Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (второй созыв, тридцать третье заседание) от 26.01.2001 № 290
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2001 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв, тридцать третье заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2001 г. № 290

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2001 ГОД

Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2001 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2001 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (В.С.Артемов), бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), социальной политике (А.В.Тимофеев), развитию местного самоуправления и правопорядку (Ю.П.Скворцов) Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
от 26 января 2001 г. № 290

ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2001 год

СОДЕРЖАНИЕ
Плана социально-экономического развития
города Кемерово на 2001 год

стр.
1. Краткая характеристика условий функционирования
экономики города 5
2. Ресурсы местного самоуправления 6
3. Главные задачи органов местного самоуправления на 10
2001 год
4. Развитие социальной сферы 10
4.1. Социальная защита населения 11
4.2. Охрана здоровья 17
4.3. Образование 25
4.4. Занятость населения 33
4.5. Культура, спорт и молодежная политика 36
4.6. Работа с населением 43
4.7. Окружающая среда 46
4.8. Потребительский рынок 48
4.9. Правоохранительная деятельность 50
4.10. Противопожарная безопасность 52
5. Развитие сферы жизнеобеспечения города 55
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 55
5.2. Транспортное обслуживание населения 58
5.3. Благоустройство 60
5.4. Жилищное и социально-культурное
строительство 61
5.5. Планировка и застройка города 63
5.6. Использование муниципальной собственности 64
6. Развитие промышленности 67
7. Развитие малого предпринимательства 69
8. Ожидаемые результаты реализации Плана социально -
экономического развития города Кемерово на 2001 год 71
9. Заключение 76

ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - Координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года за счет организационных и финансовых ресурсов.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

В 2000 году сохранились позитивные тенденции, сформировавшиеся благодаря росту промышленного производства и снижению темпов инфляции.
Среднемесячные темпы прироста инфляции в 2000 году снизились более, чем в 1,5 раза и не превышали 1,5%.
Темпы прироста объемов промышленного производства сократились в 2000 году почти в 2 раза, но остались по-прежнему достаточно высокими (около 20%). Снижение темпов прироста свидетельствует о постепенном уменьшении потенциала, связанного с восстановлением производства в химической отрасли, и необходимости разработки новых подходов к развитию промышленности города.
Предприятия города прорабатывают технические вопросы переоснащения и освоения новых видов продукции, пути дальнейшего развития производства.
Нормальному функционированию экономики способствовало: увеличение прибыли в целом по городу в 1,4 раза, некоторое улучшение расчетно-платежной дисциплины, повышение оборачиваемости денежных средств, рост в 1,5 раза налоговых поступлений в городской бюджет (96% из них - денежные средства).
В результате продолжала снижаться задолженность по выдаче заработной платы работающим (в основном за счет снижения задолженности бюджетникам). Уровень заработной платы относительно роста потребительских цен увеличился по городу в 1,2 раза.
Объем инвестиций по городу увеличился в 3 раза, из них на развитие реального сектора экономики в виде капвложений направлено около одной трети.
Наличный денежный оборот, проходящий через кассы банковской системы, увеличился в 1,7 раза, в 1,5 раза приросли вклады населения.

На экономике города продолжает отражаться ряд негативных факторов. Город по-прежнему остается донором наличных денег. Несмотря на рост финансовых накоплений населения и предприятий инвестиционная активность в строительство объектов остается недостаточной (особенно в жилищном строительстве). Недоимка перед бюджетами всех уровней увеличилась более чем в 3 раза. Основными недоимщиками являются предприятия, на которых введено внешнее управление. Рост цен на энергоносители - в 1,5 раза, на ГСМ - в 1,85 раза ведет к росту цен на промышленную продукцию. Трудности с реализацией своей продукции испытывают отрасли, связанные со строительным комплексом (промышленность строительных материалов и деревообработка). Сложным остается положение предприятий оборонного комплекса "Коммунар" и "Прогресс", расположенных в Кировском районе. Продолжается процесс старения основных фондов предприятий.

В социальной сфере сохраняется тенденция снижения численности населения города в результате естественной убыли и миграционного оттока. Сохраняется разрыв между максимальными и минимальными размерами доходов работающих в различных отраслях экономики (почти в 5 раз).
Сеть учреждений социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства постоянно пополняется за счет передачи в муниципальную собственность от промышленных предприятий ведомственных объектов.
Нагрузка на местный бюджет возрастает, так как передаваемые в бюджет города объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют дополнительных затрат на содержание и капитальный ремонт.
В связи с этим подразделения городского хозяйства разрабатывают мероприятия по сокращению материальных расходов и экономии энергоресурсов, увеличивается перечень платных услуг населению, субсидирование малоимущим гражданам носит исключительно адресный (заявительный) характер.
В течение 2000 года велась дальнейшая работа по реализации общегосударственной программы реструктуризации угольной отрасли. В рамках программы местного развития осуществляется инвестирование для создания новых рабочих мест.
Характеристика условий функционирования экономики города в 2000 году, а также разработанный на 2001 год прогноз, позволяют сделать вывод о том, что есть все предпосылки для дальнейшего экономического роста.
Органы местного самоуправления должны способствовать в 2001 году:
- увеличению капитальных вложений в реальный сектор экономики,
- снижение налогового бремени на реальных товаропроизводителей,
- росту промышленного производства,
- удержанию инфляции на прогнозируемом уровне,
- расширению потребительского рынка за счет увеличения торговой сети местных товаропроизводителей,
- повышению адресной помощи наиболее нуждающимся гражданам,
- увеличению бюджетных доходов при относительном снижении расходов,
- росту занятости трудоспособного населения.

Для реализации этих задач органы местного самоуправления должны сконцентрировать все имеющиеся организационные возможности и финансовые ресурсы.

2. РЕСУРСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ресурсы местного самоуправления включают финансовые ресурсы города, используемые для осуществления различных видов деятельности городского сообщества, муниципальную собственность или муниципальное имущество, которое находится на территории города и принадлежит городскому сообществу, а также земельные ресурсы.
2.1. Финансовые ресурсы местного самоуправления - это реальные финансовые возможности для реализации согласованных решений в области социальной политики и в сфере жизнеобеспечения города.
В таблице представлены финансовые ресурсы города, спрогнозированные на 2001 год, а также направления их использования.

   ----------------------------T--------------------T-------------T---------¬

¦ Вид ресурсов ¦ Направление ¦ Получатель ¦Прогноз ¦
¦ ¦ использования ¦ ресурсов ¦на 2001, ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы городского ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 2259,2 ¦
¦бюджета - всего ¦функционирования ¦финансовое ¦ ¦
¦в том числе: ¦социальной ¦управление ¦ ¦
¦- Налоги и сборы с ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ предприятий и физических ¦города, городского ¦ ¦ 1241,3 ¦
¦ лиц (налогоплательщиков);¦хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦
¦- Неналоговые поступления; ¦транспорта, связи, ¦ ¦ 74,1 ¦
¦- Дотации. ¦дорог, ¦ ¦ 943,8 ¦
¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания), ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ ¦незащищенных слоев ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, охрану ¦ ¦ ¦
¦ ¦правопорядка и ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологические ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвестиционные средства ¦ ¦ ¦ 2670,0 ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль предприятий и ¦На развитие ¦Предприятия, ¦ 1300,0 ¦
¦организаций города, ¦производственной ¦организации ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после уплаты ¦предприятия, ¦ ¦ ¦
¦налогов) ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектива. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амортизационные ¦На воспроизводство ¦Предприятия, ¦ 600,0 ¦
¦отчисления ¦основных фондов ¦организации ¦ ¦
¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.3. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ассигнования ¦Строительство ¦Генеральные ¦ ¦
¦бюджетов всех уровней на ¦социально-значимых ¦заказчики ¦ ¦
¦инвестиции - всего ¦объектов городского ¦строительства¦ 294,8 ¦
¦в том числе за счет ¦и областного ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦значения. ¦ ¦ ¦
¦- федерального бюджета; ¦ ¦ ¦ 148,9 ¦
¦- субъекта Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.4. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦На финансирование ¦ ¦ 145,9 ¦
¦бюджета по ¦технических, ¦ ¦ 475,2 ¦
¦реструктуризации угольной ¦проектных работ, ¦ ¦ ¦
¦отрасли ¦социальную защиту. ¦ ¦ ¦
¦а) На ликвидационные работы¦Технические и ¦Шахты ¦ 410,2 ¦
¦по закрываемым шахтам ¦проектные работы, ¦ ¦ ¦
¦по ТЭО; ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена пострадавших ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц. ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры. ¦ ¦ ¦
¦б) Программа местного ¦Создание новых ¦Администрация¦ 13,0 ¦
¦развития; ¦рабочих мест, ¦города ¦ ¦
¦ ¦переобучение, ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимые работы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства.¦ ¦ ¦
¦в) Социальная защита ¦Социальная защита ¦Шахты ¦ 52,0 ¦
¦населения. ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.3. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства для образования ¦ ¦ ¦ 2227,0 ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов (Единый¦ ¦ ¦ ¦
¦социальный налог). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Всего финансовые ресурсы: ¦ ¦ ¦ 7156,2 ¦
L---------------------------+--------------------+-------------+----------


2.2. Муниципальная собственность - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Состав муниципального имущества города Кемерово представлен в следующей таблице:

   -------T-----------------------T----------T------------T------------¬

¦ № ¦ Структура ¦Количество¦ Общая ¦ Остаточная ¦
¦ п/п ¦ муниципального ¦ объектов ¦ площадь ¦стоимость на¦
¦ ¦ имущества ¦ (ед.) ¦(тыс. кв. м)¦ 01.01.2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.1.¦Предприятия ¦ 71 ¦ - ¦ 12967451,0 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.2.¦Учреждения ¦ 389 ¦ - ¦ 1461904,1 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.3.¦Нежилой фонд ¦ 1154 ¦ 883,2 ¦ 8744325,6 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.4.¦Объекты, не завершенные¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.5.¦Жилой фонд ¦ 2193 ¦ 7315,4 ¦ 9983758,2 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.6.¦Общества и товарищества¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с долей муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 18 ¦ - ¦ 173066,0 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦2.2.7.¦Прочее имущество ¦ - ¦ - ¦ 863584,6 ¦
+------+-----------------------+----------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 3916 ¦ 8198,6 ¦ 34645089,5 ¦
L------+-----------------------+----------+------------+-------------


2.3. Земельные ресурсы в значительной степени определяют развитие территории. Земельный налог и арендная плата являются также источником для обустройства городской среды.
В таблице представлены размеры территории города и ее использование.

   ---------T--------------------------------T---------T--------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Значение¦
¦ п/п ¦ показателей ¦измерения¦ ¦
+--------+--------------------------------+---------+--------+
¦ 2.3.1.¦Общая площадь муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - Всего: ¦ га ¦ 27861 ¦
¦2.3.1.1.¦В том числе по форме ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящаяся в ведении ¦ га ¦ 27432 ¦
¦ ¦муниципального образования; ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) переданная в собственность; ¦ га ¦ 269 ¦
¦ ¦б) переданная в пользование и ¦ га ¦ 13171 ¦
¦ ¦владение; ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) сданная в аренду. ¦ га ¦ 617 ¦
+--------+--------------------------------+---------+--------+
¦2.3.1.2.¦В том числе по использованию: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) сельскохозяйственные угодья; ¦ га ¦ 5239 ¦
¦ ¦б) застроенные территории; ¦ га ¦ 9977 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- производственными объектами; ¦ га ¦ 2313 ¦
¦ ¦- непроизводственными объектами.¦ га ¦ 7545 ¦
¦ ¦в) площади, улицы, переулки, ¦ га ¦ 3848 ¦
¦ ¦проезды, набережные, дороги, ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогоны; ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) зеленые насаждения; ¦ га ¦ 3004 ¦
¦ ¦д) неиспользуемые земли; ¦ га ¦ 1554 ¦
¦ ¦е) прочие земли. ¦ га ¦ 4239 ¦
L--------+--------------------------------+---------+---------


2.4. С целью формирования надежной финансово-экономической работы муниципального образования создать базу для организации системы казначейского исполнения бюджета за счет:

   -------T-----------------------T--------------T----------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятий по их ¦финансирования¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦по источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.4.1.¦Приобретения ¦ ¦ ¦Санкционирование ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦программного продукта, ¦ ¦ ¦расходов, ¦
¦ ¦обеспечивающего ведение¦ ¦ ¦оперативный ¦
¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦контроль за ¦
¦ ¦бюджетополучателей; ¦ ¦ ¦исполнением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета. ¦
+------+-----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.4.2.¦Осуществления контроля ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над документооборотом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и договорными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателей; ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.4.3.¦Централизации учетных и¦ ¦ ¦Создание условий,¦
¦ ¦расчетных операций ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦
¦ ¦бюджетополучателей. ¦ ¦ ¦единство кассы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета. ¦
L------+-----------------------+--------------+----------+------------------


3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2001 ГОД

В условиях роста промышленного производства органами местного самоуправления города на 2001 год выделены следующие главные задачи:
Улучшить расчетно-платежные отношения в городском хозяйстве на основе постепенного перехода на полную оплату налогов в городской бюджет денежными средствами.
Обеспечить устойчивое функционирование городского хозяйства за счет совершенствования системы управления издержками.
Повысить качество жизни кемеровчан, усилить адресную социальную поддержку нуждающихся.

