦МБ (ЖСФ) - ¦В течение ¦Улучшение жилищно-бытовых условий ¦
¦ ¦жилья ¦ 1500,0 ¦ года ¦13 педагогов ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 145110,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный бюджет ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 13,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ УГР - местный бюджет ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления городского развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ ГУО - местный бюджет ¦ 70264,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 23100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФСС - фонд социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ 2847,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ УСЗН - местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления социальной защиты ¦ 105,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ УКСиМП - местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления культуры, спорта и ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ (ЖСФ) - специальный жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.4. КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1. ¦Развитие разнообразных форм ¦МБ - 29433,6 ¦В течение ¦Обеспечение равных возможностей ¦
¦ ¦досуговой деятельности ¦ПС - 5663,8 ¦ года ¦доступа к социально-культурным ¦
¦ ¦ ¦СС - 2696,0 ¦ ¦ценностям, содействие культурному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦просвещению горожан, развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦народных талантов и творчества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение национальной самобытности ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.1. ¦Повысить эффективность ¦ПС - 1200,0 ¦В течение ¦Увеличение клубных формирований (на ¦
¦ ¦деятельности муниципальных ¦ ¦ года ¦16 - 20) и участников в них (на 300 -¦
¦ ¦учреждений культуры, спорта и ¦ ¦ ¦400 человек). ¦
¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦Создание 10 новых художественно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных групп для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых мероприятий. Открытие 7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых клубов досуга для пожилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦людей, групп здоровья. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Открытие 12 лагерей дневного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания на базе образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры и спорта ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.2. ¦Увеличить число самоокупаемых ¦ПС - 1827,2 ¦В течение ¦Открытие 20 новых кружков, студий, ¦
¦ ¦отделений и платных кружков в ¦СС - 160,0 ¦ года ¦секций, классов. Увеличение ¦
¦ ¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦контингента обучающихся в школах ¦
¦ ¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦дополнительного образования культуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта на 200 детей ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.3. ¦Содействовать организации и ¦МБ - 3521,8 ¦В течение ¦Привлечение жителей города к ¦
¦ ¦проведению абонементных ¦ПС - 450,0 ¦ года ¦организованному посещению концертов ¦
¦ ¦концертов и спектаклей в рамках ¦ ¦ ¦оркестра русских народных ¦
¦ ¦проекта "Профессиональное ¦ ¦ ¦инструментов (30 - 35 концертов) и ¦
¦ ¦искусство" ¦ ¦ ¦350 спектаклей театра "На Весенней" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(до 45 тыс. горожан). Поддержка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческих коллективов, развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦театральной среды ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.4. ¦Организовать проведение ¦МБ - 2447,4 ¦В течение ¦Создание единого культурного ¦
¦ ¦городских массовых мероприятий ¦ПС - 766,0 ¦ года ¦пространства для кемеровчан ¦
¦ ¦ ¦СС - 1031,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.5. ¦Обеспечить повышение ¦МБ - 89,1 ¦В течение ¦Более полный учет читательских ¦
¦ ¦эффективности деятельности ¦ПС - 150,0 ¦ года ¦запросов различных групп населения, ¦
¦ ¦библиотек в рамках проекта ¦ ¦ ¦формирование читательской культуры. ¦
¦ ¦"Модернизация справочно- ¦ ¦ ¦Увеличение числа читателей (на 5%). ¦
¦ ¦информационного обслуживания на ¦ ¦ ¦Обновление и увеличение книжного ¦
¦ ¦основе новых информационных ¦ ¦ ¦фонда библиотечных систем на 40,0 ¦
¦ ¦технологий в муниципальных ¦ ¦ ¦тыс. экземпляров ¦
¦ ¦библиотеках" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.6. ¦Способствовать расширению ¦МБ - 172,5 ¦В течение ¦Увеличение количества мероприятий, ¦
¦ ¦границ деятельности ¦ ¦ года ¦раскрывающих национальные традиции ¦
¦ ¦национальных культурных центров ¦ ¦ ¦представителей народов, проживающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.7. ¦Принять участие в организации и ¦МБ - 283,5 ¦В течение ¦Повышение престижа города, как ¦
¦ ¦проведении конкурсов, ¦ПС - 45,0 ¦ года ¦культурного центра РФ ¦
¦ ¦фестивалей, смотров ¦СС - 90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального уровня ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.8. ¦Реализовать проект ¦МБ - 20052,8 ¦В течение ¦Повышение престижа города. ¦
¦ ¦"Профессиональный спорт" ¦СС - 1200,0 ¦ года ¦Привлечение жителей города к ¦
¦ ¦ ¦ПС - 673,2 ¦ ¦спортивным соревнованиям, увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещаемости спортивных сооружений ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.9. ¦Развитие музея "Красная горка" ¦МБ - 708,0 ¦В течение ¦Содействие историко-культурному ¦
¦ ¦и реализация проекта "Создание ¦СС - 115,0 ¦ года ¦просвещению населения ¦
¦ ¦виртуального музея истории ¦ПС - 552,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.10. ¦Реализовать проект "Творческая ¦МБ - 525,3 ¦В течение ¦Популяризация творчества современных ¦
¦ ¦интеллигенция - городу" ¦ ¦ года ¦писателей, поэтов, художников. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Издание книг, буклетов, проведение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов и выставок. Выпуск ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подарочного издания книги "Кемерово ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦глазами детей" ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.11. ¦Оказать организационную помощь ¦ ¦В течение ¦Повышение эффективности работы ¦
¦ ¦в работе координационного ¦ ¦ года ¦общественных организаций ¦
¦ ¦Совета общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(фонд "Доброе дело", "Персей", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лига защиты культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Военно-патриотический союз, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Инициатива") при реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских социально-значимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.12. ¦Организовать работу ¦МБ - 200,0 ¦В течение ¦Снижение числа правонарушений и ¦
¦ ¦студенческих отрядов для ¦СС - 100,0 ¦ года ¦безнадзорности среди подростков ¦
¦ ¦профилактики правонарушений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безнадзорности среди подростков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в рамках проекта "Трудные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростки" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.13. ¦Принять участие в создании ¦ ¦В течение ¦Активизация роли женщин в решении ¦
¦ ¦книги "Кемеровчанка года" ¦ ¦ года ¦общественно-социальных проблем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.1.14. ¦Реализовать проект ¦МБ - 1433,2 ¦В течение ¦Организация клубной работы для 5,0 ¦
¦ ¦"Муниципальные клубы по месту ¦ ¦ года ¦тыс. детей. Открытие в летнее время ¦
¦ ¦жительства" ¦ ¦ ¦18 лагерей на базе клубов по месту ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства. Развитие видов спорта по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦месту жительства ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.2. ¦Улучшение материально- ¦МБ - 4330,7 ¦В течение ¦Создание условий для получения ¦
¦ ¦технической базы учреждений ¦ОБ - 7980,0 ¦ года ¦качественных досуговых услуг ¦
¦ ¦культуры, спорта и молодежной ¦СС - 130,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.2.1. ¦Осуществить реализацию проекта ¦СС - 130,0 ¦В течение ¦Увеличение количества занимающихся в ¦
¦ ¦"Материально-техническая база ¦ ¦ года ¦кружках и секциях в домах культуры ¦
¦ ¦учреждений культуры клубного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.2.2. ¦Отремонтировать 5 учреждений ¦МБ - 3980,7 ¦В течение ¦Приведение учреждений в соответствие ¦
¦ ¦культуры и 2 учреждения спорта ¦ ¦ года ¦с санитарно-техническими нормами ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.2.3. ¦Открыть специализированный ¦ОБ - 7980,0 ¦В течение ¦Развитие 42 направлений легкой ¦
¦ ¦легкоатлетический стадион в ¦ ¦ года ¦атлетики ¦
¦ ¦Ленинском районе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.3. ¦Создание условий для развития ¦МБ - 433,3 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦творческой инициативы молодежи ¦ПС - 30,0 ¦ года ¦ ¦
¦ ¦ ¦СС - 50,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.3.1. ¦Организовать проведение ¦МБ - 67,1 ¦В течение ¦Предоставление возможностей для ¦
¦ ¦городских конкурсов, мастер- ¦ ¦ года ¦выступлений большего количества ¦
¦ ¦классов, концертов, оказать ¦ ¦ ¦талантливой молодежи. Материальная ¦
¦ ¦поддержку в рамках реализации ¦ ¦ ¦поддержка талантливой молодежи. ¦
¦ ¦проекта "Одаренные дети" ¦ ¦ ¦Повышение престижа города ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.3.2. ¦Расширить спектр информационных ¦МБ - 40,0 ¦В течение ¦Повышение информированности молодежи ¦
¦ ¦услуг для молодежи: ¦ПС - 30,0 ¦ года ¦ ¦
¦ ¦- открыть 4 дополнительных ¦СС - 50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ раздела на сайте "Интернет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ клуб"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открыть 6 корпунктов газеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Статус-Во!" в ВУЗах и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ межстуденческого отделения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ газеты в ССУзах; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проводить учебные курсы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ базе МУ "Молодежная биржа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ труда" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.4.3.3. ¦Реализовать программу ¦МБ - 326,0 ¦В течение ¦Повышение конкурентоспособности ¦
¦ ¦"Занятость молодежи города ¦ ¦ года ¦молодежи на рынке труда (3000 чел.). ¦
¦ ¦Кемерово" ¦ ¦ ¦Увеличение числа трудоустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых людей (до 1000 чел.) на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянную и временную работу ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 50747,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 34197,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 5693,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные средства ¦ 2876,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 7980,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.1. ¦Предупреждение безработицы ¦ФБ - 223,8 ¦ ¦Совершенствование системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информированности населения о ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии рынка труда города ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.1.1. ¦Проводить работу по ¦ФБ - 105,8 ¦В течение ¦7200 чел. получат психологическую ¦
¦ ¦профессиональной ориентации с ¦ ¦ года ¦поддержку, а также оперативную ¦
¦ ¦гражданами, обратившимися в ¦ ¦ ¦помощь в вопросах выбора профессии, ¦
¦ ¦службу занятости ¦ ¦ ¦места работы, учебы ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.1.2. ¦Реализовывать мероприятия по ¦ФБ - 118,0 ¦В течение ¦Разработка, издание и тиражирование ¦
¦ ¦информационному обеспечению ¦ ¦ года ¦справочно-информационных изданий, ¦
¦ ¦рынка труда ¦ ¦ ¦размещение информации в СМИ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворение потребности населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в консультационных услугах в сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости населения ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.2. ¦Содействие занятости ¦ФБ - 6856,8 ¦ ¦Повышение эффективной занятости ¦
¦ ¦ ¦ОБ - 3179,4 ¦ ¦населения, снижение социальной ¦
¦ ¦ ¦СР - 1700,0 ¦ ¦напряженности и уровня безработицы ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.2.1. ¦Организовывать профессиональное ¦ФБ - 5500,0 ¦В течение ¦Повышение конкурентоспособности ¦
¦ ¦обучение ¦ОБ - 1602,0 ¦ года ¦безработных граждан и незанятого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения посредством предоставления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦им различных образовательных услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1400 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.2.2. ¦Организовывать общественные ¦ФБ - 1216,8 ¦В течение ¦Улучшение материального положения ¦
¦ ¦работы ¦ОБ - 460,0 ¦ года ¦430 безработных граждан, ¦
¦ ¦ ¦СР - 1700,0 ¦ ¦привлеченных к оплачиваемым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественным работам, в т.ч. 230 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. из числа молодежи ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.2.3. ¦Организовывать временную ¦ОБ - 1117,4 ¦В течение ¦Приобщение к труду 2511 подростков, ¦
¦ ¦занятость несовершеннолетних ¦ ¦ года ¦получение ими профессиональных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦навыков и адаптации на рынке труда. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальная поддержка бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи. Снижение преступности среди ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.2.4. ¦Организовывать и проводить ¦ФБ - 140,0 ¦В течение ¦Обеспечение подбора для граждан, ¦
¦ ¦ярмарки (мини-ярмарки) ¦ ¦ года ¦ищущих работу, места работы или ¦
¦ ¦вакансий и учебных рабочих ¦ ¦ ¦учебных рабочих мест, для ¦
¦ ¦мест, дни предприятий, дни ¦ ¦ ¦работодателей - требуемых ¦
¦ ¦службы занятости и другие ¦ ¦ ¦специалистов. Привлечение к участию ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦в массовых мероприятиях, проводимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦службой занятости, не менее 7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.3. ¦Организация трудоустройства ¦ФБ - 964,5 ¦ ¦Обеспечение дополнительных гарантий ¦
¦ ¦безработных граждан, особо ¦ОБ - 915,0 ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦нуждающихся в социальной защите ¦СР - 51,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.3.1. ¦Реализовывать программу ¦ФБ - 783,0 ¦В течение ¦Расширение возможности ¦
¦ ¦"Молодежная практика" ¦ОБ - 915,0 ¦ года ¦трудоустройства выпускников ¦
¦ ¦ ¦СР - 51,0 ¦ ¦образовательных учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ими профессиональных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦знаний, умений и навыков работы. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальная и психологическая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка молодых специалистов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(328 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.3.2. ¦Трудоустраивать длительно ¦ФБ - 38,0 ¦В течение ¦Возвращение граждан к активной ¦
¦ ¦безработных граждан ¦ ¦ года ¦трудовой деятельности с компенсацией ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда (7 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.3.3. ¦Осуществлять работу по ¦ФБ - 143,5 ¦В течение ¦Повышение мотивации к поиску работы ¦
¦ ¦социальной адаптации граждан на ¦ ¦ года ¦350 длительно безработных граждан ¦
¦ ¦рынке труда (программы "Клуб ¦ ¦ ¦путем оказания психологической ¦
¦ ¦ищущих работу", "Новый старт" и ¦ ¦ ¦поддержки, обучения эффективным ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦методам поиска работы ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.4. ¦Материальная поддержка ¦ФБ - 30619,0 ¦ ¦Реализация конституционных прав ¦
¦ ¦безработных граждан ¦ ¦ ¦граждан на социальную защиту в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦период поиска работы ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.4.1. ¦Выплачивать пособия по ¦ФБ - 23155,4 ¦В течение ¦Материальная поддержка граждан ¦
¦ ¦безработице гражданам, имеющим ¦ ¦ года ¦ищущих работу (10,3 тыс. чел.) ¦
¦ ¦статус безработных ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.4.2. ¦Выплачивать стипендии ¦ФБ - 2479,0 ¦В течение ¦Материальная поддержка граждан в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦период профессионального обучения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовки и повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.4.3. ¦Оказывать материальную помощь ¦ФБ - 124,6 ¦В течение ¦Адресная помощь безработным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦гражданам, длительно состоящим на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учете (60 чел.) ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.5.4.4. ¦Оформлять на досрочную пенсию ¦ФБ - 4860,0 ¦В течение ¦Снижение социальной напряженности. ¦
¦ ¦безработных граждан ¦ ¦ года ¦Оформление на досрочную пенсию 400 ¦
¦ ¦предпенсионного возраста, ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦ ¦высвобожденных с предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 44509,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный бюджет ¦ 38664,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 4094,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СР - средства работодателя ¦ 1751,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.6. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1. ¦Активизация участия жителей в ¦МБ - 4658,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском самоуправлении, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие творческой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самодеятельности и инициативы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.1. ¦Продолжить практику проведения ¦МБ - 13,0 ¦В течение ¦Повышение эффективности работы ¦
¦ ¦собраний, конференций жителей ¦ ¦ года ¦органов территориального ¦
¦ ¦по выборам органов ¦ ¦ ¦общественного самоуправления в ¦
¦ ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦решении городских проблем ¦
¦ ¦самоуправления, по проблемам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.2. ¦Провести встречи с целью ¦МБ - 8,0 ¦ 2, 4 ¦Повышение информированности жителей ¦
¦ ¦информирования населения о ¦ ¦ квартал ¦о деятельности администрации ¦
¦ ¦деятельности администрации ¦ ¦2002 года ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.3. ¦Продолжить информирование ¦МБ - 1530,0 ¦В течение ¦Привлечение жителей к участию в ¦
¦ ¦населения о проблемах ¦ ¦ года ¦обеспечении жизнедеятельности ¦
¦ ¦жизнедеятельности города через ¦ ¦ ¦города, снижение социальной ¦
¦ ¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦напряженности ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.4. ¦Оказывать консультативную ¦МБ - 5,0 ¦В течение ¦Оказание помощи в решении личных и ¦
¦ ¦помощь жителям в вопросах ¦ ¦ года ¦социальных проблем ¦
¦ ¦жизнедеятельности и социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики через организацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы общественных приемных ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.5. ¦Привлекать общественно- ¦МБ - 30,0 ¦В течение ¦Расширение участия общественно- ¦
¦ ¦политические, религиозные ¦ ¦ года ¦политических и религиозных ¦
¦ ¦организации к созданию ¦ ¦ ¦организаций в общегородских и ¦
¦ ¦благоприятного социального ¦ ¦ ¦районных мероприятиях, ¦
¦ ¦климата в городе ¦ ¦ ¦благотворительных акциях ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.6. ¦Совершенствовать деятельность ¦МБ - 2938,0 ¦В течение ¦Повышение информированности ¦
¦ ¦пунктов охраны общественного ¦ ¦ года ¦населения, снижение социальной ¦
¦ ¦порядка с целью более широкого ¦ ¦ ¦напряженности, уменьшение ¦
¦ ¦приобщения жителей к разработке ¦ ¦ ¦правонарушений среди населения, ¦
¦ ¦и реализации своими силами ¦ ¦ ¦организации досуга населения ¦
¦ ¦жилищно-бытовых, социальных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовых, культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных и других задач ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.1.7. ¦Развивать формы и методы ¦МБ - 134,0 ¦В течение ¦Привлечение жителей к участию в ¦
¦ ¦морального и материального ¦ ¦ года ¦управлении и решению городских ¦
¦ ¦стимулирования актива ¦ ¦ ¦проблем ¦
¦ ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.2. ¦Расширение форм участия ¦МБ - 315,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в работе по улучшению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства и содержания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.2.1. ¦Провести смотры-конкурсы на ¦МБ - 190,0 ¦В течение ¦Воспитание чувства хозяина, ¦
¦ ¦звание: "Лучший двор, дом, ¦ ¦ года ¦бережного отношения к жилью, ¦
¦ ¦подъезд, улица", "Лучший ¦ ¦ ¦снижение роста правонарушений среди ¦
¦ ¦снежный городок", лучшую ¦ ¦ ¦детей и подростков, повышение ¦
¦ ¦организацию работы в пунктах ¦ ¦ ¦активности жителей в благоустройстве ¦
¦ ¦охраны общественного порядка ¦ ¦ ¦дворов в зимнее время ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.6.2.2. ¦Провести цикл мероприятий, ¦МБ - 125,6 ¦В течение ¦Развитие творческой инициативы ¦
¦ ¦благотворительных акций с ¦ ¦ года ¦жителей, воспитание чувства любви к ¦
¦ ¦населением по месту жительства ¦ ¦ ¦городу, дому, двору, подъезду, ¦
¦ ¦под девизом "Мой город - моя ¦ ¦ ¦улице, взаимоподдержки; ¦
¦ ¦семья" ¦ ¦ ¦распространение опыта работы ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 4973,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 4973,6 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.7. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.1. ¦Повышение безопасности граждан ¦МБ - 7240,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на улице и других общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.1.1. ¦Улучшить руководство патрульными¦МБ - 2840,0 ¦1 квартал ¦Повышение оперативности работы ¦
¦ ¦нарядами, для чего оборудовать ¦ ¦2002 года ¦патрульных нарядов ¦
¦ ¦36 патрульных автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигационным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.1.2. ¦Повысить оперативность работы ¦МБ - 3900,0 ¦В течение ¦Своевременное реагирование на ¦
¦ ¦патрульно-постовых нарядов ¦ ¦ года ¦сообщения граждан и задержание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступников ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.1.3. ¦Усилить охрану общественного ¦МБ - 500,0 ¦В течение ¦Повышение эффективности работы ¦
¦ ¦порядка на улицах и других ¦ ¦ года ¦нарядов милиции по пресечению ¦
¦ ¦общественных местах города и при¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦ ¦проведении спортивно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий с использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служебных собак ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.2. ¦Усиление борьбы с наркоманией ¦МБ - 750,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.2.1. ¦Предупредить рост наркомании ¦МБ - 750,0 ¦В течение ¦Сокращение количества преступлений ¦
¦ ¦среди несовершеннолетних, ¦ ¦ года ¦в сфере незаконного оборота ¦
¦ ¦перекрывать каналы поступления ¦ ¦ ¦наркотических средств ¦
¦ ¦наркотических средств в город, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦своевременно реагировать на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения граждан о местах сбыта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотических средств ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.2.2. ¦Увеличить штаты подразделений по¦ ¦1 квартал ¦Уменьшить незаконный оборот ¦
¦ ¦борьбе с незаконным оборотом ¦ ¦2002 года ¦наркотиков ¦
¦ ¦наркотических средств за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перераспределения имеющейся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности работников милиции ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.3. ¦Предупреждение краж и угонов ¦МБ - 1307,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомототранспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.3.1. ¦Провести инвентаризацию гаражей ¦ ¦1 квартал ¦Повышение оперативности поиска ¦
¦ ¦в целях выявления бесхозных, ¦ ¦2002 года ¦автотранспорта находящегося в ¦
¦ ¦используемых для укрытия ¦ ¦ ¦розыске ¦
¦ ¦похищенного автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.3.2. ¦Повысить оперативность групп по ¦МБ - 750,0 ¦В течение ¦Сокращение количества краж и угонов ¦
¦ ¦предупреждению краж и угонов ¦ ¦ года ¦автотранспорта ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.3.3. ¦Обеспечить контроль всех ¦МБ - 557,0 ¦В течение ¦Своевременное задержание краденного ¦
¦ ¦дорожных магистралей, имеющих ¦ ¦ года ¦автотранспорта ¦
¦ ¦выезд за черту города ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.4. ¦Улучшение материально- ¦МБ - 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.7.4.1. ¦Подготовить проектно-сметную ¦МБ - 3000,0 ¦В течение ¦Улучшение условий работы водителей и ¦
¦ ¦документацию и начать ¦ ¦ года ¦обслуживания автомашин, повышение их ¦
¦ ¦реконструкцию гаража УВД ¦ ¦ ¦технической готовности ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 12297,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 12297,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