4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Согласно плану действий правительства РФ в области социальной политики на 2001 г. приоритетными задачами являются:
- социальная поддержка социально уязвимых слоев населения, которые не имеют возможностей для самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке;
- формирование правовых и организационных основ для развития институтов социально-культурной сферы, создающих возможность эффективного обеспечения высокого качества и возможности широкого выбора населением предоставляемых социальных благ и услуг.
В основу реформ в сфере социальной поддержки населения положен принцип адресного предоставления социальной поддержки домохозяйствам, фактические доходы которых находятся ниже прожиточного минимума.

4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

   ----------T----------------------T-----------T----------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4.1.1. ¦Обеспечить максимально¦ ¦ 2001 ¦ 72000 чел. ¦
¦ ¦возможное смягчение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦негативных последствий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снижения жизненного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровня наименее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенных категорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения через ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресную социальную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержку ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемых в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нестационарных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полустационарных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных условиях,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) социальное и ¦ МБ - ¦ ¦ 5580 чел. ¦
¦ ¦медико-социальное ¦ 28258,0 ¦ ¦Привлечено ¦
¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦267,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦пенсионеров на дому, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровление в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дневных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексных центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-бытовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (столярные, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦швейные, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парикмахерские, по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту обуви, прокату¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонту сложной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовой техники); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) предоставление ¦ МБ - ¦ ¦ 40000 чел. ¦
¦ ¦срочного социального ¦ 1996,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания в виде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральной, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной медико- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологической, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультативной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) оздоровление ¦ МБ - ¦ ¦ 600 чел. ¦
¦ ¦пожилых людей в ¦ 1540,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико-социальном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделении; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) предоставление ¦ МБ - ¦ ¦ 2000 чел. ¦
¦ ¦временного жилья, ¦ 1173,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временной работы лицам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без определенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦места жительства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Доме временного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ночного пребывания; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) обеспечение ¦ МБ - ¦ ¦ 120 чел. ¦
¦ ¦социальной поддержки ¦ 828,0 ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦пожилым людям путем ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦заключения договоров ¦ ¦ ¦средств - 600,0 ¦
¦ ¦пожизненной ренты; ¦ ¦ ¦тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высвобождающихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартир. ¦
¦ ¦ж) предоставление ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦услуг из фонда ¦ ¦ ¦средств для ¦
¦ ¦социальной поддержки; ¦ ¦ ¦оказания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки 20000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. - 500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦з) передачу собранных ¦ ¦ ¦Сбор вещей на ¦
¦ ¦вещей для повторного ¦ ¦ ¦адресную помощь ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦600 тыс. руб. в ¦
¦ ¦нуждающимся жителям; ¦ ¦ ¦год. Оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной помощи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000 чел. ¦
¦ ¦и) оказание ¦ ¦ ¦Оказание ¦
¦ ¦гуманитарной помощи ¦ ¦ ¦адресной ¦
¦ ¦из средств областного ¦ ¦ ¦помощи 15000 ¦
¦ ¦комитета РОКК; ¦ ¦ ¦чел. за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств - 2000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦к) организацию питания¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦детей в ¦ ¦ ¦спонсорских ¦
¦ ¦благотворительной ¦ ¦ ¦средств для ¦
¦ ¦столовой; ¦ ¦ ¦питания 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦л) предоставление ¦ МБ - ¦ ¦968 детей. ¦
¦ ¦временного проживания ¦ 9469,0 ¦ ¦Адаптация ¦
¦ ¦в СРЦ (с Приютом) ¦ ¦ ¦безнадзорных ¦
¦ ¦безнадзорным, ¦ ¦ ¦детей, привитие ¦
¦ ¦беспризорным ¦ ¦ ¦навыков личной ¦
¦ ¦подросткам, ¦ ¦ ¦гигиены детей, ¦
¦ ¦организация ¦ ¦ ¦укрепление ¦
¦ ¦социального патронажа ¦ ¦ ¦здоровья. ¦
¦ ¦семейных ¦ ¦ ¦Снижение уровня ¦
¦ ¦воспитательных групп, ¦ ¦ ¦безнадзорности, ¦
¦ ¦приемных семей, семей,¦ ¦ ¦распространение ¦
¦ ¦чьи дети доставлялись ¦ ¦ ¦опыта работы ¦
¦ ¦в Центр; ¦ ¦ ¦замещающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 семейных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦410 семей. ¦
¦ ¦м) оказание в Центре ¦ МБ - ¦ ¦Социальная ¦
¦ ¦реабилитации детей с ¦ 1567,0 ¦ ¦адаптация детей ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦- инвалидов, ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦2000 чел. ¦
¦ ¦квалифицированной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологической, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психолого-социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦н) предоставление в ¦ МБ - ¦ ¦9800 семей. ¦
¦ ¦Центре социальной ¦ 2914,0 ¦ ¦Профилактика ¦
¦ ¦помощи семье и детям ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦комплекса социальных, ¦ ¦ ¦сиротства. ¦
¦ ¦психологических, ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦юридических услуг: ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий семей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь в решении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем. ¦
¦ ¦о) организацию летнего¦ МБ - ¦ ¦Экономия средств ¦
¦ ¦отдыха детей из ¦ 5327,0 ¦ ¦городского ¦
¦ ¦малообеспеченных и ¦ ¦ ¦бюджета - 537,0 ¦
¦ ¦асоциальных семей; ¦ ¦ ¦тыс. руб. в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦загородные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагеря детям из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей в доле ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы (10% от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевки) 2400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦п) предоставление ¦ ¦ ¦Организация ¦
¦ ¦питания нуждающимся в ¦ ¦ ¦горячего питания ¦
¦ ¦трапезной Знаменского ¦ ¦ ¦для 12500,0 чел. ¦
¦ ¦собора. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4.1.2. ¦Внедрять новые формы ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, вовлекать ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦горожан в работу по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самореализации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самообслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) развитие форм ¦ ¦ ¦Более полное и ¦
¦ ¦платного обслуживания ¦ ¦ ¦качественное ¦
¦ ¦населения (услуги ¦ ¦ ¦удовлетворение ¦
¦ ¦столяра, ремонт ¦ ¦ ¦нуждаемости ¦
¦ ¦бытовой техники, ¦ ¦ ¦граждан в ¦
¦ ¦патронаж); ¦ ¦ ¦социальном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживании. ¦
¦ ¦б) совместную работу ¦ ¦ ¦Расширение рынка ¦
¦ ¦(по отдельному плану) ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦с общественными ¦ ¦ ¦услуг. ¦
¦ ¦неправительственными ¦ ¦ ¦Привлеченные ¦
¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦средства - 100,0 ¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦
¦ ¦различной формы ¦ ¦ ¦поддержку ¦
¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦получат 5000 ¦
¦ ¦религиозными и ¦ ¦ ¦человек. ¦
¦ ¦общественными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) создание групп ¦ ¦ ¦Вовлечение ¦
¦ ¦взаимопомощи и ¦ ¦ ¦пожилых людей в ¦
¦ ¦социальных агентств из¦ ¦ ¦активную ¦
¦ ¦пенсионеров - юристов,¦ ¦ ¦социальную ¦
¦ ¦врачей, работников ¦ ¦ ¦жизнь, ¦
¦ ¦культуры и образования¦ ¦ ¦личностная ¦
¦ ¦в каждом районе; ¦ ¦ ¦переориентация с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иждивенческих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиций на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самореализацию и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимость. ¦
¦ ¦г) внедрение новых ¦ ¦ ¦Возвращение ¦
¦ ¦моделей социального ¦ ¦ ¦пенсионерам в ¦
¦ ¦обслуживания на базе ¦ ¦ ¦максимально ¦
¦ ¦Центра социального ¦ ¦ ¦возможной форме ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦способности к ¦
¦ ¦Центрального района на¦ ¦ ¦самообслуживанию.¦
¦ ¦основе индивидуальных ¦ ¦ ¦Переориентация ¦
¦ ¦карт учета для пожилых¦ ¦ ¦деятельности ЦСО ¦
¦ ¦людей; ¦ ¦ ¦на реабилитацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожилых людей. ¦
¦ ¦д) создание творческих¦ ¦ ¦Усиление ¦
¦ ¦и любительских ¦ ¦ ¦солидарности ¦
¦ ¦объединений из граждан¦ ¦ ¦поколений, ¦
¦ ¦пожилого возраста, ¦ ¦ ¦привлечение ¦
¦ ¦клубов по интересам на¦ ¦ ¦внимания общества¦
¦ ¦базе учреждений ¦ ¦ ¦к проблемам ¦
¦ ¦культуры, спорта, ¦ ¦ ¦пожилых людей. ¦
¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4.1.3. ¦Создать условия для ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального сектора¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оптимизировать ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуру и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствовать ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) реорганизацию Дома ¦ ¦ ¦Укрепление ¦
¦ ¦милосердия и открытие ¦ ¦ ¦здоровья, ¦
¦ ¦Центра реабилитации ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦для пожилых людей и ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦инвалидов; ¦ ¦ ¦активности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормализация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦статуса пожилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦людей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптация. ¦
¦ ¦б) открытие первой ¦ ФБ - ¦ ¦Открытие Центра ¦
¦ ¦очереди Центра ¦ 4000,0 ¦ ¦реабилитации для ¦
¦ ¦реабилитации для ¦ ¦ ¦детей с ¦
¦ ¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ограниченными ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦возможностями для¦
¦ ¦возможностями; ¦ ¦ ¦2500 чел. в год. ¦
¦ ¦в) сокращение ¦ ¦ ¦Экономия 7436,0 ¦
¦ ¦численности в ¦ ¦ ¦тыс. руб. в год ¦
¦ ¦аппарате управления; ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦211 человек. ¦
¦ ¦г) организацию ¦ ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦общественных и ¦ ¦ ¦бюджетных средств¦
¦ ¦временных работ в ¦ ¦ ¦и увеличение ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦количества видов ¦
¦ ¦социальной защиты; ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлеченные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - 50,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦д) участие в ¦ ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦международных и ¦ ¦ ¦бюджетных средств¦
¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦и обеспечение ¦
¦ ¦грантах. ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мировым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартам. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлеченные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - 400,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4.1.4. ¦Обеспечить социальные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалифицированными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадрами и внедрить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новые социальные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) обучение социальных¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦работников на курсах ¦ ¦ ¦квалификации 50 ¦
¦ ¦повышения квалификации¦ ¦ ¦социальных и ¦
¦ ¦при КемГУ, в ¦ ¦ ¦медицинских ¦
¦ ¦медицинском колледже; ¦ ¦ ¦работников. ¦
¦ ¦б) организацию ¦ ¦ ¦900 человек. ¦
¦ ¦постоянно действующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающих семинаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для социальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) участие в ¦ ¦ ¦Обучение ¦
¦ ¦Международном проекте ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦"Поддержка пожилых ¦ ¦ ¦работников, ¦
¦ ¦людей в г. Кемерово и ¦ ¦ ¦внедрение новых ¦
¦ ¦Кемеровской области". ¦ ¦ ¦социальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦литературой. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлеченные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - 300,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+-----------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 57072,0 ¦ ¦Экономический ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦эффект от ¦
¦ ¦ФБ - федеральный ¦ 4000,0 ¦ ¦проведенных ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦мероприятий - ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 53072,0 ¦ ¦12649,0 тыс. руб.¦
L---------+----------------------+-----------+----------+------------------


4.2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.1. ¦Совершенствовать ¦ МБ - ¦ в ¦ ¦
¦ ¦организацию ¦ 26345,1 ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи за ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.1.1. ¦Развития ¦ МБ - ¦ ¦Будет увеличен ¦
¦ ¦стационарозамещающих ¦ 333,0 ¦ ¦объем медицинской ¦
¦ ¦и ресурсосберегающих ¦ ¦ ¦помощи на ¦
¦ ¦технологий на основе: ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапе и сокращено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пациентов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемых на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогостоящее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение. ¦
¦ ¦а) открытия 40 коек ¦ ¦ ¦На 353 ¦
¦ ¦дневных стационаров; ¦ ¦ ¦функционирующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦койках дневных ¦
¦ ¦б) организации ¦ ¦ ¦стационаров ¦
¦ ¦стационаров на дому и ¦ ¦ ¦планируется ¦
¦ ¦организация на базе ¦ ¦ ¦пролечить 18000 ¦
¦ ¦поликлиники № 18, ¦ ¦ ¦чел. в год, на ¦
¦ ¦ГБ № 13; ¦ ¦ ¦дополнительных 40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦койках - 1900 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных в год, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дому - 4000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек в год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - 428,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стоимость 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационаре ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦136 руб., в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дневном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационаре - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦47 руб.) ¦
¦ ¦в) открытия центра ¦ МБ - ¦ ¦Планируемое число ¦
¦ ¦амбулаторной хирургии ¦ 50,0 ¦ ¦оперативных ¦
¦ ¦на базе ГБ № 2; ¦ ¦ ¦вмешательств, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых в ¦
¦ ¦г) открытия 6 ¦ ¦ ¦центрах ¦
¦ ¦гериатрических приемов¦ ¦ ¦амбулаторной ¦
¦ ¦в поликлиниках города,¦ ¦ ¦хирургии - 1900 в ¦
¦ ¦организация 13 ¦ ¦ ¦год, открытие ¦
¦ ¦медико-социальных ¦ ¦ ¦центра ¦
¦ ¦отделений при ¦ ¦ ¦амбулаторной ¦
¦ ¦поликлиниках. ¦ ¦ ¦хирургии в ГБ № 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вмешательств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. ¦
¦4.2.1.2. ¦Совершенствования ¦ Средства ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦стационарной помощи ¦ ОМС ¦ ¦длительности ¦
¦ ¦путем: ¦ МБ ¦ ¦госпитального ¦
¦ ¦ ¦ 16107,1 ¦ ¦этапа, перевод ¦
¦ ¦а) развития ¦ ¦ ¦коек на ¦
¦ ¦многоуровневой системы¦ ¦ ¦альтернативное ¦
¦ ¦оказания медицинской ¦ ¦ ¦финансирование. ¦
¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦Расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦
¦ ¦б) повышения ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦помощи на этапах ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦краткосрочного ¦
¦ ¦больным: ¦ ¦ ¦пребывания, ¦
¦ ¦- альтернативные виды ¦ ¦ ¦дневного ¦
¦ ¦эндопротезирования на ¦ ¦ ¦стационара, ¦
¦ ¦базе ГБ № 2; ¦ ¦ ¦стационара на ¦
¦ ¦- организация ¦ ¦ ¦дому. Будет ¦
¦ ¦в ГБ № 13 отделения ¦ ¦ ¦снижено ¦
¦ ¦медико-социальной ¦ ¦ ¦количество ¦
¦ ¦помощи (40 коек); ¦ ¦ ¦осложнений и ¦
¦ ¦- реорганизация ¦ ¦ ¦смертность. ¦
¦ ¦отделения на 50 коек в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГБ № 4 (10 коек для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения людей без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенного места ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства). ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.1.3. ¦Заготовки донорской ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови и ее ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦компонентов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.1.4. ¦Оказания адресной ¦ МБ - ¦ ¦Оказание адресной ¦
¦ ¦помощи льготной ¦ 5567,0 ¦ ¦помощи 1030 чел. ¦
¦ ¦категории населения ¦ ¦ ¦на дорогостоящие ¦
¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦виды лечения, ¦
¦ ¦- зубопротезирования, ¦ 1200,0 ¦ ¦зубопротезирование¦
¦ ¦- дорогостоящего вида ¦ 4367,0 ¦ ¦- 2890 чел. ¦
¦ ¦лечения. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.1.5. ¦Подготовки кадров; ¦ МБ - ¦ ¦Подготовка ¦
¦ ¦ ¦ 2414,0 ¦ ¦специалистов для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. ¦
¦4.2.1.6. ¦Программного ¦ МБ - ¦ ¦Создание единого ¦
¦ ¦обеспечения. ¦ 207,0 ¦ ¦информационного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространства по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сопровождение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистров больных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарным диабетом,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бронхиальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦астмой, участников¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации аварии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ЧАЭС. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.2. ¦Оптимизировать и ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦повысить эффективность¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания лечебных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.2.1. ¦а) приведение в ¦ ¦ ¦Будет сэкономлено ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦5711,4 тыс. руб., ¦
¦ ¦объемными показателями¦ ¦ ¦в учреждениях в ¦
¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦системе ОМС - ¦
¦ ¦фонда оплаты труда и ¦ ¦ ¦4571,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦штатного расписания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПУ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) разработку лимитов ¦ ¦ ¦Экономия расходов ¦
¦ ¦на коммунальные ¦ ¦ ¦на коммунальные ¦
¦ ¦услуги, услуги связи, ¦ ¦ ¦услуги составит ¦
¦ ¦аренду автотранспорта;¦ ¦ ¦2521,4 тыс. руб. ¦
¦ ¦в) установку 45 ¦ МБ - ¦ ¦Общий ¦
¦ ¦счетчиков на ¦ 1200,0 ¦ ¦экономический ¦
¦ ¦потребление воды и ¦ ¦ ¦эффект составит ¦
¦ ¦тепла. ¦ ¦ ¦120803,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦4.2.2.2. ¦Привлечение ¦ ¦ ¦Дополнительно ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦будет привлечено ¦
¦ ¦источников финансовых ¦ ¦ ¦из внебюджетных ¦
¦ ¦средств в ¦ ¦ ¦источников 88000,0¦
¦ ¦здравоохранении ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦города путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) развития программ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦некоммерческого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добровольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) внедрения платных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских услуг; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) контроля за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифами на платные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские услуги. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.3. ¦Охрана материнства и ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦детства за счет: ¦ 6284,0 ¦ ¦ ¦
¦4.2.3.1. ¦Профилактики ¦ МБ - ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦младенческой и ¦ 2376,9 ¦ ¦младенческой ¦
¦ ¦материнской смертности¦ ¦ ¦смертности с 15,0 ¦
¦ ¦и повышения ¦ ¦ ¦до 14,5. ¦
¦ ¦рождаемости; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.3.2. ¦Профилактики ¦ средства¦ ¦Проведение ¦
¦ ¦подростковой ¦ ОМС ¦ ¦качественных ¦
¦ ¦смертности путем: ¦ ¦ ¦профосмотров и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления ¦
¦ ¦а) проведения ¦ ¦ ¦позволят улучшить ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦состояние здоровья¦
¦ ¦осмотров детей в ¦ ¦ ¦подростков, в ¦
¦ ¦возрасте 15 - 18 лет ¦ ¦ ¦т.ч. юношей ¦
¦ ¦со 100% лабораторным ¦ ¦ ¦призывного ¦
¦ ¦контролем и осмотром ¦ ¦ ¦возраста и ¦
¦ ¦специалистами; ¦ ¦ ¦репродуктивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья девочек. ¦
¦ ¦б) обеспечения 100% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленной патологии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦у подростков. ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.3.3. ¦Профилактики детской ¦ МБ - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦инвалидности путем: ¦ 250,0 ¦ ¦качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦а) профилактики и ¦ ¦ ¦помощи детям и ¦
¦ ¦лечения бронхиальной ¦ ¦ ¦подросткам с ¦
¦ ¦астмы; ¦ ¦ ¦патологией речи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов зрения, ¦
¦ ¦б) расширения сети ¦ ¦ ¦ЦНС и др. ¦
¦ ¦дневных стационаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологией ЦНС (ДБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3, ДБ № 7); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) открытия городского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра для детей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологией речи и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дневной формы лечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологией органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зрения на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санатория "Искорка". ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.3.4. ¦Профилактических ¦ МБ - ¦ ¦Проведение ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ 3657,1 ¦ ¦иммунопрофилактик ¦
¦ ¦сохранению здоровья ¦ средства¦ ¦и в соответствии с¦
¦ ¦детей путем: ¦ ОМС ¦ ¦прививочным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦календарем. ¦
¦ ¦а) проведения ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунопрофилактики; ¦ 104,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) детского питания ¦ МБ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦(для детей 1-го и 2-го¦ 2400,0 ¦ ¦бесплатным ¦
¦ ¦года жизни, детей, ¦ ¦ ¦детским питанием ¦
¦ ¦состоящих на ¦ ¦ ¦детей 1-го и 2-го ¦
¦ ¦диспансерном учете); ¦ ¦ ¦года жизни (607 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.), лечебным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питанием детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦первого года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни и 7420 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, состоящих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на диспансерном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учете. ¦
¦ ¦в) оказания ¦ МБ - ¦ ¦Содержание 37 ¦
¦ ¦стоматологической ¦ 500,7 ¦ ¦школьных ¦
¦ ¦помощи детям; ¦ ¦ ¦стоматологических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабинетов. ¦
¦ ¦г) санаторно- ¦ МБ - ¦ ¦Оздоровление 2530 ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ 235,7 ¦ ¦детей и подростков¦
¦ ¦мероприятий; ¦ ¦ ¦на базах местных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаториев и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦летних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерей. ¦
¦ ¦д) содержания ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦молочных кухонь. ¦ 416,0 ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.4. ¦Обеспечить санэпид- ¦ ФБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦благополучие в городе ¦ 1101,05¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4787,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ СС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1087,5 ¦ ¦ ¦
¦4.2.4.1. ¦Проведения ¦ МБ - ¦ ¦Вакцинация ¦
¦ ¦профилактических и ¦ 3872,4 ¦ ¦против вирусного ¦
¦ ¦противоэпидемических ¦ ¦ ¦гепатита "В" 1076 ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦медицинских ¦
¦ ¦вирусному гепатиту В ¦ ¦ ¦работников, ¦
¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦доноров, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавателей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков. ¦
¦ ¦а) ¦ ФБ - ¦ ¦Внедрение ¦
¦ ¦вакцинопрофилактики; ¦ 1101,05¦ ¦современных ¦
¦ ¦ ¦ СС - ¦ ¦методов ¦
¦ ¦ ¦ 1087,5 ¦ ¦исследования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(полимеразная ¦
¦ ¦б) повышения качества ¦ МБ - ¦ ¦цепная реакция). ¦
¦ ¦диагностики вирусного ¦ 1919,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатита В; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) приобретения ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦тест-систем. ¦ 1953,4 ¦ ¦ ¦
¦4.2.4.2. ¦Профилактики ¦ МБ - ¦ ¦Централизованное ¦
¦ ¦инфекционных и ¦ 915,4 ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦паразитарных ¦ ¦ ¦иммунологическими ¦
¦ ¦заболеваний; ¦ ¦ ¦и лекарственными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратами. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦паразитарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.5. ¦Профилактика ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦социально-значимых ¦ 3340,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний через: ¦ ОБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1864,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ СС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 690,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1350,0 ¦ ¦ ¦
¦4.2.5.1. ¦Неотложные мероприятия¦ МБ - ¦ ¦Стабилизация ¦
¦ ¦по борьбе с ¦ 1832,6 ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦туберкулезом: ¦ ОБ - ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦ 464,4 ¦ ¦туберкулезом. ¦
¦ ¦а) краткосрочные курсы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химиотерапии "dots" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОЗ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) создание кашлевых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) создание системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ранней диагностики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бацилловыделителей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиниках города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(20000 исследований в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.5.2. ¦Мероприятия по ¦ ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике и ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦снижению ¦ СС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости ВИЧ ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекцией; ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 451,4 ¦ ¦ ¦
¦4.2.5.3. ¦Создание единой ¦ ФБ - ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦городской ¦ 900,0 ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦наркологической ¦ ОБ - ¦ ¦диспансерного ¦
¦ ¦службы: ¦ 1400,0 ¦ ¦наблюдения и ¦
¦ ¦- организация ¦ МБ - ¦ ¦реабилитационных ¦
¦ ¦диспансерного и ¦ 779,1 ¦ ¦мероприятий. ¦
¦ ¦реабилитационного ¦ СС - ¦ ¦Обслуживаемое ¦
¦ ¦отделения наркологии ¦ 100,0 ¦ ¦население: 92100 ¦
¦ ¦для взрослого ¦ ¦ ¦детей и ¦
¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦подростков, 6100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослых. ¦
¦4.2.5.4. ¦Профилактику и лечение¦ МБ - ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦заболеваний, ¦ 277,0 ¦ ¦заболевания ¦
¦ ¦передающихся половым ¦ СС - ¦ ¦сифилисом (в т.ч. ¦
¦ ¦путем. ¦ 10,0 ¦ ¦врожденным), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гонореей. Развитие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети анонимных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабинетов. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.2.6. ¦Совершенствовать ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Льготное ¦
¦ ¦систему лекарственного¦ 18000,0 ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦обеспечения льготными ¦ ¦ ¦лекарственно ¦
¦ ¦медикаментами ¦ ¦ ¦зависимых ¦
¦ ¦декретированных групп ¦ ¦ ¦категорий ¦
¦ ¦населения за счет: ¦ ¦ ¦пациентов (62172 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.), ветеранов ¦
¦4.2.6.1. ¦Централизованных ¦ МБ - ¦ ¦ВОВ (29901 чел.), ¦
¦ ¦закупок жизненно- ¦ 8400,0 ¦ ¦участников ¦
¦ ¦важных лекарственных ¦ ¦ ¦ликвидации аварии ¦
¦ ¦средств; ¦ ¦ ¦на ЧАЭС (477 чел.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медикаментами. ¦
¦4.2.6.2. ¦Сокращения ¦ МБ - ¦ ¦Обеспечение ЛПУ ¦
¦ ¦снабженческих структур¦ 9600,0 ¦ ¦города жизненно ¦
¦ ¦путем организации ¦ ¦ ¦важными ¦
¦ ¦одного аптечного ¦ ¦ ¦лекарственными ¦
¦ ¦склада. ¦ ¦ ¦средствами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(миорелаксанты, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсулин, спирт, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотики и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.). ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 66049,95¦ ¦Привлеченные ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦средства для СЭР ¦
¦ ¦ФБ - Федеральный ¦ 2451,05¦ ¦здравоохранения ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦составляют: ¦
¦ ¦ОБ - Областной бюджет ¦ 1864,4 ¦ ¦108914,5 ¦
¦ ¦МБ - Местный бюджет ¦ 59957,0 ¦ ¦тыс. руб., в т.ч. ¦
¦ ¦СС - Спонсорские ¦ 1777,5 ¦ ¦спонсорская помощь¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦- 8110,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., платные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинские услуги¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ДМС - 88000 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., экономия от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимизации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦12803,8 тыс. руб. ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.3. ОБРАЗОВАНИЕ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.3.1. ¦Создать ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательно- ¦ 95,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среду, способствующую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полноценному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦духовному, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нравственному, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическому развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.1. ¦Развитие сети школьных¦ МБ - ¦В течение ¦Вовлечение 2,5 ¦