4.8. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.8.1. ¦Повышение боевой готовности ¦МБ - 1250,0 ¦В течение ¦Сокращение времени тушения пожаров. ¦
¦ ¦подразделений государственной ¦ФПБ - 4763,1 ¦ года ¦Безопасность работы сотрудников при ¦
¦ ¦противопожарной службы: ¦ ¦ ¦ведении боевых действий на пожаре ¦
¦ ¦обновление пожарной техники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вооружения, создание нормальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий для дежурства и боевых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий личного состава ГПС ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.8.2. ¦Организация обучения населения ¦ ¦В течение ¦Снижение количества пожаров, гибели ¦
¦ ¦мерам пожарной безопасности и ¦ ¦ года и ¦травматизма в случае пожара из-за ¦
¦ ¦профилактика пожаров жилого ¦ ¦ ¦отсутствия навыков пожарной ¦
¦ ¦фонда города ¦ ¦ ¦безопасности ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.8.2.1. ¦Проводить профилактическую ¦МБ - 132,4 ¦В течение ¦Обучение детей мерам пожарной ¦
¦ ¦работу в детских дошкольных ¦ ¦ года ¦безопасности, уменьшение количества ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦пожаров по причине детской шалости с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦огнем, снижение детского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма, гибели в случае пожара ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦4.8.2.2. ¦Проводить целевые операции, ¦МБ - 40,0 ¦В течение ¦Снижение количества пожаров в ¦
¦ ¦рейды с сотрудниками ГПС и ¦ ¦ года ¦коммунальном и индивидуальном жилье ¦
¦ ¦ОВД, телепередачи "Форпост 01" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 6185,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 1422,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФПБ - фонд пожарной безопасности¦ 4763,1 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


5. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

5.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1. ¦Повышение качества ¦ ¦ ¦Снижение издержек и соблюдение ¦
¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦стандартов обслуживания жилья ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.1. ¦Создать условия для развития ¦ ¦ ¦Снижение издержек обслуживания ¦
¦ ¦конкуренции в сфере ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.1.1. ¦Сформировать и опубликовать ¦ ¦ В ¦Выявление потребности и объемов¦
¦ ¦единый муниципальный заказ на ¦ ¦ течение ¦жилищно-коммунальных услуг в ¦
¦ ¦весь объем жилищно-коммунальных ¦ ¦ года ¦масштабах муниципального ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦хозяйства города и способности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦немуниципального сектора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворить этот спрос ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.1.2. ¦Обеспечить возможность участия в ¦ ¦ В ¦Создание альтернативных ¦
¦ ¦конкурсе подрядчиков на ¦ ¦ течение ¦предприятий, предоставляющих ¦
¦ ¦жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ года ¦жилищные и коммунальные услуги,¦
¦ ¦независимо от организационно- ¦ ¦ ¦а также товариществ ¦
¦ ¦правовых форм собственности ¦ ¦ ¦собственников жилья ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.1.3. ¦Обеспечить равные условия ¦ ¦ В ¦Создание альтернативных ¦
¦ ¦бюджетного финансирования для ¦ ¦ течение ¦предприятий, предоставляющих ¦
¦ ¦всех подрядчиков услуг ¦ ¦ года ¦жилищные и коммунальные услуги,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также товариществ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственников жилья ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.2. ¦Повысить качество обслуживания ¦ ¦ ¦Снижение издержек и соблюдение ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦стандартов обслуживания жилья ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.2.1. ¦Обеспечить выполнение целевых ¦ ¦ В ¦Поддержание в надлежащем ¦
¦ ¦программ: ¦ ¦ течение ¦состоянии жилого фонда, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦уменьшение случаев аварийности ¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦а) "Поддержание в надлежащем ¦МБ - 17600,0 ¦ ¦Улучшение состояния и снижение ¦
¦ ¦состоянии объектов жилищно- ¦СС - 110089,9 ¦ ¦аварийности на объектах ЖКХ. ¦
¦ ¦коммунального хозяйства (ЖКХ)" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦б) "Перевод на электропище- ¦МБ - 6900,0 ¦ ¦Повышение безопасности ¦
¦ ¦приготовление" ¦ ¦ ¦проживания в жилом фонде за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет замены газовых печей на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦в) "Вынос системы отопления из ¦МБ - 18500,0 ¦ ¦Улучшение теплоснабжения жилых ¦
¦ ¦стеновых панелей" ¦ ¦ ¦домов за счет замены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективной системы отопления¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦г) "Благоустройство ¦СС - 3662,0 ¦ ¦Улучшение состояния ¦
¦ ¦внутридворовых территорий" ¦ ¦ ¦внутридворовых территорий ¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦д) техническое развитие отраслей ¦ОБ - 7866,0 ¦ ¦Обеспечение пос. Комиссарово и ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦Плодопитомник питьевой водой ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------------+ +-------------------------------+
¦ ¦е) "Областная программа ¦ОБ - 17745,0 ¦ ¦Обеспечение бесперебойной ¦
¦ ¦"Подготовка к зиме" ¦ ¦ ¦работы жилищно-коммунального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в зимний период ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.2.2. ¦Завершить создание единой сети по¦ ¦3 квартал ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦ ¦приему коммунальных платежей с ¦ ¦2002 года ¦затрат ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.2.3. ¦Совершенствовать формы договорных¦ ¦ В ¦Упорядочение расходов на оплату¦
¦ ¦отношений между потребителями и ¦ ¦ течение ¦жилищно-коммунальных услуг ¦
¦ ¦эксплуатирующими организациями ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.1.3. ¦Поощрять актив по месту ¦МБ - 6407,5 ¦ В ¦Стимулирование населения и ¦
¦ ¦жительства и сотрудников ¦ ¦ течение ¦работников жилищно- ¦
¦ ¦жилищно-эксплуатационных ¦ ¦ года ¦эксплуатационных организаций по¦
¦ ¦организаций по итогам работы ¦ ¦ ¦улучшению содержания жилищного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.2. ¦Повышение финансовой ¦ ¦ ¦Снижение убыточности ¦
¦ ¦обеспеченности ремонтно- ¦ ¦ ¦предприятий, обслуживающих ¦
¦ ¦эксплуатационных предприятий, ¦ ¦ ¦жилищный фонд ¦
¦ ¦обслуживающих муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.2.1. ¦Активизировать работу по ¦ ¦ В ¦Сокращение недоимки по ¦
¦ ¦сокращению задолженности ¦ ¦ течение ¦жилищно-коммунальным платежам ¦
¦ ¦неплательщиков - потребителей ¦ ¦ года ¦по сравнению с началом года, ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦снижение убыточности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ не менее 10% ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.2.2. ¦Привести тарифы и уровень оплаты ¦ ¦ В ¦Снижение расходов городского ¦
¦ ¦населением за жилищно- ¦ ¦ течение ¦бюджета ¦
¦ ¦коммунальные услуги в ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦соответствие с Постановлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства РФ от 19.11.2001 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 804 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.3. ¦Повышение эффективности ¦ ¦ ¦Экономия материальных ресурсов ¦
¦ ¦использования бюджетных средств ¦ ¦ ¦и бюджетных средств ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.3.1. ¦Экономное потребление ¦ОБ - 4590,0 ¦ В ¦Сокращение потерь тепловой ¦
¦ ¦коммунальных услуг за счет ¦ ¦ течение ¦энергии при транспортировке до ¦
¦ ¦обеспечения программы ¦ ¦ года ¦потребителя (экономический ¦
¦ ¦энергосбережения: ¦ ¦ ¦эффект 0,63 руб. на руб. ¦
¦ ¦а) применение пенополиуретановых ¦ ¦ ¦вложенных средств). Повышение ¦
¦ ¦изделий в качестве ¦ ¦ ¦обоснованности затрат тепловой ¦
¦ ¦теплоизоляционных покрытий ¦ ¦ ¦энергии при расчете с ¦
¦ ¦б) монтаж тепловых узлов в жилых ¦ ¦ ¦поставщиками (экономический ¦
¦ ¦домах ¦ ¦ ¦эффект 1,47 руб. на рубль ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложенных средств) ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.3.2. ¦Установка квартирных приборов ¦МБ - 2200,0 ¦ В ¦Сокращение расходов населения ¦
¦ ¦учета горячей и холодной воды ¦ ¦ течение ¦на оплату за потребление ¦
¦ ¦(адресная помощь населению) ¦ ¦ года ¦холодной и горячей воды ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.1.3.3. ¦Проведение экспертизы ¦МБ - 840,0 ¦ В ¦Оптимизация расходов на оплату ¦
¦ ¦экономически обоснованных тарифов¦ ¦ течение ¦жилья и коммунальных услуг ¦
¦ ¦на жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 196400,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 52447,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 30201,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные средства ¦ 113751,9 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


5.2. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1. ¦Обеспечение устойчивого ¦МБ - 86610,0 ¦ В ¦Перевозка 200 млн. пассажиров, ¦
¦ ¦функционирования городского ¦ОБ - 62879,0 ¦ течение ¦в т.ч. 129 млн. бесплатно ¦
¦ ¦общественного транспорта ¦(компенсация ¦ года ¦ ¦
¦ ¦ ¦льгот) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦СС - 420000,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.1. ¦Добиться оптимального соотношения¦СС - 418200,0 ¦ В ¦Повышение комфортности и ¦
¦ ¦городских перевозок транспортом ¦ ¦ течение ¦скорости пассажирских перевозок¦
¦ ¦общего пользования и маршрутными ¦ ¦ года ¦в наиболее отдаленные районы ¦
¦ ¦такси с учетом выделенного ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.2. ¦Разработать проект внедрения ¦СС - 1000,0 ¦ В ¦Улучшение учета и контроля ¦
¦ ¦новой радионавигационной ¦ ¦ течение ¦выполняемых пассажирских ¦
¦ ¦автоматической системы ¦ ¦ года ¦перевозок, рациональное ¦
¦ ¦управления пассажирскими ¦ ¦ ¦расходование дотации бюджета ¦
¦ ¦перевозками ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.3. ¦Продолжить изучение ¦СС - 240,0 ¦ В ¦Повышение качества ¦
¦ ¦пассажиропотоков с целью ¦ ¦ течение ¦обслуживания, улучшение ¦
¦ ¦совершенствования маршрутной сети¦ ¦ года ¦транспортных связей всех ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов города между собой и с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центром ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.4. ¦Совершенствовать маршруты и ¦СС - 90,0 ¦ В ¦Повышение регулярности движения¦
¦ ¦графики движения общественного ¦ ¦ течение ¦общественного транспорта, ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ года ¦сохранение социально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых маршрутов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного транспорта ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.5. ¦Сократить непроизводительные ¦СС - 470,0 ¦ В ¦Экономия дотации бюджета 3500 ¦
¦ ¦пробеги автотранспорта ¦ ¦ течение ¦тыс. руб. Направление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦сэкономленных бюджетных средств¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на организацию социально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых маршрутов ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.5.1. ¦Перераспределить маршруты между ¦СС - 10,0 ¦ В ¦Сокращение "нулевых" ¦
¦ ¦автотранспортными предприятиями ¦ ¦ течение ¦непроизводительных пробегов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦транспорта ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.5.2. ¦Организовать пункты питания и ¦СС - 50,0 ¦ В ¦Максимальное исключение ¦
¦ ¦отдыха водителей при ¦ ¦ течение ¦пробегов автотранспорта без ¦
¦ ¦диспетчерских комплексах ¦ ¦ года ¦пассажиров, улучшение условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда водителей ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.5.3. ¦Продолжить совершенствование ¦СС - 10,0 ¦ В ¦Снижение напряженности ¦
¦ ¦расписания движения транспорта в ¦ ¦ течение ¦перевозок в часы "пик", в ¦
¦ ¦течение дня, недели, сезона ¦ ¦ года ¦выходные дни и весенне-летний ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦период на сезонных маршрутах ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.1.5.4. ¦Улучшить обслуживание пассажиров,¦СС - 400,0 ¦ В ¦Организация перевозок ¦
¦ ¦обеспечить перевозками инвалидов,¦ ¦ течение ¦специальными рейсами и ¦
¦ ¦школьников, воспитанников детских¦ ¦ года ¦маршрутами общественного ¦
¦ ¦дошкольных учреждений в ¦ ¦ ¦транспорта, выполнение заказов ¦
¦ ¦образовательные, лечебные и ¦ ¦ ¦предприятий и организаций на ¦
¦ ¦культурно-массовые учреждения, ¦ ¦ ¦перевозку ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.2. ¦Улучшение технического состояния ¦МБ - 42560,0 ¦ В ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦ ¦парка подвижного состава ¦ ¦ течение ¦затрат, улучшение технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦состояния парка ПС, повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества перевозок ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.2.1. ¦Провести капитальный ремонт ¦МБ - 28000,0 ¦ В ¦Повышение качества пассажирских¦
¦ ¦подвижного состава: ¦ ¦ течение ¦перевозок в связи с заменой ¦
¦ ¦---------------------------------+--------------¦ года ¦изношенного эксплуатационного ¦
¦ ¦а) автобусов не менее 50 ед. ¦МБ - 20000,0 ¦ ¦парка подвижного состава ¦
¦ ¦б) троллейбусов не менее 10 ед. ¦МБ - 8000,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.2.2. ¦Собрать 9 единиц троллейбусов в ¦МБ - 14560,0 ¦ В ¦Замена изношенных троллейбусов,¦
¦ ¦Производственно-техническом ¦ ¦ течение ¦повышение качества и ¦
¦ ¦центре управления единого ¦ ¦ года ¦безопасности перевозок ¦
¦ ¦заказчика транспортных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(УЕЗТУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.2.3. ¦Повышение качества и безопасности¦ПС - 145000,0 ¦ В ¦Приобретение 50 автобусов ¦
¦ ¦перевозок за счет обновления ¦ ¦ течение ¦большой вместимости и 10 ¦
¦ ¦парка подвижного состава ¦ ¦ года ¦трамваев под долгосрочные ¦
¦ ¦транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦кредиты, займы, по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным инвестиционным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 757067,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные средства ¦ 420000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 129170 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 62879,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 145000,0 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


5.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1. ¦Обеспечение нормативно- ¦МБ - 141452,0 ¦ ¦Повышение безопасности ¦
¦ ¦эксплуатационных параметров ¦ ¦ ¦дорожного движения ¦
¦ ¦улично-дорожной сети, создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоприятных условий городской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.1. ¦Построить новое дорожное покрытие¦МБ - 7652,0 ¦ 2, 3 ¦Увеличение сети и улучшение ¦
¦ ¦4,2 тыс. кв. м, реконструировать ¦ ¦ квартал ¦качества дорожных покрытий ¦
¦ ¦и капитально отремонтировать 3,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.2. ¦Выполнить ямочный ремонт ¦МБ - 15000,0 ¦ 2, 3 ¦Продление срока службы ¦
¦ ¦городских дорог на площади 64 ¦ ¦ квартал ¦асфальто-бетонных покрытий ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.3. ¦Выполнить поверхностную обработку¦МБ - 5000,0 ¦ 2, 3 ¦Продление срока службы ¦
¦ ¦дорожных покрытий на площади 46 ¦ ¦ квартал ¦асфальто-бетонных покрытий ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.4. ¦Залить битумной мастикой трещины ¦МБ - 3500,0 ¦ 2, 3 ¦Продление срока службы ¦
¦ ¦на дорожных покрытиях ¦ ¦ квартал ¦асфальто-бетонных покрытий ¦
¦ ¦протяженностью 358 тыс. п. м ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.5. ¦Выполнить работы по строительству¦МБ - 1000,0 ¦ 2, 3 ¦Продление срока службы дорожных¦
¦ ¦и ремонту водоотводных сооружений¦ ¦ квартал ¦покрытий города за счет отвода ¦
¦ ¦в районе дорожных покрытий ¦ ¦2002 года ¦воды с дорог ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.6. ¦Отремонтировать мосты и ¦МБ - 1500,0 ¦ 2, 3 ¦Обеспечение безопасности ¦
¦ ¦путепроводы на территории города ¦ ¦ квартал ¦движения по мостам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 года ¦путепроводам ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.7. ¦Выполнить дорожную разметку ¦МБ - 1500,0 ¦ 2, 3 ¦Повышение безопасности и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦культуры дорожного движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.8. ¦Обеспечить устройство и ¦МБ - 250,0 ¦ 2, 4 ¦Повышение безопасности и ¦
¦ ¦содержание средств организации ¦ ¦ квартал ¦культуры дорожного движения ¦
¦ ¦движения (светофоры, дорожные ¦ ¦2002 года ¦ ¦
¦ ¦знаки) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.9. ¦Продолжить работы по ¦МБ - 1500,0 ¦ 2, 4 ¦Повышение безопасности жителей ¦
¦ ¦строительству уличного освещения ¦ ¦ квартал ¦города в ночное время ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.10. ¦Продолжить строительство скверов ¦МБ - 5000,0 ¦ 2, 3 ¦Увеличение площади зеленых ¦
¦ ¦и цветочное оформление улиц ¦ ¦ квартал ¦насаждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.11. ¦Продолжить работу по ¦МБ - 250,0 ¦В течение ¦Удовлетворение жителей города в¦
¦ ¦телефонизации города ¦ ¦ года ¦качественной телефонной связи ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.12. ¦Выполнить текущие наказы жителей ¦МБ - 1000,0 ¦В течение ¦Удовлетворение пожеланий ¦
¦ ¦города ¦ ¦ года ¦жителей города ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.3.1.13. ¦Обеспечить текущее содержание ¦МБ - 98300,0 ¦В течение ¦Обеспечение чистоты и порядка ¦
¦ ¦объектов благоустройства (мостов,¦ ¦ года ¦на территории города ¦
¦ ¦дорог, тротуаров, озеленения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 141452,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 141452,0 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