¦ ¦музеев; ¦ 15,0 ¦ года ¦тыс. детей в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поисковую ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбору материалов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦об истории школы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, края. ¦
¦4.3.1.2. ¦Активизацию ¦ МБ - ¦В течение ¦Развитие активной ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ 40,0 ¦ года ¦жизненной позиции ¦
¦ ¦ученического ¦ ¦ ¦школьников, ¦
¦ ¦самоуправления; ¦ ¦ ¦выявление и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поощрение активных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидеров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ученического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмена, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаторских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦навыков лидеров. ¦
¦4.3.1.3. ¦Проведение конкурса ¦ ¦В течение ¦Развитие у детей ¦
¦ ¦воспитательных ¦ ¦ года ¦года уважения к ¦
¦ ¦программ по ¦ ¦ ¦школе, городу, ¦
¦ ¦направлениям "Моя ¦ ¦ ¦краю, России. ¦
¦ ¦школа - моя судьба", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"С любовью к городу", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Имею право на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦память"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.4. ¦Поддержку общественно ¦ ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦значимых проектов для ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦школьников "С любовью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к городу"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.5. ¦Проведение конкурса ¦ ¦ январь - ¦ ¦
¦ ¦поисковых материалов ¦ ¦ май ¦ ¦
¦ ¦учащихся для книги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мгновение подвига" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(труженики тыла - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кемеровчане); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.6. ¦Реализацию инициативы ¦ ¦В течение ¦Формирование ¦
¦ ¦по созданию городской ¦ ¦ года ¦позитивного ¦
¦ ¦детской юношеской ¦ ¦ ¦социального опыта ¦
¦ ¦организации "Юные ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦кемеровчане ХХI века";¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.7. ¦Проведение конкурсов ¦ МБ - ¦ январь - ¦Выявление ¦
¦ ¦профессионального ¦ 30,0 ¦ февраль ¦талантливых, ¦
¦ ¦мастерства "Учитель ¦ ¦ ¦творчески ¦
¦ ¦года", "Педагог ¦ ¦ ¦работающих ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦педагогов, ¦
¦ ¦образования года", ¦ ¦ ¦стимулирование к ¦
¦ ¦"Педагог ¦ ¦ ¦росту ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦образования года"; ¦ ¦ ¦мастерства. ¦
¦4.3.1.8. ¦Проведение конкурсов ¦ МБ - ¦ февраль ¦Выявление лучшего ¦
¦ ¦"Школа года", ¦ 10,0 ¦ - март ¦опыта работы ¦
¦ ¦"Учреждение ¦ ¦ ¦педагогических ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦коллективов, ¦
¦ ¦образования года", ¦ ¦ ¦пропаганда, ¦
¦ ¦"Дополнительное ¦ ¦ ¦стимулирование ¦
¦ ¦образовательное ¦ ¦ ¦качества работы ¦
¦ ¦учреждение года"; ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦
¦4.3.1.9. ¦Поддержку развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вариативных форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.1.10.¦Развитие новых форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неохваченных школьным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.3.2. ¦Обеспечить права ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка на получение ¦ 1046,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественного ¦ ОБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования через: ¦ 1806,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) проведение ¦ ¦В течение ¦Выявление ¦
¦ ¦мониторинговых ¦ ¦ года ¦направлений ¦
¦ ¦исследований, ¦ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦позволяющих управлять ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦качеством образования;¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦б) организацию работы ¦ МБ - ¦В течение ¦Выявление детей с ¦
¦ ¦с одаренными детьми ¦ 131,0 ¦ года ¦высокой мотивацией¦
¦ ¦(в т.ч. муниципальная ¦ ¦ ¦к обучению, ¦
¦ ¦стипендия 100 ¦ ¦ ¦творческой ¦
¦ ¦школьникам); ¦ ¦ ¦деятельности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм работы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поощрение за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦особые заслуги в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебе и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦в) создание ¦ ¦январь - ¦Повышение ¦
¦ ¦межшкольных центров ¦ ¦август ¦компьютерной ¦
¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦грамотности ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦г) проведение ¦ МБ - ¦В течение ¦Получение права ¦
¦ ¦лицензирования, ¦ 800,0 ¦года ¦на ведение ¦
¦ ¦аттестации и ¦ ¦ ¦образовательной ¦
¦ ¦аккредитации ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) открытие на базе ¦ ОБ - ¦январь - ¦Создание ¦
¦ ¦школы № 77 филиала ¦ 1806,0 ¦сентябрь ¦социальной ¦
¦ ¦Губернаторской ¦ ¦ ¦развивающей среды ¦
¦ ¦женской гимназии; ¦ ¦ ¦для 90 детей из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, опекаемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и детей- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирот. ¦
¦ ¦е) создание при ¦ ¦ ¦Своевременное ¦
¦ ¦научно-методическом ¦ ¦ ¦программно - ¦
¦ ¦центре малой ¦ ¦ ¦методическое ¦
¦ ¦типографии по изданию ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦научно-методической ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦продукции для ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦экономия бюджетных¦
¦ ¦учреждений; ¦ ¦ ¦средств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦период. ¦
¦ ¦ж) выпуск научно- ¦ МБ - ¦В течение ¦Своевременное ¦
¦ ¦методической ¦ 100,0 ¦года ¦информационное ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦продукции для ¦ ¦ ¦субъектов ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦воспитательно- ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦образовательного ¦
¦ ¦("Педагогический ¦ ¦ ¦процесса. ¦
¦ ¦вестник", "Вестник ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания", "Школьное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окно", "Большая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перемена"); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з) организацию работы ¦ МБ - ¦В течение ¦Распространение ¦
¦ ¦12 опорных ¦ 15,0 ¦года ¦актуального ¦
¦ ¦методических площадок,¦ ¦ ¦педагогического ¦
¦ ¦3 городских площадок. ¦ ¦ ¦опыта, повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня педагогов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Апробирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых эффективных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦практик для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.3.3. ¦Создать систему ¦ ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогической ¦ ОБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки детства в ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере образования ¦ ФСС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦через: ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) создание городского¦ ¦март ¦Расширение ¦
¦ ¦центра для детей, ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦
¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦услуг детям и их ¦
¦ ¦психолого- ¦ ¦ ¦родителям. ¦
¦ ¦педагогической и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико-социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) расширение сети ¦ ¦январь - ¦Создание условий ¦
¦ ¦классов коррекционно- ¦ ¦август ¦для обучения ¦
¦ ¦развивающего обучения,¦ ¦ ¦детей, имеющих ¦
¦ ¦социально-трудовой ¦ ¦ ¦проблемы в ¦
¦ ¦адаптации, ЗПР; ¦ ¦ ¦развитии. ¦
¦ ¦в) организацию ¦ ¦январь - ¦Возвращение в ¦
¦ ¦индивидуально- ¦ ¦май, ¦школу детей, ¦
¦ ¦группового обучения ¦ ¦сентябрь -¦имеющих перерыв в ¦
¦ ¦по социально- ¦ ¦декабрь ¦обучении, не ¦
¦ ¦педагогическим ¦ ¦ ¦посещающих школу. ¦
¦ ¦показаниям; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) реализацию на базе ¦ ¦ ¦Предоставление ¦
¦ ¦МУК проекта "Мук - ¦ ¦ ¦возможности 50 ¦
¦ ¦центр социально - ¦ ¦ ¦наркозависимым ¦
¦ ¦трудовой адаптации ¦ ¦ ¦подросткам пройти ¦
¦ ¦детей"; ¦ ¦ ¦реабилитацию. ¦
¦ ¦д) открытие ¦ ФБ - ¦сентябрь ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦специального ¦ 12000,0 ¦ ¦обучения и ¦
¦ ¦(коррекционного) ¦ ОБ - ¦ ¦воспитания ¦
¦ ¦учреждения VIII вида; ¦ 10000,0 ¦ ¦воспитанников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ-интернатов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 30, 9. ¦
¦ ¦е) открытие ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦специального ¦ ¦ ¦адаптивной среды ¦
¦ ¦учреждения для детей ¦ ¦ ¦для подростков с ¦
¦ ¦с девиантным ¦ ¦ ¦асоциальным ¦
¦ ¦поведением; ¦ ¦ ¦поведением. ¦
¦ ¦ж) организацию работы ¦ ¦В течение ¦Привлечение ¦
¦ ¦по созданию ¦ ¦года ¦общественности ¦
¦ ¦попечительских ¦ ¦ ¦города и ¦
¦ ¦советов и родительских¦ ¦ ¦родителей к ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦решению проблем ¦
¦ ¦организаций в ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з) трудоустройство ¦ ¦В течение ¦Предупреждение ¦
¦ ¦детей через городской ¦ ¦года ¦бродяжничества, ¦
¦ ¦отдел занятости; ¦ ¦ ¦преступности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦
¦ ¦и) организацию на базе¦ ¦В течение ¦возможности детям ¦
¦ ¦учебных мастерских ¦ ¦года ¦заработать деньги,¦
¦ ¦общественно- ¦ ¦ ¦вовлечение детей в¦
¦ ¦полезного, ¦ ¦ ¦работу по ¦
¦ ¦производительного ¦ ¦ ¦изготовлению ¦
¦ ¦труда детей; ¦ ¦ ¦продукции для нужд¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы. ¦
¦ ¦к) разработку и ¦ ФСС - ¦февраль, ¦Предполагается ¦
¦ ¦реализацию программы ¦ 15000,0 ¦июнь - ¦оздоровить 550 ¦
¦ ¦"Каникулы". ¦ ¦август ¦детей-сирот. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.3.4. ¦Оказать социальную ¦ МБ - ¦ ¦Поддержание ¦
¦ ¦помощь, поддержку ¦ 598,0 ¦ ¦приемлемого ¦
¦ ¦нуждающимся работникам¦ ¦ ¦уровня жизни ¦
¦ ¦образования и их детям¦ ¦ ¦педагогов. ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.4.1. ¦Материальной поддержки¦ МБ - ¦август ¦Вручение ¦
¦ ¦молодых специалистов; ¦ 150,0 ¦ ¦единовременного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистам в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрепления. ¦
¦4.3.4.2. ¦Оздоровления ¦ МБ - ¦В течение ¦Будет оздоровлено ¦
¦ ¦работников образования¦ 448,0 ¦года ¦20 педагогов и 200¦
¦ ¦и их детей; ¦ ¦ ¦детей работников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦4.3.4.3. ¦Выделения квартир, ¦Специальный¦В течение ¦Улучшение ¦
¦ ¦приобретения льготных ¦жилищно- ¦года ¦жилищно-бытовых ¦
¦ ¦кредитов на ¦ссудный ¦ ¦условий педагогов.¦
¦ ¦строительство и ¦фонд ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение жилья. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.3.5. ¦Осуществить меры по ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективному ¦ 47770,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оптимизации расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.1. ¦Установить ¦ МБ - ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦теплосчетчики в ¦ 1000,0 ¦года ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.2. ¦Создать единый ¦ МБ - ¦В течение ¦Создание центра ¦
¦ ¦расчетный центр ¦ 5010,0 ¦года ¦позволит сократить¦
¦ ¦Городского управления ¦ ¦ ¦количество ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦распорядителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документооборот, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество и сроки¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦прохождения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимозачетов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ускорить расчеты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по банку и по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлять ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦системный подход к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведению финансово-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учету, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетности. ¦
¦4.3.5.3. ¦Упорядочить ¦ ¦с 01.07.01¦ ¦
¦ ¦родительскую плату за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание детей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.4. ¦Расширить перечень ¦ ¦В течение ¦Использование ¦
¦ ¦платных услуг в ¦ ¦года ¦школьных бассейнов¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦в целях ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦осуществления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий среди ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского населения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. На базе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦классов школ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦откроются платные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦игровые кружки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦студии повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамотности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бассейны - 28,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. в год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьют. кл. - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год. ¦
¦4.3.5.5. ¦Реорганизовать 7 ¦ ¦В течение ¦Экономический ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦года ¦эффект с учетом ¦
¦ ¦учреждений; ¦ ¦ ¦затрат составит: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1341,6 - 552,0 = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦789,6 тыс. руб. ¦
¦4.3.5.6. ¦Пересмотреть договора ¦ ¦В течение ¦7,9 тыс. руб. в ¦
¦ ¦об аренде помещений и ¦ ¦года ¦месяц, 94,8 в год.¦
¦ ¦возмещении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.7. ¦Расширить деятельность¦ МБ- ¦ежем. ¦Сокращение ¦
¦ ¦отделов питания и ¦ 34610,0 ¦ ¦расходов на ¦
¦ ¦ремонта торгово- ¦ МБ - ¦ ¦ремонт и ¦
¦ ¦технологического ¦ 2300,0 ¦ ¦содержание ¦
¦ ¦оборудования; ¦ ¦ ¦торгово- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦
¦4.3.5.8. ¦Установить лимиты на ¦ ¦В течение ¦227,8 тыс. руб. в ¦
¦ ¦автотранспорт для ¦ ¦года ¦год ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений (сокращение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в количестве ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 единиц); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.9. ¦Организовать работу ¦ ¦В течение ¦3071,0 тыс. руб. в¦
¦ ¦попечительских советов¦ ¦года ¦месяц, 18120,0 в ¦
¦ ¦в образовательных ¦ ¦ ¦год ¦
¦ ¦учреждениях (ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническая база и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спонсорских средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работа учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наценка на продукты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3.5.10.¦Создать временные ¦ ¦В течение ¦28 рабочих мест, ¦
¦ ¦рабочие места в ¦ ¦года ¦3000 детей ¦
¦ ¦учреждениях за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств отдела ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости, в т.ч. для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ремонта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 96315,0 ¦ ¦Экономический ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦эффект 14281,5 ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 44659,0 ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 11806,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФСС - фонд социального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ страхования ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.4. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.4.1. ¦Проводить активную ¦ ¦ 2001 ¦Снижение ¦
¦ ¦политику занятости ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦населения за счет: ¦ ¦ ¦напряженности на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынке труда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. Переход ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦из социально ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦незащищенных в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самообеспеченных. ¦
¦4.4.1.1. ¦Оказания ¦ФБ - 270,0 ¦ ¦Предоставление ¦
¦ ¦консультационных ¦ ¦ ¦консультационных ¦
¦ ¦услуг (информационный ¦ ¦ ¦услуг 8,5 тыс. ¦
¦ ¦центр "Вакансия"); ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦4.4.1.2. ¦Посредничества в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоустройстве ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, обратившихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в службу занятости, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содействию занятости: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ярмарки вакансий ¦ ¦ ¦Вакансии для 380 ¦
¦ ¦ рабочих мест; ¦ ¦ ¦человек. ¦
¦ ¦- мини-ярмарки ¦ ¦ ¦Вакансии для 1800 ¦
¦ ¦ вакансий; ¦ ¦ ¦человек. ¦
¦ ¦- гарантированное ¦ ¦ ¦Собеседование для ¦
¦ ¦ собеседование; ¦ ¦ ¦140 человек. ¦
¦ ¦- конкурсный отбор; ¦ ¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 человек. ¦
¦ ¦б) содействие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости особо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающимся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- молодежи (программа ¦ ФБ - ¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦"Молодежная практика);¦ 1875,0 ¦ ¦250 человек. ¦