5.4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1. ¦Улучшение состояния окружающей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной среды города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1. ¦Выполнить мероприятия по охране ¦ЭФ - 36700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водных ресурсов ¦СС - 30230,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПС - 3470,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.1. ¦Внедрение технологии обработки и ¦ЭФ - 20000,0 ¦ В ¦Снижение сброса осадка на ¦
¦ ¦утилизации осадка сточных вод на ¦СС- 24000,0 ¦ течение ¦иловые карты (1500 куб. м в ¦
¦ ¦очистных сооружениях канализации ¦ ¦ года ¦сутки) ¦
¦ ¦города Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.2. ¦Проектирование и реконструкция ¦СС- 5530,0 ¦ В ¦Снижение сброса в сети ¦
¦ ¦биохимической установки по ¦ПС - 2070,0 ¦ течение ¦канализации: фенола на 171 ¦
¦ ¦очистке сточных вод ¦ ¦ года ¦т/г., химического потребления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кислорода (ХПК) - 146,8 т/г., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦роданиды - 383 т/г. ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.3. ¦Обустройство водоохранной ¦ЭФ - 500,0 ¦ В ¦Восстановление водного режима ¦
¦ ¦зоны реки Алыкаевка с очисткой ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦русла от поселка ш. Северная до ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦поселка Крутой ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.4. ¦Установка колонны разложения в ¦СС - 200,0 ¦ В ¦Снижение сбросов сульфатов на ¦
¦ ¦корпусе 970 КОАО "Азот" ¦ПС - 400,0 ¦ течение ¦432 т/г., сульфитов - 337 т/г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.5. ¦Установка расходомеров на сбросе ¦СС - 500,0 ¦ В ¦Фактический учет сброса сточных¦
¦ ¦сточных вод в буферный пруд КОАО ¦ПС - 1000,0 ¦ течение ¦вод в водоем ¦
¦ ¦"Азот" ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.6. ¦Строительство очистных сооружений¦ЭФ - 13800,0 ¦ В ¦Снижение сброса загрязняющих ¦
¦ ¦Аэропорта ¦ ¦ течение ¦веществ на прилегающую ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦территорию ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.1.7. ¦Обустройство водоохранных зон ¦ЭФ - 2400,0 ¦ В ¦Восстановление водного режима ¦
¦ ¦рек Искитимка, Большая Камышная с¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦выполнением мероприятий по ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦регулированию паводкового режима ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2. ¦Выполнить мероприятия по охране ¦ЭФ - 14557,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦атмосферного воздуха ¦СС - 86600,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПС - 2500,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.1. ¦Перевод муниципального ¦ЭФ - 14557,0 ¦ В ¦Снижение выброса загрязняющих ¦
¦ ¦автотранспорта на газ ¦ ¦ течение ¦веществ в атмосферу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.2. ¦Замена существующих труб ¦СС - 1400,0 ¦ В ¦Снижение выброса золы на ¦
¦ ¦"Вентурий" на щелевые с монтажом ¦ ¦ течение ¦300 т/г. ¦
¦ ¦аэроакустической системой ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦интенсификации золоулавливания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на НКТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.3. ¦Замена агрегатов питания ¦СС - 300,0 ¦ В ¦Снижение выброса золы ¦
¦ ¦электрофильтров котлоагрегата ¦ПС - 100,0 ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦высокого давления с установкой ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦броккорректоров на Кемеровской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.4. ¦Разработка проекта и ¦СС - 18000,0 ¦ В ¦Снижение выбросов окислов ¦
¦ ¦реконструкция горелочных ¦ПС - 2000,0 ¦ течение ¦азота, утилизация коксового ¦
¦ ¦устройств котлоагрегата с ¦ ¦ года ¦газа, экономия угля ¦
¦ ¦целью замены угольной пыли и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного газа на коксовый газ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Кемеровской ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.5. ¦Внедрение проекта активной ¦ПС - 300,0 ¦ В ¦Снижение выброса золы на ¦
¦ ¦газораспределительной решетки ¦ ¦ течение ¦29 т/г. ¦
¦ ¦перед электрофильтром одного ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦котла Кемеровской ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.6. ¦Капитальный ремонт золоуловителей¦СС - 400,0 ¦ В ¦Снижение выброса золы ¦
¦ ¦котлоагрегата № 6 на Кемеровской ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.7. ¦Реконструкция электрофильтров ¦СС - 800,0 ¦ В ¦Снижение выброса золы 30 т/г. ¦
¦ ¦котлоагрегата № 13 с заменой ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦электродов и агрегатов питания ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦Кемеровской ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.8. ¦Установка пенного скруббера в ¦СС - 100,0 ¦ В ¦Уменьшение выбросов в атмосферу¦
¦ ¦системе очистки хвостовых газов ¦ПС - 100,0 ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦цеха серной кислоты на КОАО ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦"Азот" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.9. ¦Установка беспылевой выдачи кокса¦СС - 45600,0 ¦ В ¦Уменьшение выброса пыли на 300 ¦
¦ ¦в ОАО "Кокс" ¦ ¦ течение ¦тонн в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.2.10.¦Установка очистки коксового газа ¦СС - 20000,0 ¦ В ¦Уменьшение выброса аммиака ¦
¦ ¦от аммиака круговым фосфатным ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦способом, 2 очередь ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3. ¦Выполнить мероприятия по охране и¦ЭФ - 15365,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлению земли, лесов и ¦СС - 11000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦зеленых насаждений ¦ПС - 6000,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.1. ¦Развитие ботанического сада ¦ЭФ - 1500,0 ¦ В ¦Последующее использование для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ течение ¦зеленого строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.2. ¦Лесовосстановительные, ¦ЭФ - 1065,0 ¦ В ¦Сохранение городских лесов ¦
¦ ¦лесозащитные работы в городских ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦лесах ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.3. ¦Ремонт и замена золошлакопроводов¦СС - 3000,0 ¦ В ¦Повышение надежности ¦
¦ ¦системы гидрозолошлакоудаления ¦ ¦ течение ¦эксплуатации. ¦
¦ ¦Кемеровской ГРЭС ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.4. ¦Наращивание ограждающей дамбы ¦СС - 8000,0 ¦ В ¦Повышение надежности ¦
¦ ¦золоотвала 1-й секции до отметки ¦ПС - 2000,0 ¦ течение ¦эксплуатации ¦
¦ ¦126,0 м Кемеровской ГРЭС ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.5. ¦Рекультивация нарушенных земель ¦ПС - 4000,0 ¦ В ¦Восстановление земель, ¦
¦ ¦(посев трав, посадка деревьев, ¦ ¦ течение ¦нарушенных горными породами ¦
¦ ¦планировка отвалов) ОАО "Разрез ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦Кедровский" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.6. ¦Организация переработки ¦ЭФ - 2300,0 ¦ В ¦Утилизация отходов, ¦
¦ ¦отработанных масел ¦ ¦ течение ¦предотвращение загрязнения ¦
¦ ¦муниципального транспорта ¦ ¦ года ¦земель и водоемов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктами ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.3.7. ¦Организация переработки ¦ЭФ - 10500,0 ¦ В ¦Утилизация отходов, ¦
¦ ¦отработанных шин ¦ ¦ течение ¦предотвращение захламления и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦загрязнения земель ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.4.1.4. ¦Развитие экологического ¦ЭФ - 4300,0 ¦ В ¦Повышение экологической ¦
¦ ¦образования и воспитания ¦ (в составе ¦ течение ¦грамотности населения ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ года ¦ ¦
¦ ¦ ¦ программы) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 210722,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЭФ - целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологический фонд Кемеровской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 70922,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные средства ¦ 127830,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 11970,0 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


5.5. ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.1. ¦Осуществлять реконструкцию, ¦МБ - 35960,0 ¦ В ¦Улучшить техническое состояние ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ течение ¦муниципальных объектов ¦
¦ ¦муниципальных объектов, в т.ч.: ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦- образования ¦МБ - 8000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- здравоохранения ¦МБ - 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- социальной защиты населения ¦МБ - 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- правоохранительных органов ¦МБ - 288,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (УВД) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- коммунального и жилищного ¦МБ - 17260,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- культуры и спорта ¦МБ - 3200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- прочие ¦МБ - 412,0 ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.2. ¦Определение направлений и условий¦МБ - 1900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства на перспективу¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.2.1. ¦Выполнить проект по размещению ¦МБ - 500,0 ¦ В ¦Реальная перспектива по ¦
¦ ¦жилищно-гражданского ¦ ¦ течение ¦размещению жилищно-гражданского¦
¦ ¦строительства до 2006 года ¦ ¦ года ¦строительства в городе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе индивидуального) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с максимальным использованием ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих инженерных сетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.2.2. ¦Продолжить разработку проекта ¦МБ - 400,0 ¦ В ¦Рациональное использование ¦
¦ ¦застройки пригородной зоны ¦ ¦ течение ¦городской территории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.2.3. ¦Продолжить разработку правил ¦МБ - 300,0 ¦ В ¦Сокращение затрат на ¦
¦ ¦застройки города ¦ ¦ течение ¦согласование документации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.2.4. ¦Разработать программу ¦МБ - 700,0 ¦ В ¦Улучшение эстетического ¦
¦ ¦комплексного оформления города ¦ ¦ течение ¦состояния города ¦
¦ ¦на период до 2003 года ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.3. ¦Выполнение работ по ¦МБ - 2592,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройству и инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель на основании нового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Земельного кодекса Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.3.1. ¦Продолжить работу по кадастровой ¦МБ - 992,0 ¦ В ¦Приведение в соответствие ¦
¦ ¦оценке земель города, выполнить ¦ ¦ течение ¦нормативных и правовых ¦
¦ ¦мероприятия по подготовке ¦ ¦ года ¦документов с новым Земельным ¦
¦ ¦нормативных правовых документов, ¦ ¦ ¦кодексом Российской Федерации ¦
¦ ¦регулирующих использование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.3.2. ¦Продолжить инвентаризацию ¦МБ - 1600,0 ¦ В ¦Упорядочение платы за землю, ¦
¦ ¦городских земельных участков ¦ ¦ течение ¦увеличение доходной части ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦бюджета за счет земельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.4. ¦Выполнение работ по формированию ¦МБ - 2200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦цифрового государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топографо-геодезического фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.4.1. ¦Осуществить перевод ¦МБ - 1500,0 ¦ В ¦Уменьшение затрат по обновлению¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ течение ¦фонда цифровыми методами, ¦
¦ ¦топографо-геодезического фонда в ¦ ¦ года ¦повышение точности ¦
¦ ¦цифровой вид ¦ ¦ ¦картографической основы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорости обработки информации ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.4.2. ¦Выполнить мероприятия по созданию¦МБ - 700,0 ¦ В ¦Упорядочение автоматизированных¦
¦ ¦адресного реестра города ¦ ¦ течение ¦справочных носителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦кадастровой системы ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.5. ¦Создание муниципальной ¦МБ - 500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦геоинформационной системы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.5.5.1. ¦Разработать регламент и утвердить¦МБ - 500,0 ¦ В ¦Рациональная работа всех ¦
¦ ¦правовой статус муниципальной ¦ ¦ течение ¦звеньев городской территории ¦
¦ ¦геоинформационной системы ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 43152,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 43152,0 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


5.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

   ------------T---------------------------------T--------------T----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦Финансирования¦исполнения¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1. ¦Повышение эффективности ¦СС - 4500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1.1. ¦Передать в аренду движимое и ¦ ¦ В ¦Восстановление, пополнение и ¦
¦ ¦недвижимое муниципальное ¦ ¦ течение ¦реконструкция муниципального ¦
¦ ¦имущество (здания, сооружения, ¦ ¦ года ¦имущества на сумму 38376 тыс. ¦
¦ ¦инженерные сети, агрегаты и пр.) ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦балансовой стоимостью 1252396,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. предприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям различных форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1.2. ¦Провести капитальный ремонт ¦СС - 4500,0 ¦ В ¦Восстановление и сохранность ¦
¦ ¦помещений нежилого фонда ¦ ¦ течение ¦муниципального нежилого фонда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1.3. ¦Упорядочить механизм взимания ¦ ¦ 1, 2 ¦Привлечение дополнительных ¦
¦ ¦арендной платы за пользование ¦ ¦ квартал ¦средств в бюджет города в сумме¦
¦ ¦объектами муниципального ¦ ¦2002 года ¦250,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦нежилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1.4. ¦Продолжить работу по приватизации¦ ¦ В ¦Увеличение доходной части ¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ течение ¦бюджета города на 1500,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦руб. ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦5.6.1.5. ¦Упорядочить процесс выявления ¦ ¦ 2 ¦Пополнение муниципальной ¦
¦ ¦бесхозяйного имущества и ¦ ¦ квартал ¦собственности. Устранение ¦
¦ ¦обращения его в муниципальную ¦ ¦2002 года ¦социальной опасности, которую ¦
¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦представляет собой бесхозяйное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимое имущество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(разрушение, угроза ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористических актов и т.д.) ¦
+-----------+---------------------------------+--------------+----------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные средства ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------------------+--------------+----------+--------------------------------


6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

6.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.1. ¦Оказание содействия в развитии ¦ОБ - 16810,0 ¦В течение ¦Рост объемов производства, создание ¦
¦ ¦промышленного комплекса ¦ФБ - 25100,0 ¦года ¦новых рабочих мест, увеличение ¦
¦ ¦ ¦СП - 8700,0 ¦ ¦налогооблагаемой базы, пополнение ¦
¦ ¦ ¦ПС - 97600,0 ¦ ¦доходной части городского бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.1.1. ¦Реализовать городскую программу ¦ОБ - 16810,0 ¦В течение ¦Увеличение объемов производства и ¦
¦ ¦развития производственного ¦СП - 8700,0 ¦ года ¦создание 800 новых рабочих мест ¦
¦ ¦комплекса и создать новые ¦ПС - 97600,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие места в Кировском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе до 2003 года ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.1.2. ¦Участвовать в реализации ¦ФБ - 25100,0 ¦В течение ¦Создание новых производств, ¦
¦ ¦федеральной программы ¦ ¦ года ¦обеспечение безопасности жителей ¦
¦ ¦реформирования и ¦ ¦ ¦Кировского района ¦
¦ ¦реструктуризации имущественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса предприятий бывшего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборонного комплекса (завод ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Коммунар", ФГУП ПО "Прогресс") ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.1.3. ¦Содействовать организации новых ¦ ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест, ¦
¦ ¦производств на промышленных ¦ ¦ года ¦увеличение налогооблагаемой базы ¦
¦ ¦предприятиях города ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.2. ¦Проведение работы по возврату ¦ ¦В течение ¦Расширение налогооблагаемой базы ¦
¦ ¦(перерегистрации) ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦налогоплательщиков по месту их ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности в г. Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3. ¦Развитие основных предприятий ¦СП - 782550,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦БК - 21500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФБ - 6300,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦СГП - 3800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОБ - 16810,0 ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.1. ¦Завершить капитальное ¦СП - 355000,0 ¦В течение ¦Создание 20 новых рабочих мест, ¦
¦ ¦строительство и ¦ ¦ года ¦обновление основных фондов ¦
¦ ¦техперевооружение на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Разрез Кедровский" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.2. ¦Продолжить строительство ¦СП - 90000,0 ¦В течение ¦Увеличение мощности, повышение ¦
¦ ¦пускового комплекса ¦ ¦ года ¦надежности и эффективности ¦
¦ ¦котлоагрегата ст. № 16 ¦ ¦ ¦теплоснабжения города ¦
¦ ¦производительностью 420 т/час на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Кемеровская ГРЭС" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.3. ¦Завершить техническое ¦СП - 5000,0 ¦В течение ¦Увеличение мощности, повышение ¦
¦ ¦перевооружение пускового ¦ ¦ года ¦надежности и эффективности ¦
¦ ¦комплекса турбоагрегата ст. № 5 ¦ ¦ ¦теплоснабжения города ¦
¦ ¦мощностью 30 МВТ на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кемеровская ГРЭС" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.4. ¦Завершить техническое ¦СП - 42000,0 ¦В течение ¦Повышение надежности и эффективности ¦
¦ ¦перевооружение и реконструкцию ¦ ¦ года ¦теплоснабжения города. ¦
¦ ¦бойлерной установки № 5, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градирни № 4, подпитки на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ново-Кемеровская ТЭЦ" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.5. ¦Завершить техническое ¦СП - 12000,0 ¦В течение ¦Улучшение качества продукции, ¦
¦ ¦перевооружение на ОАО ¦ ¦ года ¦создание 40 рабочих мест ¦
¦ ¦"Кемеровохиммаш" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.6. ¦Завершить строительство ¦СП - 9300,0 ¦1 квартал ¦Выработка собственной тепловой ¦
¦ ¦теплостанции для сборочного ¦ ¦2002 года ¦энергии ¦
¦ ¦цеха, приобретение нового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования на ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кемеровский механический завод"¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.7. ¦Освоить новые модели ¦СП - 1500,0 ¦ 2, 3 ¦Создание 30 новых рабочих мест ¦
¦ ¦электроплитки теновой (ЭПТ), ¦ ¦ квартал ¦ ¦
¦ ¦электромагнитного пускателя ПМ ¦ ¦2002 года ¦ ¦
¦ ¦15-063 на ОАО "ЗЭТА" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.8. ¦Освоить производство новых ¦СП - 8000,0 ¦В течение ¦Увеличение выпуска электродвигателей ¦
¦ ¦высоковольтных ¦ ¦ года ¦с 6,5 тыс. шт. до 8 тыс. шт. ¦
¦ ¦электродвигателей, приобретение ¦ ¦ ¦Создание 50 новых рабочих мест ¦
¦ ¦нового оборудования на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"КЭМЗ" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.9. ¦Завершить техническое ¦СП - 45100,0 ¦В течение ¦Увеличение выработки аммиака с 1050 ¦
¦ ¦перевооружение агрегата аммиака ¦ ¦ года ¦т/сутки до 1360 т/сутки ¦
¦ ¦АМ70 № 1 на КОАО "Азот" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.10. ¦Завершить реконструкцию ¦СП - 109200,0 ¦1 квартал ¦Увеличение прибыли на 180 млн. руб. ¦
¦ ¦производства аммиачной селитры ¦ ¦2002 года ¦в год ¦
¦ ¦с увеличением выработки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неслеживающегося продукта на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КОАО "Азот" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.11. ¦Завершить первый этап создания ¦СП - 5000,0 ¦В течение ¦Увеличение прибыли на 12 млн. руб. ¦
¦ ¦производства гидрата закиси ¦ ¦ года ¦в год ¦
¦ ¦никеля на ОАО "Химпром" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.12. ¦Организовать производство ¦СП - 1700,0 ¦3 квартал ¦Увеличение прибыли на 11 млн. руб. ¦
¦ ¦сухого холинхлорида на ОАО ¦ ¦2002 года ¦в год ¦
¦ ¦"Химпром" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.13. ¦Организовать производство ¦СП - 16000,0 ¦2 квартал ¦Увеличение прибыли на 15 млн. руб. ¦
¦ ¦пенопласта на основе ¦ ¦2002 года ¦в год. ¦
¦ ¦фенолформальдегидных смол, ¦ ¦ ¦Создание 44 новых рабочих мест ¦
¦ ¦реконструкция и расширение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3-го потока производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катионита КУ2-8, производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текстолита на ЗАО "Токем" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.14. ¦Завершить техническое ¦СП - 6200,0 ¦1 квартал ¦Увеличение прибыли на 5,4 млн. руб. ¦
¦ ¦перевооружение производства ¦ ¦2002 года ¦в год ¦
¦ ¦водно-дисперсионных продуктов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ОАО "Завод химпродуктов" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.15. ¦Завершить реконструкцию ¦СП - 20150,0 ¦2 квартал ¦Увеличение прибыли на 13,6 млн. руб. ¦
¦ ¦прядильно-формовочных ¦ ¦2002 года ¦в год ¦
¦ ¦агрегатов № 4, № 5 на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Химволокно-Амтел-Кузбасс" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.16. ¦Провести сертификацию системы ¦СП - 4800,0 ¦ Январь ¦Увеличение выпуска товарной ¦
¦ ¦управления качеством ¦ ¦2002 года ¦продукции на 1,8 млн. руб. в год ¦
¦ ¦выпускаемой продукции по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международному стандарту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИСО9000 по версии 2000 г. ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Химволокно-Амтел-Кузбасс" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.17. ¦Возобновить производство ¦СП - 2000,0 ¦1 квартал ¦Создание 40 новых рабочих мест ¦
¦ ¦текстильной нити ОАО ¦ ¦2002 года ¦ ¦
¦ ¦"Химволокно-Амтел-Кузбасс" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.18. ¦Создать производство пакетов ¦СП - 3100,0 ¦3 квартал ¦Увеличение прибыли на 960,1 тыс. ¦
¦ ¦типа "маечка" из полиэтилена на ¦СГП - 2800,0 ¦2002 года ¦руб. в год. Создание 28 рабочих мест ¦
¦ ¦ОАО "Полимер" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.19. ¦Организовать производство ¦СП - 20400,0 ¦В течение ¦Объем выпуска 149 млн. руб., ¦
¦ ¦эмульсионных патронированных ¦ФБ - ¦ года ¦создание 130 рабочих мест ¦
¦ ¦взрывчатых веществ, второй ¦ 6300,0 <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦линии базальтового тонкого ¦ОБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦волокна, переработки изношенных ¦ 16810,0 <**>¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных шин, регенерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отработанных масел, создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦казенного завода на ФГУП "ПО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.20. ¦Развивать производство товаров ¦СП - 500,0 ¦1 квартал ¦Объем выпуска 24 млн. руб., создание ¦
¦ ¦бытовой химии (растворитель ¦ ¦2002 года ¦27 рабочих мест ¦
¦ ¦646, ацетон, дистиллированная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вода) на ЗАО Кемеровский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агрохимический завод "Вика" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.21. ¦Расширение производства ¦СП - 10500,0 ¦В течение ¦Объем выпуска 33,5 млн. руб., ¦
¦ ¦удобрений (гранулированные ¦ ¦ года ¦создание 105 рабочих мест ¦
¦ ¦комплексные минеральные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удобрения "Великан") на ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровский агрохимический ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод "Вика" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.22. ¦Создать производство по ¦СП - 5000,0 ¦В течение ¦Увеличение товарной продукции на ¦
¦ ¦нанесению печати на ¦ ¦ года ¦60 - 65%, создание 250 рабочих мест ¦
¦ ¦производимые комбинатом ткани, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освоить ассортимент тканей для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивной одежды и спортивного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снаряжения на ОАО "Ортон" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.23. ¦Завершить строительство линии ¦СП - 1700,0 ¦В течение ¦Выпуск товарной продукции мировых ¦
¦ ¦по производству минераловатных ¦СГП - 1000,0 ¦ года ¦стандартов. Увеличение объемов до ¦
¦ ¦матов методом получения волокна ¦ ¦ ¦100 тыс. куб. м/год. Создание 44 ¦
¦ ¦плавильным агрегатом на ООО ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
¦ ¦"Радонеж" (АООТ "Термостепс") ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.24. ¦Организовать производство сухих ¦БК - 5000,0 ¦3 квартал ¦Получение прибыли 2,2 млн. руб. в ¦
¦ ¦строительных смесей для ¦ ¦2002 года ¦год, создание 15 рабочих мест ¦
¦ ¦отделочных работ на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Стройиндустрия" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.25. ¦Организовать производство ¦БК - 16500,0 ¦4 квартал ¦Получение прибыли 5,5 млн. руб. в ¦
¦ ¦крупноразмерных стеновых блоков ¦ ¦2002 года ¦год, создание 84 рабочих мест ¦
¦ ¦на ОАО "Стройиндустрия" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.26. ¦Ввести в эксплуатацию линию по ¦СП - 7000,0 ¦В течение ¦Объем товарной продукции 0,4 млн. ¦
¦ ¦производству мороженого на ОАО ¦ ¦ года ¦руб., создание 10 рабочих мест ¦
¦ ¦"Кемеровский хладокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.27. ¦Ввести в эксплуатацию 1 очередь ¦СП - 1000,0 ¦1 квартал ¦Объем товарной продукции 0,2 млн. ¦
¦ ¦рыбного цеха на ОАО ¦ ¦2002 года ¦руб., создание 15 рабочих мест ¦
¦ ¦"Кемеровский хладокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.28. ¦Ввести в эксплуатацию автомат ¦СП - 100,0 ¦1 квартал ¦Поставка фасованной бакалейной ¦
¦ ¦по расфасовке бакалейных ¦ ¦2002 года ¦продукции в торговую сеть ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.1.3.29. ¦Приобрести упаковочный автомат ¦СП - 300,0 ¦2 квартал ¦Получение прибыли 1,5 млн. руб. в год¦
¦ ¦для карамели на ОАО ¦ ¦2002 года ¦ ¦
¦ ¦"Кемеровский кондитерский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 956060,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 16810,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный бюджет ¦ 25100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 97600,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СП - средства предприятий ¦ 791250,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦БК - банковский кредит ¦ 21500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СГП - средства господдержки ¦ 3800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> - средства ФБ по Программе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 6.1.1.2) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<**> - средства ОБ по Программе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 6.1.1.1) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