¦ ¦- женщин, включая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ многодетных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ одиноких родителей; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- граждан, уволенных с¦ ФБ - 660,0¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦ военной службы; ¦ ¦ ¦275 человек. ¦
¦ ¦- лиц, освобожденных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из мест лишения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ свободы; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- беженцев и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вынужденных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ переселенцев; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) организации ¦ ФБ - ¦ ¦Дополнительный ¦
¦ ¦общественных работ; ¦ 2143,2 ¦ ¦заработок для 940 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек. ¦
¦ ¦г) организации ¦ ФБ - ¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦ трудоустройства ¦ 10800,0 ¦ ¦4500 человек ¦
¦ ¦ несовершеннолетних ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦
¦ ¦ граждан; ¦ ¦ ¦горожан. ¦
¦ ¦д) содействие ¦ ФБ - 210,6¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦ предпринимательской¦ ¦ ¦130 человек. ¦
¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.4.2. ¦Проводить работу по ¦ ФБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦профессиональной ¦ 6230,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению безработных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.2.1. ¦Профессиональной ¦ ФБ - 405,3¦ ¦ ¦
¦ ¦ориентации, из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) профориентационных ¦ ФБ - 300,7¦ ¦Предоставить ¦
¦ ¦услуг; ¦ ¦ ¦профориентационные¦
¦ ¦- отдел занятости ¦ ФБ - 40,0 ¦ ¦услуги 5100 ¦
¦ ¦ населения; ¦ ¦ ¦человек. ¦
¦ ¦- РЦРЧР (региональный ¦ ФБ - 260,7¦ ¦ ¦
¦ ¦ центр развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ человеческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ресурсов); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) трудоустройства ¦ ФБ - 104,6¦ ¦Трудоустройство ¦
¦ ¦длительно безработных ¦ ¦ ¦ 430 человек. ¦
¦ ¦("Клуб ищущих работу" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие программы); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отдел занятости ¦ ФБ - 78,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- РЦРЧР ¦ ФБ - 26,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (региональный центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ развития человеческ.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ресурсов); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.2.2. ¦Профессионального ¦ ФБ - ¦ ¦Обеспечить ¦
¦ ¦обучения. ¦ 5825,0 ¦ ¦профессиональное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение 1240 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.4.3. ¦Проводить работу по ¦ ФБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦материальной поддержке¦ 14760,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных граждан за¦ <*>(с ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ учетом ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ банковских¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 242,4 тыс.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) выплаты пособий по ¦ ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработице; ¦ 12363,6<*>¦ ¦ ¦
¦ ¦б) выплаты досрочных ¦ ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсий; ¦ 2327,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) материальной помощи¦ ФБ - 70,0 ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 36949,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный ¦ 36949,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.5. КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.1. ¦Обеспечить развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многообразия форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦досуговой деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе поддержки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) привлечение ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Это позволит ¦
¦ ¦кредитных ресурсов для¦ 300,0 ¦ ¦обновить парк ¦
¦ ¦организации отдыха в ¦ ¦ ¦аттракционов, ¦
¦ ¦парках города, на ¦ ¦ ¦значительно ¦
¦ ¦молодежной площадке, ¦ ¦ ¦расширить сферу ¦
¦ ¦пл. Советов, в ¦ ¦ ¦услуг. ¦
¦ ¦спортсооружениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) передачу зданий ¦ ПС - ¦ ¦Это позволит ¦
¦ ¦муниципальных ¦ 10000,0 ¦ ¦поднять уровень ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦спорта в аренду: ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦- к/театр "Аврора"; ¦ ¦ ¦увеличить число ¦
¦ ¦- восточная трибуна ¦ ¦ ¦посетивших эти ¦
¦ ¦ стадиона "Химик"; ¦ ¦ ¦учреждения до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦700 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦единовременно. ¦
¦ ¦в) расширение спектра ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Будет увеличено ¦
¦ ¦платных услуг в ¦ 740,0 ¦ ¦число спортивных ¦
¦ ¦образовательных, ¦ ¦ ¦платных секций до ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦5, кружков и ¦
¦ ¦и спортивных ¦ ¦ ¦объединений ¦
¦ ¦учреждениях; ¦ ¦ ¦культурно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений до 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дополнительно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечено к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятиям 500 чел. ¦
¦ ¦г) поддержку ¦ ¦ Ежекв. ¦Привлечение ¦
¦ ¦самостоятельности ¦ ¦ ¦внимания горожан ¦
¦ ¦творческих союзов, ¦ ¦ ¦к творчеству ¦
¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦писателей, поэтов,¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦художников, к ¦
¦ ¦национально- ¦ ¦ ¦театральному ¦
¦ ¦культурных центров в ¦ ¦ ¦искусству, к ¦
¦ ¦проведении ¦ ¦ ¦национальной ¦
¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦культуре народов ¦
¦ ¦праздников; ¦ ¦ ¦России. За счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию данных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечь 200,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦д) сохранение и ¦ ФБ - ¦ Ежекв. ¦Привлечение ¦
¦ ¦дальнейшее изучение ¦ 550,0 ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦культурно- ¦ ОБ - ¦ ¦инвестиций (общая ¦
¦ ¦исторического ¦ 550,0 ¦ ¦сумма - 350,0 ¦
¦ ¦наследия города на ¦ ПС - ¦ ¦тыс. долларов), ¦
¦ ¦основе инвестиций в ¦ 50,0 ¦ ¦участие в ¦
¦ ¦организацию музейного ¦ ¦ ¦федеральной ¦
¦ ¦дела ¦ ¦ ¦программе ¦
¦ ¦("Красная горка"). ¦ ¦ ¦"Культурное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследие России" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит создать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской музей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.2. ¦Предоставить жителям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города широкий спектр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) совершенствование ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Увеличение спектра¦
¦ ¦системы ¦ 152,0 ¦ ¦информационных ¦
¦ ¦информационного и ¦ ¦ ¦услуг в ¦
¦ ¦автоматизированного ¦ ¦ ¦библиотеках ¦
¦ ¦обслуживания населения¦ ¦ ¦города. Получение ¦
¦ ¦(выпуск специальных ¦ ¦ ¦населением ¦
¦ ¦буклетов, вестников, ¦ ¦ ¦информации через ¦
¦ ¦брошюр); ¦ ¦ ¦систему ИНТЕРНЕТ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. в год. ¦
¦ ¦б) объединение парков ¦ СС - ¦ 3 кв. ¦Сохранение сети ¦
¦ ¦города в единый ¦ 400,0 ¦ ¦парков культуры и¦
¦ ¦культурно-досуговый ¦ ¦ ¦отдыха как ¦
¦ ¦центр. ¦ ¦ ¦специфических, ¦
¦ ¦Дендрологическая ¦ ¦ ¦наиболее ¦
¦ ¦реконструкция парков ¦ ¦ ¦посещаемых ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦горожанами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стабилизация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков. ¦
¦ ¦в) создание программы ¦ СС - ¦ В течение¦Увеличение ¦
¦ ¦абонементных концертов¦ 50,0 ¦ года ¦количества ¦
¦ ¦МУК "Оркестр русских ¦ ¦ ¦концертов на ¦
¦ ¦народных инструментов"¦ ¦ ¦различных ¦
¦ ¦для педагогов и ¦ ¦ ¦концертных ¦
¦ ¦учащихся школ города; ¦ ¦ ¦площадках города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и области до 50. ¦
¦ ¦г) модернизацию ¦ СС - ¦ В течение¦Привлечение ¦
¦ ¦существующей сети ¦ 7795,7 ¦ года ¦населения в ¦
¦ ¦кинотеатров: ¦ МБ - ¦ ¦кинотеатры ¦
¦ ¦- к/т "Космос"; ¦ 1100,0 ¦ ¦города, ¦
¦ ¦- к/т "Юбилейный"; ¦ ¦ ¦увеличение общего ¦
¦ ¦- к/т "Прогресс"; ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦- к/т "Аврора"; ¦ ¦ ¦посещений до 200 ¦
¦ ¦- ДК "Москва; ¦ ¦ ¦тысяч человек. ¦
¦ ¦- В/салон "Спектр"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) организацию ¦ МБ - ¦ Ежекв. ¦Увеличение числа ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ 120 ¦ ¦студентов, ¦
¦ ¦студенческого ¦ ¦ ¦вовлеченных в ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦общественно ¦
¦ ¦ВУЗов, предоставление ¦ ¦ ¦значимую ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦деятельность. ¦
¦ ¦информационных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦студенческого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНТЕРНЕТ клуба", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпуск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюллетеня, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячный выпуск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межвузовской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦студенческой газеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Статус-Во!"); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) организацию и ¦ МБ - ¦ В течение¦Увеличение общего ¦
¦ ¦проведение городских ¦ 1600,0 ¦ года ¦количества ¦
¦ ¦культурно-массовых и ¦ ОБ - ¦ ¦зрителей до 800 ¦
¦ ¦спортивных ¦ 207,1 ¦ ¦тыс. чел., ¦
¦ ¦мероприятий; ¦ СС - ¦ ¦участников до ¦
¦ ¦ ¦ 373,3 ¦ ¦200 тыс. чел. в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовым занятиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом. ¦
¦ ¦ж) реализацию ¦ МБ - ¦ В течение¦Привлечение детей ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ 3041,0 ¦ года ¦к занятиям в ¦
¦ ¦"Муниципальные клубы ¦ ПС - ¦ ¦спортивных ¦
¦ ¦по месту жительства, ¦ 6835,9 ¦ ¦секциях клубов по ¦
¦ ¦игровые спортивные ¦ СС - ¦ ¦месту жительства, ¦
¦ ¦площадки"; ¦ 1161,0 ¦ ¦увеличение числа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений до 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦з) обеспечение ¦ СС - ¦ В течение¦Осуществление ¦
¦ ¦творческой ¦ 200,0 ¦ года ¦новых постановок, ¦
¦ ¦деятельности театра ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦на Весенней; ¦ ¦ ¦посещаемости до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 тыс. чел. ¦
¦ ¦и) многофункциональное¦ ¦ В течение¦Эффективное ¦
¦ ¦использование ¦ ¦ года ¦использование ¦
¦ ¦помещений: ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦- ДК пос. Пионер, как ¦ ¦ ¦площадей, ¦
¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦предотвращение ¦
¦ ¦ досуговый центр ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦ (библиотека, филиал ¦ ¦ Еженед. ¦расходов на ¦
¦ ¦ муз. школы № 5); ¦ ¦ ¦аренду помещений. ¦
¦ ¦- к/театры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Юбилейный", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Аврора", как ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ развлекательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ центры (танцевальное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фойе, компьютерные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ классы, зрительный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ зал); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДК строителей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ национальных культур¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (немецкий, татарский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ национальные центры)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стадион "Шахтер", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образовательный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ центр (СДЮШОР по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ хоккею с мячом); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- библиотек города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как центр проведения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к) создание летнего ¦ ¦ ¦Будет оздоровлено ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦250 детей. ¦
¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра для детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.3. ¦Обеспечить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование детей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) выявления ¦ МБ - ¦ В течение¦Создание условий ¦
¦ ¦творчески одаренных и ¦ 31852,0 ¦ года ¦для развития ¦
¦ ¦физически развитых ¦ СС - ¦ ¦способностей у ¦
¦ ¦детей (проведение ¦ 27,0 ¦ ¦детей и ¦
¦ ¦конкурсов, фестивалей,¦ ¦ ¦подростков. ¦
¦ ¦выставок, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦турниров); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) поддержки ¦ ¦ Ежекв. ¦Ежегодное ¦
¦ ¦творчески одаренных ¦ ¦ ¦получение 147 ¦
¦ ¦детей, студентов и ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ведущих спортсменов ¦ ¦ ¦стипендий. ¦
¦ ¦за достижения высоких ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных результатов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) открытия новых ¦ ¦ 1 кв. ¦Экономия ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦
¦ ¦учреждений: ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦- ДШИ на базе ДХШ ¦ ¦ ¦объединения двух ¦
¦ ¦ № 5 и ДМШ № 2; ¦ ¦ ¦школ составит ¦
¦ ¦- ДЮСШ по фигурному ¦ МБ - ¦ ¦89,04 тыс. руб. ¦
¦ ¦ катанию; ¦ 440,4 ¦ ¦Привлечение к ¦
¦ ¦- ДЮСШ по плаванию; ¦ ¦ ¦занятиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно 800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦г) повышения ¦ СС - ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦профессионального ¦ 45,0 ¦ года ¦квалификационного ¦
¦ ¦уровня тренерского и ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦преподавательского ¦ ¦ ¦преподавателей, ¦
¦ ¦состава учреждений ¦ ¦ ¦тренеров, ¦
¦ ¦культуры и спорта: ¦ ¦ ¦педагогов- ¦
¦ ¦- мастер-классы ¦ ¦ ¦организаторов, ¦
¦ ¦ ведущих педагогов ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ России - 3; ¦ ¦ ¦качества обучения ¦
¦ ¦- семинары - 6. ¦ ¦ ¦детей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.4. ¦Развивать единую ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦городскую систему ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) установку ¦ ¦ В течение¦Экономия ¦
¦ ¦теплосчетчиков в ¦ ¦ года ¦бюджетных средств ¦
¦ ¦учреждениях культуры ¦ ¦ ¦составит 800,0 ¦
¦ ¦и спорта - 18 шт.; ¦ ¦ ¦тыс. руб. в год. ¦
¦ ¦б) приобретение ¦ МБ - ¦ В течение¦Будут созданы ¦
¦ ¦музыкальных ¦ 300,0 ¦ года ¦условия для ¦
¦ ¦инструментов для ¦ СС - ¦ ¦обучения 5930 ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ 300,0 ¦ ¦детей. Срок ¦
¦ ¦ремонт музыкального и ¦ ¦ ¦годности ¦
¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦инструментов и ¦
¦ ¦оборудования; ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет продлен. ¦
¦ ¦в) передачу 65 ¦ ¦ В течение¦Гарантированное ¦
¦ ¦учреждений культуры и ¦ ¦ года ¦техническое ¦
¦ ¦спорта на обслуживание¦ ¦ ¦обслуживание ¦
¦ ¦специализированными ¦ ¦ ¦здания ¦
¦ ¦службами города; ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦косметического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта. В связи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с сокращением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия бюджетных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств составит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦280,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год. ¦
¦ ¦г) заключение ¦ ¦ ¦Дополнительные ¦
¦ ¦договоров аренды на ¦ ¦ ¦доходы составят ¦
¦ ¦неиспользуемые ¦ ¦ ¦180,0 тыс. руб. в ¦
¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦год. ¦
¦ ¦культуры и спорта; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) создание ¦ МБ - ¦ В течение¦Реализация данных ¦
¦ ¦благоприятных условий ¦ 217,0 ¦ года ¦мероприятий ¦
¦ ¦для адаптации ¦ ¦ ¦позволит ослабить ¦
¦ ¦молодежи на рынке ¦ ¦ ¦социальную ¦
¦ ¦труда за счет ¦ ¦ ¦напряженность ¦
¦ ¦привлечения молодежи, ¦ ¦ ¦среди незанятой ¦
¦ ¦подростков к ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦ ¦временным работам в ¦ ¦ ¦организовать ¦
¦ ¦зонах отдыха города, ¦ ¦ ¦досуг подростков ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦в каникулярное ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦время. ¦
¦ ¦через деятельность МУ ¦ ¦ ¦Планируется ¦
¦ ¦"Молодежная биржа ¦ ¦ ¦привлечь не менее ¦
¦ ¦труда". ¦ ¦ ¦400 человек, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 78508,0 ¦ ¦Экономический ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦эффект 28429,9 ¦
¦ ¦ПС - привлеченные ¦ 18077,9 ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный ¦ 550,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 757,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные ¦ 10352,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 48771,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.6. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Главной задачей в работе с населением является обеспечение прав жителей города на участие в городском самоуправлении, развитие творческой самодеятельности и инициативы, развитие органов территориального общественного самоуправления, более широкое вовлечение их в работу по улучшению благоустройства и содержанию жилья и территории города, организация агитационной и пропагандистской работы по созданию товариществ собственников жилья.

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятий ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.1. ¦Проведение смотра- ¦ МБ - 100,0¦ 2001 ¦Увеличение ¦
¦ ¦конкурса на звание ¦ ¦ ¦подъездов, улиц, ¦
¦ ¦"Лучший двор, дом, ¦ ¦ ¦дворов, ¦
¦ ¦подъезд, улица"; ¦ ¦ ¦отремонтированных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и благоустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦силами жителей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.2. ¦Проведение конкурса ¦ МБ - 30,0 ¦ Январь ¦Повышение ¦
¦ ¦на звание "Лучший ¦ ¦ ¦активности ¦
¦ ¦снежный городок"; ¦ ¦ ¦жителей в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройстве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дворов в зимнее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦время, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха детей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.3. ¦Развитие органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месту жительства за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) организации встреч ¦ МБ - 3,0 ¦ 2, 4 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦с населением Главы ¦ ¦ ¦информированности ¦
¦ ¦города, депутатов ¦ ¦ ¦жителей о ¦
¦ ¦городского Совета ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦народных депутатов; ¦ ¦ ¦администрации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятие социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряженности. ¦
¦ ¦б) организации работы ¦ МБ - 3,0 ¦ В течение¦Оказание ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ года ¦информационной и ¦
¦ ¦приемных; ¦ ¦ ¦консультативной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению. ¦
¦ ¦в) организации ¦ ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦деятельности Центров ¦ ¦ года ¦координации ¦
¦ ¦по работе с населением¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦по месту жительства; ¦ ¦ ¦органов ТОС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ЖКХ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка, оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи. ¦
¦ ¦г) проведения ¦ МБ - 134,0¦ В течение¦Организация ¦
¦ ¦массовых мероприятий; ¦ ¦ года ¦досуга населения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инициативы жителей¦
¦ ¦д) поощрения актива ¦ МБ - 60,0 ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦за организацию работы ¦ ¦ года ¦ответственности и ¦
¦ ¦по благоустройству ¦ ¦ ¦активности членов ¦
¦ ¦улиц, дворов, ¦ ¦ ¦органов ТОС в ¦
¦ ¦подъездов, за ¦ ¦ ¦развитии и ¦
¦ ¦выполнение заданий ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦управлений по ¦ ¦ ¦общественного ¦
¦ ¦содержанию жилого ¦ ¦ ¦самоуправления. ¦
¦ ¦фонда, охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правопорядка. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.4. ¦Предоставление льгот ¦ МБ - 30,0 ¦ 3 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦председателям уличных ¦ ¦ ¦ответственности и ¦
¦ ¦комитетов на налог на ¦ ¦ ¦активности ¦
¦ ¦имущество физических ¦ ¦ ¦председателей ¦
¦ ¦лиц и земельный налог ¦ ¦ ¦уличных комитетов ¦
¦ ¦в части, остающейся в ¦ ¦ ¦в работе с ¦
¦ ¦бюджете города; ¦ ¦ ¦населением по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц, повышаемости¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора налогов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правопорядка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказание помощи ТУ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.5. ¦Организация работы с ¦ МБ - 100,0¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦общественно- ¦ ¦ года ¦активности ¦
¦ ¦политическими, ¦ ¦ ¦общественно- ¦
¦ ¦религиозными ¦ ¦ ¦политических и ¦
¦ ¦организациями; ¦ ¦ ¦религиозных ¦
¦ ¦проведение собраний, ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦конференций, ¦ ¦ ¦пропаганде ¦
¦ ¦мероприятий; ¦ ¦ ¦деятельности и ¦
¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦политики ¦
¦ ¦методических ¦ ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦материалов; ¦ ¦ ¦города Кемерово. ¦
¦ ¦оформление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стендов и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 460,0¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 460,0¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.7.1. ¦Мероприятия по охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦атмосферного воздуха: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.1.1. ¦Организация ¦ЭФ - 500,0 ¦ 2001 ¦Снижение выброса ¦
¦ ¦передвижного поста ¦ ¦ ¦золы в атмосферу ¦
¦ ¦контроля за выбросами ¦ ¦ ¦на 300 тонн/год. ¦
¦ ¦в атмосферу; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.1.2. ¦Замена труб "Вентури" ¦СС - ¦ 2001 ¦Снижение выброса ¦
¦ ¦на золоулавливающей ¦1750,0 ¦ ¦золы в атмосферу ¦
¦ ¦установке на более ¦ЭФ -100,0 ¦ ¦на 40 тонн/год. ¦
¦ ¦эффективную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вертикальную на к/а ¦СС - 817,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 9 Кем. ТЭЦ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.1.3. ¦Перевод автотранспорта¦ЭФ - 817,0 ¦ 2001 ¦Снижение выброса ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦предприятий на газовое¦ ¦ ¦веществ в ¦
¦ ¦топливо. ¦ ¦ ¦атмосферу. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.7.2. ¦Мероприятия по охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водного бассейна: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.2.1. ¦Внедрение технологии ¦СС - ¦ 2001 - ¦Ликвидация ¦
¦ ¦обработки и утилизации¦10000,0 ¦ 2002 ¦аварийного сброса ¦
¦ ¦осадка сточных вод ¦ЭФ - ¦ ¦осадка в реку ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦3409,5 ¦ ¦Томь. ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.2.2. ¦Ликвидация источников ¦ЭФ - 436,5 ¦ 2001 ¦Удаление из ¦
¦ ¦загрязнения в водо- ¦ ¦ ¦водоохранной зоны ¦
¦ ¦охранной зоне рек ¦ ¦ ¦4875 куб. м. ¦
¦ ¦Искитимка, ¦ ¦ ¦отходов. ¦
¦ ¦Б.Камышенная, Куро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Искитим, вырубки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поросли, сноса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деревьев; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.2.3. ¦Ликвидация источников ¦ЭФ - 62,49 ¦ 2001 ¦Удаление из ¦
¦ ¦загрязнения в ¦ ¦ ¦водоохранной зоны ¦
¦ ¦водоохранной зоне реки¦ ¦ ¦1000 куб. м. ¦
¦ ¦Томь ¦ ¦ ¦отходов. ¦
¦4.7.2.4. ¦Проектирование ¦ЭФ - 411,5 ¦ 2001 ¦Сокращение сброса ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦поверхностных сточных ¦ ¦ ¦веществ в реку ¦
¦ ¦вод Ленинского района.¦ ¦ ¦Томь. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.7.3. ¦Мероприятия по охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и рациональному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию земель: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.3.1. ¦Демеркуризация ¦ЭФ - 307,0 ¦ 2001 ¦Предотвращение ¦
¦ ¦отработавших ртутных ¦ ¦ ¦ртутного ¦
¦ ¦отходов бюджетных ¦ ¦ ¦загрязнения от 45 ¦
¦ ¦организаций города; ¦ ¦ ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртутьсодержащих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ламп. ¦
¦4.7.3.2. ¦Сбор и утилизация ¦СС - ¦ 2001 - ¦Переработка 15 ¦
¦ ¦изношенных ¦5400,0 ¦ 2002 ¦тыс. тонн ¦
¦ ¦автомобильных шин, ¦ПС - ¦ ¦изношенных шин, ¦
¦ ¦сбор и регенерация ¦3825,0 ¦ ¦переработка 3 ¦
¦ ¦отработанных масел в ¦ЭФ - ¦ ¦тыс. тонн ¦
¦ ¦ФГУП ПО "Прогресс"; ¦1400,0 ¦ ¦отработанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦масел. ¦
¦4.7.3.3. ¦Создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной базы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных по отходам. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦29235,99 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - Собственные ¦17967,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЭФ - Экологический ¦ 7443,99 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - Привлеченные ¦ 3825,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.8.1. ¦Оказать поддержку ¦БС - 200,0 ¦ В течение¦Создание ¦
¦ ¦предприятиям пищевой, ¦ ¦ года ¦комплексного ¦
¦ ¦перерабатывающей ¦ ¦ ¦приемного пункта, ¦
¦ ¦промышленности, ¦ ¦ ¦улучшение условий ¦
¦ ¦потребительского рынка¦ ¦ ¦предоставления ¦
¦ ¦и услуг через ¦ ¦ ¦услуг и создание ¦
¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦новых 7 рабочих ¦
¦ ¦налоговых льгот и ¦ ¦ ¦мест. ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.8.2. ¦Расширение сети ¦СС - ¦ В течение¦Привлечение ¦
¦ ¦предприятий торговли ¦52490,0 ¦ года ¦инвестиций, ¦
¦ ¦и общественного ¦ ¦ ¦улучшение условий ¦
¦ ¦питания за счет: ¦ ¦ ¦предоставления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг и создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦70 новых рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест. ¦
¦4.8.2.1. ¦Строительства ¦СС - ¦ ¦Расширение сети ¦
¦ ¦предприятий ¦4000,0 ¦ ¦обслуживания, ¦
¦ ¦общественного питания:¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦района. ¦
¦ ¦а) кафе АООТ ¦СС - 2 ¦ ¦Ввод 50 ¦
¦ ¦"Кемеровопромстрой" ¦500,0 ¦ ¦посадочных мест, ¦
¦ ¦бульвару Строителей, ¦ ¦ ¦15 рабочих мест. ¦
¦ ¦28; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) кафе ООО "Цыплята ¦СС - 1 ¦ ¦Ввод кафе на 20 ¦
¦ ¦табака" по проспекту ¦500,0 ¦ ¦посадочных мест, ¦
¦ ¦Октябрьскому, 44. ¦ ¦ ¦10 рабочих мест. ¦
¦4.8.2.2. ¦Строительства ¦СС - ¦ ¦Ввод торговых ¦
¦ ¦торгового центра ЗАО ¦15000,0 ¦ ¦площадей 3600 ¦
¦ ¦система "Чибис" по ¦ ¦ ¦кв. м, в том ¦
¦ ¦проспекту ¦ ¦ ¦числе: ¦
¦ ¦Октябрьскому, 61, ¦ ¦ ¦магазин - 1800 ¦
¦ ¦5400 кв. м. (общая ¦ ¦ ¦кв. м, кафе на 60 ¦
¦ ¦стоимость 35 млн. ¦ ¦ ¦посадочных мест, ¦
¦ ¦руб.). ¦ ¦ ¦рабочих мест - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦45, автостоянка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 70 автомашин. ¦
¦4.8.2.3. ¦Строительства рынков: ¦СС - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦а) "Гостиный двор" ¦14500,0 ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦вторая очередь ООО ¦СС - 4 ¦ ¦потребительского ¦
¦ ¦"Гостиный двор"; ¦500,0 ¦ ¦рынка Заводского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦района. ¦
¦ ¦б) крытый рынок ЗАО ¦СС - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦"Кемеровский крытый ¦10000,0 ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦рынок" объединения ¦ ¦ ¦потребительского ¦
¦ ¦рынков Кузбасса по ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦бульвару Строителей, ¦ ¦ ¦Центрального ¦
¦ ¦46 ¦ ¦ ¦района. ¦
¦4.8.2.4. ¦Реконструкции магазина¦СС - ¦ ¦Повышение уровня ¦
¦ ¦"Катюша" частного ¦240,0 ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦предпринимателя ¦ ¦ ¦покупателей и ¦
¦ ¦Тыченко по улице ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦Инициативной, 36. ¦ ¦ ¦внешнего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вида предприятия. ¦
¦4.8.2.5. ¦Реконструкции рынков: ¦СС - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ ¦18750,0 ¦ ¦архитектурного ¦
¦ ¦а) "Кондор" ЗАО ¦СС - ¦ ¦облика торговых ¦
¦ ¦"Кондор" по проспекту ¦450,0 ¦ ¦предприятий, ¦
¦ ¦Октябрьскому, 68; ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦б) "Октябрьский" и ¦СС - ¦ ¦продавцов и ¦
¦ ¦торговой площадки ООО ¦14000,0 ¦ ¦покупателей. ¦
¦ ¦"Творец ХВ" по улице ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кирова; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) "Крытый рынок" ¦СС - ¦ ¦Ввод в ¦
¦ ¦филиала "Кемеровский ¦3000,0 ¦ ¦эксплуатацию ¦
¦ ¦рынок" ЗАО ¦ ¦ ¦второго яруса ¦
¦ ¦"Объединение рынков ¦ ¦ ¦павильона, ¦
¦ ¦Кузбасса" по улице ¦ ¦ ¦вещевых рядов и ¦
¦ ¦Коломейцева, 10; ¦ ¦ ¦др. ¦
¦ ¦г) рынок на МЖК ООО ¦СС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦"АОН - Сервис" по ¦1300,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекту Шахтеров; ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.8.3. ¦Совершенствование ¦СС - ¦ В течение¦ ¦
¦ ¦материально- ¦550,0 ¦ года ¦ ¦
¦ ¦технической базы за ¦ПС- ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет предприятий ¦250,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) установки ¦СС - 28,0 ¦ ¦Расширение ¦
¦ ¦модульного ¦ ¦ ¦ассортимента и ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦внедрения новых ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦технологий ЗАО Фирмы ¦ ¦ ¦выпускаемой ¦
¦ ¦"Темп"; ¦ ¦ ¦продукции. ¦
¦ ¦б) приобретения ¦СС - 72,0 ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦организации участка ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦для обучения ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦специалистов по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту обуви ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фирмы "Темп"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) установки торгово- ¦СС - ¦ ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦технологического ¦200,0 ¦ ¦предоставления ¦
¦ ¦оборудования на рынке ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦ООО "Ажур-Тревел"; ¦ ¦ ¦потребителям. ¦
¦ ¦г) установки фасовочно¦ПС - ¦ ¦Совершенствование ¦
¦ ¦- паковочной линии ООО¦250,0 ¦ ¦технологических ¦
¦ ¦"Умельцы". ¦ ¦ ¦процессов. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦53240,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные ¦52790,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БС - бюджетные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.9. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.9.1. ¦Перераспределить ¦ ¦ до 1 мая ¦Повышение ¦
¦ ¦штатную численность ¦ ¦ мая ¦общественной ¦
¦ ¦милиции общественной ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦безопасности с учетом ¦ ¦ ¦граждан ¦
¦ ¦криминогенной ¦ ¦ ¦Центрального ¦
¦ ¦обстановки в районах ¦ ¦ ¦района и снижение ¦
¦ ¦города. ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершаемых на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах города. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.9.2. ¦Организовать ¦ ¦ 1 кв. ¦Улучшение ¦
¦ ¦взаимодействие отделов¦ ¦ ¦профилактической ¦
¦ ¦внутренних дел с ¦ ¦ ¦работы с ¦
¦ ¦центрами по работе с ¦ ¦ ¦населением по ¦
¦ ¦населением. ¦ ¦ ¦месту жительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с целью сокращений¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершаемых на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовой почве. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.9.3. ¦Увеличить численность ¦ МБ - ¦ в ¦Перекрытие ¦
¦ ¦специальных ¦ 3400,0 ¦ течение ¦каналов ввоза ¦
¦ ¦подразделений по ¦ ¦ года ¦наркотических ¦
¦ ¦борьбе с незаконным ¦ ¦ ¦средств в город, ¦
¦ ¦оборотом наркотиков и ¦ ¦ ¦установление мест ¦
¦ ¦обеспечить необходимой¦ ¦ ¦их сбыта и ¦
¦ ¦техникой и ¦ ¦ ¦распространения, ¦
¦ ¦оборудованием. ¦ ¦ ¦пресечение сбыта. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.9.4. ¦Снизить количество ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ ¦правонарушений со ¦ ¦ течение ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.9.4.1. ¦Введения в штаты ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦подразделений по ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦предупреждению ¦ ¦ ¦правонарушений, ¦
¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦совершаемых ¦
¦ ¦несовершеннолетних ОВД¦ ¦ ¦несовершеннолетни-¦
¦ ¦5 должностей ¦ ¦ ¦ми, предупреждение¦
¦ ¦инспекторов- ¦ ¦ ¦бродяжничества и ¦
¦ ¦наркологов ¦ ¦ ¦безнадзорности ¦
¦ ¦и организации ¦ ¦ ¦подростков ¦
¦ ¦взаимодействия с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.9.4.2. ¦Выделения на летний ¦ ¦ ¦Организация в ¦
¦ ¦сезон 2-х инспекторов ¦ ¦ ¦летнее время ¦
¦ ¦ОППН, 6 курсантов ¦ ¦ ¦отдыха ¦
¦ ¦военного института ¦ ¦ ¦подростков, ¦
¦ ¦связи и 6 ¦ ¦ ¦состоящих на ¦
¦ ¦военнослужащих в/ч ¦ ¦ ¦учете в ОППН ОВД. ¦
¦ ¦6607 в лагеря отдыха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Юность"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.9.4.3. ¦Организации и ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦проведения комплексных¦ ¦ ¦общественности к ¦
¦ ¦широкомасштабных ¦ ¦ ¦работе по ¦
¦ ¦операций "Подросток" и¦ ¦ ¦выявлению лиц ¦
¦ ¦"Внимание! Дети!". ¦ ¦ ¦склонных к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


4.10. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.10.1. ¦Укрепить материально- ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦техническую базу за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.1.1.¦Содержания ¦ ФППС - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦спецавтотранспорта; ¦ 180,0 ¦ ¦качества работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на пожаре. ¦
¦4.10.1.2.¦Приобретения пожарной ¦ ФППС - ¦ ¦Повышение боевой ¦
¦ ¦цистерны; ¦ 1300,0 ¦ ¦готовности. ¦
¦4.10.1.3.¦Приобретения средств ¦ ФППС - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦защиты органов ¦ 2000,0 ¦ ¦боеготовности. ¦
¦ ¦дыхания на сжатом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздухе; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.1.4.¦Приобретения ¦ ФППС - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦обмундирования; ¦ 700,0 ¦ ¦боеготовности. ¦
¦4.10.1.5.¦Приобретения ¦ ФППС - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦химпоглотителя; ¦ 130,0 ¦ ¦боеготовности. ¦
¦4.10.1.6.¦Проведения ремонтных ¦ ФППС - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦работ в зданиях ¦ 1000,0 ¦ ¦сохранности ¦
¦ ¦пожарных частей; ¦ ¦ ¦пожарно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств и зданий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарных частей. ¦
¦4.10.1.7.¦Приобретения пожарно -¦ ФППС - ¦ ¦Уменьшение ¦
¦ ¦технического ¦ 310,81¦ ¦времени работы ¦
¦ ¦орудования. ¦ ¦ ¦на пожаре ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.10.2. ¦Укрепить кадры ¦ ¦ 2001 ¦Создание условий ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦для закрепления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделениях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарнизона, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрового ядра, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовых гарантий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦личного состава. ¦
¦4.10.2.1.¦Доведения штатной ¦ ФППС - ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦численности ¦ 250,0 ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦инспекторов ГПН до ¦ ¦ ¦профилактической ¦
¦ ¦нормативной (положено ¦ ¦ ¦работы в жилых ¦
¦ ¦- 67, имеется - 34, ¦ ¦ ¦домах и на ¦
¦ ¦запланировано на ¦ ¦ ¦охраняемых ¦
¦ ¦2001 г. 7 человек); ¦ ¦ ¦объектах. ¦
¦4.10.2.2.¦Подготовки и повышения¦ ФППС - ¦ ¦Повышение уровня ¦
¦ ¦квалификации в ¦ 200,0 ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦учебных заведениях ¦ ¦ ¦мастерства. ¦
¦ ¦МВД РФ (необходимо на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 г. 14 человек); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.2.3.¦Принятия долевого ¦ ФППС - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦участия в ¦ 170,0 ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦строительстве жилья и ¦ ¦ ¦правовых гарантий ¦
¦ ¦предоставления ссуд ¦ ¦ ¦личного состава. ¦
¦ ¦на приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство жилья; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.2.4.¦Чествования ветеранов ¦ ФППС - ¦ 1 - 2 кв.¦Формирование ¦
¦ ¦и поощрения личного ¦ 50,0 ¦ ¦устойчивого ¦
¦ ¦состава; ¦ ¦ ¦кадрового ядра. ¦
¦4.10.2.5.¦Решения вопроса о ¦ ¦ 1 - 2 кв.¦Формирование ¦
¦ ¦выделении 6 комнат ¦ ¦ ¦устойчивого ¦
¦ ¦гостиничного типа в ¦ ¦ ¦кадрового ядра. ¦
¦ ¦общежитиях, с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечения молодых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов Восточно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сибирского института ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МВД. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.10.3. ¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.3.1.¦Расследования пожаров ¦ ФППС - ¦ 1 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦путем обеспечения ¦ 50,0 ¦ ¦качества ¦
¦ ¦групп дознания по ¦ ¦ ¦расследуемых ¦
¦ ¦делам о пожарах, ¦ ¦ ¦пожаров. ¦
¦ ¦необходимыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литературой; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10.3.2.¦Предупреждения ¦ ФППС - ¦ 2001 ¦Снижение ¦
¦ ¦пожаров и гибели ¦ 150,0 ¦ ¦количества ¦
¦ ¦людей; ¦ ¦ ¦пожаров и гибели ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦людей. ¦
¦4.10.3.3.¦Наглядной агитации, ¦ ФППС - ¦ 2001 ¦Широкий охват ¦
¦ ¦кино-видео ¦ 21,0 ¦ ¦жителей города, ¦
¦ ¦пропаганды; ¦ ¦ ¦рабочих и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий с целью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожаров в жилье и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на производстве. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оперативное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наглядное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение мерам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кругозора. ¦
¦4.10.3.4.¦Обучения мерам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста и учащихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждение путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) проведения занятий ¦ ФППС - ¦ ¦Формирование у ¦
¦ ¦спортивных состязаний ¦ 27,3 ¦ ¦детей дошкольного ¦
¦ ¦с элементами пожарно- ¦ ¦ ¦возраста и ¦
¦ ¦прикладного спорта, ¦ ¦ ¦учащихся ¦
¦ ¦КВНов, викторин ¦ ¦ ¦общеобразователь- ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ных учреждений ¦
¦ ¦тематики; ¦ ¦ ¦основных навыков ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦огнем, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правильного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦восприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦опасности пожаров.¦
¦ ¦б) проведения ¦ ФППС - ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦месячника пожарной ¦ 32,0 ¦ ¦количества ¦
¦ ¦безопасности в детских¦ ¦ ¦пожаров, ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦происшедших по ¦
¦ ¦учреждениях; ¦ ¦ ¦причине детской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шалости с огнем, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гибели людей при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожаре. ¦
¦ ¦в) организации ¦ ФППС - ¦ ¦Внешкольное ¦
¦ ¦экскурсий в пожарные ¦ 7,8 ¦ ¦изучение правил ¦
¦ ¦подразделения, Центр ¦ ¦ ¦пожарной ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦безопасности. ¦
¦ ¦пропаганды; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) проведения ¦ ФППС - ¦ ¦Внешкольное ¦
¦ ¦мероприятий в детских ¦ 11,6 ¦ ¦изучение правил ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦пожарной ¦
¦ ¦летних учреждениях; ¦ ¦ ¦безопасности. ¦
¦ ¦д) создания базового ¦ ФППС - ¦ ¦Профориентация ¦
¦ ¦класса по ¦ 3,7 ¦ ¦учащихся старших ¦
¦ ¦углубленному изучению ¦ ¦ ¦классов. ¦
¦ ¦пожарного дела. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 6764,21¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФППС - фонд поддержки ¦ 6764,21¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

5.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.1.1. ¦Обеспечить надежную и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стабильную работу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных служб ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.1.1. ¦Совершенствования ¦ ¦ 1 кв. ¦Повышение взаимной¦
¦ ¦договорных отношений с¦ ¦ ¦ответственности. ¦
¦ ¦предприятиями - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставщиками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угля; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.1.2. ¦Выполнения целевых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) капитальный ремонт ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦- жилого фонда ¦ 40000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ремонт кровель, вынос¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем отопления из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стеновых панелей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевод на электро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеприготовление); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бань, благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кладбищ города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) улучшение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения 24 и 25¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) реализация ¦ ОБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Подготовка ¦
¦ ¦областной программы ¦ 8500,0 ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦"Подготовка к зиме". ¦ ¦ ¦коммунального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства города к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиме. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.1.2. ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службами путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.2.1. ¦Расчета экономического¦ ¦ 4 кв. ¦ ¦
¦ ¦эффекта перехода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных МП ЖКХ на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другую форму ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерное общество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ОАО); ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.2.2. ¦Создания единой сети ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦Улучшение качества¦
¦ ¦по приему коммунальных¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦платежей с населением;¦ ¦ ¦населения. ¦
¦5.1.2.3. ¦Разработки типового ¦ ¦ 1 кв. ¦Упорядочение ¦
¦ ¦проекта договора ¦ ¦ ¦отношений жителей ¦
¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦с ¦
¦ ¦по содержанию жилого ¦ ¦ ¦эксплуатационными ¦
¦ ¦фонда и коммунальных ¦ ¦ ¦организациями. ¦
¦ ¦услуг для нанимателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственников жилья; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.2.4. ¦Создания ТСЖ ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦Создание условий, ¦
¦ ¦(товариществ ¦ ¦ ¦способствующих ¦
¦ ¦собственников жилья). ¦ ¦ ¦снижению затрат на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.1.3. ¦Экономия бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.3.1. ¦Выполнения областной ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦Экономия ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦энергоресурсов. ¦
¦ ¦"Энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.3.2. ¦Проведения конкурса ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦ ¦
¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и выполнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1.3.3. ¦Установления контроля ¦ ¦ Ежекварт.¦ ¦
¦ ¦за лимитами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ЖКХ. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 48 500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 40 000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 8 500,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5.2. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.2.1. ¦Оказать услуги по ¦ МБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Бесперебойная ¦
¦ ¦перевозке населения ¦ 52000,0 ¦ ¦перевозка ¦
¦ ¦городским транспортом ¦ ФБ - ¦ ¦пассажиров. ¦
¦ ¦общего пользования в ¦ 38000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме 950 тыс. машино¦ ПС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦часов, за счет: ¦ 160000,0 ¦ ¦ ¦
¦5.2.1.1. ¦Сокращения объемов ¦ ¦ 1 кв. ¦Сокращение дотации¦
¦ ¦дотируемых перевозок ¦ ¦ ¦бюджета. ¦
¦ ¦на 40% с одновременным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2.1.2. ¦Изучения ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦Экономия затрат ¦
¦ ¦пассажиропотока и ¦ ¦ ¦650 тыс. руб