6.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.1. ¦Развитие предпринимательства по ¦ ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦приоритетным направлениям: ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦- деятельность связанная с ¦ ¦ ¦Расширение сферы деятельности ¦
¦ ¦производством и реализацией ¦ ¦ ¦предприятий малого бизнеса и ¦
¦ ¦продукции, работ и услуг за ¦ ¦ ¦создание дополнительных рабочих мест.¦
¦ ¦пределы города; ¦ ¦ ¦Смягчение прогнозируемой на 2002 год ¦
¦ ¦- в сфере оказания социально- ¦ ¦ ¦проблемы молодежной занятости ¦
¦ ¦значимых работ и услуг; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- молодежное предпринимательство¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.1.1. ¦Переориентировать инфраструктуру¦ ¦В течение ¦Привлечение предпринимателей к ¦
¦ ¦поддержки малого бизнеса на ¦ ¦ года ¦развитию приоритетных видов ¦
¦ ¦развитие приоритетных ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.1.2. ¦Разработать нормативные акты, ¦ ¦В течение ¦Увеличение количества предприятий в ¦
¦ ¦предусматривающие предоставление¦ ¦ года ¦новых приоритетных направлениях ¦
¦ ¦льгот предпринимателям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим в приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлениях ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.1.3. ¦Разработать систему гарантий для¦ ¦В течение ¦Содействие в получении кредитных ¦
¦ ¦финансирования субъектов малого ¦ ¦ года ¦ресурсов малыми предприятиями, ¦
¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦работающими в приоритетных ¦
¦ ¦приоритетных направлениях ¦ ¦ ¦направлениях ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2. ¦Развитие системы финансирования ¦ ¦В течение ¦Развитие небанковской системы ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ года ¦кредитования предпринимателей ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2.1. ¦Обеспечить финансирование ¦МБ - 10000,0 ¦В течение ¦Предоставление гарантий и кредитов ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ года ¦администрации города субъектам ¦
¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦
¦ ¦приоритетных направлениях ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2.2. ¦Разработать и реализовать ¦ВСПМР - ¦В течение ¦Реинвестирование средств федерального¦
¦ ¦программу кредитования ¦ 5000,0 ¦ года ¦бюджета в малый бизнес на возвратной ¦
¦ ¦предпринимателей за счет ¦ ¦ ¦основе ¦
¦ ¦возвратных средств программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного развития (ВСПМР) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2.3. ¦Разработать и реализовать ¦СР - 2000,0 ¦В течение ¦Улучшение доступа к кредитным ¦
¦ ¦программу местного развития на ¦ГП - 1500,0 ¦ года ¦ресурсам начинающих предпринимателей ¦
¦ ¦2002 год по направлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Микрокредитование" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2.4. ¦Разработать и реализовать ¦ГП - 12000,0 ¦В течение ¦Создание 190 новых рабочих мест. ¦
¦ ¦программу местного развития на ¦ ¦ года ¦Получение кредитных ресурсов малыми ¦
¦ ¦2002 год по направлению ¦ ¦ ¦предприятиями, работающими в ¦
¦ ¦"Содействие созданию рабочих ¦ ¦ ¦приоритетных направлениях. ¦
¦ ¦мест" ¦ ¦ ¦Развитие инфраструктуры поддержки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.2.2.5. ¦Реализовать программу повышения ¦ ¦В течение ¦Введение в деловой оборот ¦
¦ ¦залоговых возможностей с учетом ¦ ¦ года ¦земельных участков ¦
¦ ¦новых нормативных актов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(введение в действие земельного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кодекса) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 30500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСПМР - возвратные средства ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы местного развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГП - средства господдержки ¦ 13500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СР - средства рефинансирования ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


6.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

   -----------T--------------------------------T--------------T-----------T-------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению ¦финансирования¦исполнения ¦ (экономический, социальный) ¦
¦ ¦ ¦ по источникам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1. ¦Расширение сети предприятий ¦ПС - 76580,0 ¦ ¦Привлечение инвестиций, улучшение ¦
¦ ¦торговли и общественного ¦ ¦ ¦предоставления услуг и создание 475 ¦
¦ ¦питания, перерабатывающей ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦
¦ ¦промышленности, службы быта ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.1. ¦Построить два магазина ¦ПС - 1150,0 ¦В течение ¦Создание 8 новых рабочих мест ¦
¦ ¦(в Ленинском районе - 1, ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦в Заводском - 1) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.2. ¦Открыть два предприятия ¦ПС - 2200,0 ¦В течение ¦Улучшение условий предоставления ¦
¦ ¦общественного питания (кафе в ¦ ¦ года ¦услуг. Создание 12 новых рабочих мест¦
¦ ¦Ленинском районе, пельменную в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Заводском) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.3. ¦Построить торговый комплекс в ¦ПС - 20180,0 ¦В течение ¦Улучшение внешнего облика города, ¦
¦ ¦Центральном районе и в ¦ ¦ года ¦улучшение предоставления услуг. ¦
¦ ¦Кировском районе ¦ ¦ ¦Создание 35 новых рабочих мест ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.4. ¦Завершить строительство рынков ¦ПС - 24700,0 ¦В течение ¦Создание 100 новых рабочих мест ¦
¦ ¦в Ленинском и Заводском районах ¦ ¦ года ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.5. ¦Открыть три предприятия бытового¦ПС - 1900,0 ¦В течение ¦Улучшение предоставления услуг. ¦
¦ ¦обслуживания (торгово-бытовой ¦ ¦ года ¦Создание 12 новых рабочих мест ¦
¦ ¦комплекс в Ленинском районе, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых услуг в Центральном и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ателье в Кировском районе) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.6. ¦Завершить реконструкцию ¦ПС - 4650,0 ¦В течение ¦Создание 45 новых рабочих мест ¦
¦ ¦супермаркета в Ленинском районе ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦и трех магазинов в Центральном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.7. ¦Реконструировать три предприятия¦ПС - 5700,0 ¦В течение ¦Создание 30 новых рабочих мест ¦
¦ ¦общественного питания ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦(в Ленинском районе - 1, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Заводском - 1, Центральном - 1) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.8. ¦Открыть после реконструкции ¦ПС - 140,0 ¦В течение ¦Выпуск новых видов продукции 10 ¦
¦ ¦мини пекарню в Кировском районе ¦ ¦ года ¦наименований. Создание 3 новых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.9. ¦Закончить реконструкцию ¦ПС - 3000,0 ¦В течение ¦Улучшение внешнего облика города и ¦
¦ ¦торгового комплекса в ¦ ¦ года ¦условий предоставления услуг. ¦
¦ ¦Центральном районе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.10. ¦Завершить реконструкцию рынков ¦ПС - 10680,0 ¦В течение ¦Улучшение внешнего облика города. ¦
¦ ¦и торгово-рыночного комплекса ¦ ¦ года ¦Улучшение условий предоставления ¦
¦ ¦(в Центральном районе - 2 ¦ ¦ ¦услуг. Создание 201 новых рабочих ¦
¦ ¦рынка, в Рудничном - 1 рынок и ¦ ¦ ¦мест ¦
¦ ¦1 торгово-рыночный комплекс) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.11. ¦Завершить реконструкцию ¦ПС - 300,0 ¦В течение ¦Улучшение условий предоставления ¦
¦ ¦предприятия службы быта (цех ¦ ¦ года ¦услуг ¦
¦ ¦химчистки в Заводском районе) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.12. ¦Приобрести и установить более ¦ПС - 1180,0 ¦В течение ¦Создание 29 новых рабочих мест. ¦
¦ ¦совершенное оборудование для ¦ ¦ года ¦Расширение ассортимента выпускаемой ¦
¦ ¦цехов переработки в Кировском ¦ ¦ ¦продукции на 25 наименований. ¦
¦ ¦районе (6 цехов) ¦ ¦ ¦Улучшение качества выпускаемой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦6.3.1.13. ¦Установить новое оборудование в ¦ПС - 800,0 ¦В течение ¦Улучшение качества выпускаемой ¦
¦ ¦предприятиях бытового ¦ ¦ года ¦продукции ¦
¦ ¦обслуживания в Центральном и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Заводском районе (на обувной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фабрике и в ателье по пошиву ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одежды) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------+--------------+-----------+-------------------------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 76580,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные средства ¦ 76580,0 ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------


7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2002 ГОД

Реализация основных задач по созданию условий развития экономики в 2002 году обеспечит стабильную работу производственного сектора. Рост производства будет сопровождаться увеличением инвестиций в основной капитал промышленных предприятий (на 15%). Инвестиции в экономику и социальную сферу города в целом могут возрасти на 9 - 10%.
Инфляция будет умеренной и составит 14% в год.
В 2002 году размер заработной платы возрастет на 12%, при этом основное (почти двойное) увеличение зарплаты прогнозируется в бюджетной сфере, где в предыдущие годы допущено значительное отставание. В промышленности рост средней заработной платы не превысит инфляцию.
Развитие предпринимательства обеспечит увеличение занятых в сфере малого бизнеса и рост совокупных доходов населения города.
Среднедушевые доходы населения по темпам будут на 1 - 2% опережать инфляцию, что будет способствовать сохранению достигнутого уровня жизни кемеровчан.
Уровень доходов и накоплений населения будет способствовать повышению покупательской активности на потребительском рынке.
Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах ожидается на 6%, объема платных услуг - на 3% в сопоставимых ценах предыдущего года.
Реализация Плана обеспечит условия для развития предприятий промышленности, инфраструктуры, рынка товаров и услуг, будет способствовать увеличению доходной базы для формирования бюджета, а также создаст условия для устойчивого функционирования и дальнейшего развития городского хозяйства, укрепления материальной базы бюджетной сферы.
Ожидаемые результаты реализации Плана социально-экономического развития города Кемерово на 2002 год представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

   ------------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦
¦ Показатели ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦ оценка¦прогноз¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (без малого бизнеса) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.1. Продукция промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в млн. руб. ¦14165,5¦ 16822¦ 19890¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.3. Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукции, к предыдущему году, в % ¦ 13,2¦ 10,0¦ 1,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦В том числе по отраслям промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦а) электроэнергетика ¦ 8,3¦ -2,8¦ -4 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦б) топливная промышленность ¦ 0,2¦ 49,8¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в) черная металлургия ¦ 6,2¦ 10,6¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦г) химическая промышленность ¦ 25,4¦ 3,4¦ 0 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦д) машиностроение и металлообработка ¦ 20,7¦ 10 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦е) лесная и деревообрабатывающая ¦ -12,9¦ -33 ¦ -15 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ж) промышленность строительных материалов¦ -17,5¦ 5 ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦з) легкая промышленность ¦ 37,5¦ 33 ¦ 12 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦и) пищевая и мукомольно-крупяная ¦ 6,5¦ -10 ¦ 1 ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦к) полиграфическая промышленность ¦ 58,8¦ 17 ¦ 6 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦л) прочие ¦ -10,1¦ 22 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 2. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦2.1. Капитальные вложения по городу за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счет всех источников финансирования,¦ ¦ ¦ ¦
¦ в млн. руб. ¦ 2211,0¦ 3530,0¦ 4407,6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.1. В % к 2000 году (в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценах) ¦ 100 ¦ 129,8¦ 142,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦2.1.2. Прирост (+, -), в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ году ¦ 11,0¦ 29,8¦ 9,5¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в том числе производственного назначения,¦ 77,5¦ 77,1¦ 77,1¦
¦в % от всех капвложений ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦2.2. Индекс удорожания строительства, в %¦ 128,5¦ 123 ¦ 114 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 3. ФИНАНСЫ ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦3.1. ПРИБЫЛЬ - всего по плательщикам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налога на прибыль в городской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджет, в млн. руб. ¦ 2351 ¦ 1410 ¦ 1400 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прибыль прибыльных предприятий, млн. ¦ 3100 ¦ 2690 ¦ 2600 ¦
¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦3.2. Средства, передаваемые на другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уровни власти (федеральный и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ областной бюджеты, государственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ внебюджетные фонды, целевые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджетные фонды), в млн. руб. ¦ 4815,4¦ 5703,6¦ 6179,6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 118,4¦ 128,3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦3.3. Средства, получаемые от других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уровней власти, в млн. руб. ¦ 2840,8¦ 3634,8¦ 4109,7¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 127,9¦ 144,6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) дотации, субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета, в млн. руб. ¦ 648,3¦ 1066,9¦ 1100,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦тоже, в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 164,6¦ 169,7¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦б) инвестиции в основной капитал, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в млн. руб. ¦ 274,9¦ 401,5¦ 467,0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦тоже, в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 146,0¦ 169,9¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в) от государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов, в млн. руб. ¦ 1917,6¦ 2166,4¦ 2542,6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦тоже, в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 113,0¦ 132,6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦3.4. Всего финансовые ресурсы города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в млн. руб. ¦ 8055,5¦19070,4¦10110,9¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в % к 2000 году ¦ 100,0¦ 112,6¦ 125,5¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 5. ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.1. Численность постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦города на начало года, тыс. человек ¦ 529,3¦ 526,8¦ 525,5¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.1.1. Трудовые ресурсы, тыс. человек ¦ 343,6¦ 345,7¦ 347,4¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.1.2. Численность занятых в экономике - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего, тыс. человек ¦ 257,9¦ 258,6¦ 258,3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.1.3. Численность работников предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций - всего, тыс. человек ¦ 227,3¦ 226,6¦ 225,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦из них: а) в материальном производстве ¦ 126,3¦ 125,7¦ 124,7¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.2. Уровень безработицы, доля официально¦ 0,8¦ 1,0¦ 1,0¦
¦безработных, в % к трудовым ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.2.1. Удельный вес численности ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по территории к общей ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности населения, в % ¦ 42,9¦ 53,1¦ 42,8¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.3. ФЗП - всего по городу ¦ ¦ ¦ ¦
¦(для налогообложения), в млн. руб. ¦ 5972,3¦ 7719,5¦ 8615,8¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦прирост, в % к предыдущему году ¦ ¦ 29,3¦ 12 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5.4. Выплаты социального характера, ¦ 109,2¦ 141,9¦ 170,3¦
¦в млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦6.1. Среднедушевой доход на одного ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителя, руб. ¦ 3210 ¦ 3688 ¦ 4200 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦6.2. Среднемесячный прожиточный ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимум, руб. ¦ 939 ¦ 1112 ¦ 1285 ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦6.3. Отношение среднедушевых доходов к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню прожиточного минимума - ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупательная способность населения ¦ 3,4¦ 3,3¦ 3,3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦6.4. Численность населения с денежными ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами ниже прожиточного минимума, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % от всего населения ¦ 37,5¦ 36,0¦ 35,5¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦7.1. Оборот розничной торговли (во всех ¦11227,0¦14848,7¦17661,5¦
¦каналах реализации), в млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в сопоставимых ценах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прирост в % к предыдущему году ¦ 16,0¦ 10,1¦ 6,2¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦7.2. Объем платных услуг населению (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом экспертной оценки объемов услуг по¦ ¦ ¦ ¦
¦недоучтенным предприятиям и оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическими лицами), в млн. руб. ¦ 2618,3¦ 3341,2¦ 4202,3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прирост в % к предыдущему году ¦ 7,6¦ 3,9¦ 3,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦8.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех источников финансирования, ¦ 49,1¦ 103,0¦ 108,0¦
¦тыс. кв. м общ. площади ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦8.2. Средняя обеспеченность населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью жилых домов, кв. м. ¦ 18,1¦ 18,4¦ 18,4¦
¦общ. площади на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦8.3. Уровень обеспеченности учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения, образования, культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обеспечения (на конец года): ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) больничными койками, коек на 10 тыс. ¦ 147,8¦ 146,1¦ 145,8¦
¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦б) амбулаторно-поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями, посещений в смену на ¦ 265,0¦ 268,0¦ 270,0¦
¦10 тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в) домами-интернатами для престарелых ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидов, мест на 10 тыс. жителей ¦ 18,8¦ 18,8¦ 18,8¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦г) массовыми библиотеками, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10 тыс. жителей ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦д) клубными учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений на 10 тыс. жителей ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦е) врачами, чел. на 10 тыс. жителей ¦ 95,3¦ 95,3¦ 95,3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ж) средним медицинским персоналом, ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел. на 10 тыс. жителей ¦ 124,8¦ 124,6¦ 124,2¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦з) дошкольными образовательными ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями, мест на 1000 детей ¦ 524,0¦ 522,0¦ 520,0¦
¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦8.4. Количество обучающихся в первую ¦ ¦ ¦ ¦
¦смену в дневных учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, в % к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучающихся ¦ 59,2¦ 59,2¦ 59,1¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 9. ИНФЛЯЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦9.1. Индекс роста потребительских цен, ¦ ¦ ¦ ¦
¦январь - декабрь каждого года в % к ¦ 123,2¦ 120,0¦ 114,0¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦9.2. Инфляция, декабрь к декабрю ¦ 120,9¦ 117,0¦ 114,0¦
¦предыдущего года, в % ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+-------+-------+--------


8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

План социально-экономического развития города является руководящим документом для организации работы органов местного самоуправления в 2002 году.
Реализация намеченных мероприятий в различных отраслях и сферах деятельности города позволит выполнить главные задачи текущего года:
- улучшение расчетно-платежных отношений в городском хозяйстве на основе постепенного перехода на полную оплату налогов в городской бюджет денежными средствами;
- обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства за счет совершенствования системы управления издержками;
- повышение качества жизни кемеровчан за счет расширения спектра социальных услуг.
Он предполагает активизацию общественности и непосредственное участие граждан в жизни города под девизом "Мой город - моя семья". Развитие территориального общественного самоуправления будет способствовать привлечению жителей к решению проблем, стоящих перед городским сообществом.

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
В.И.НАЛЕТОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru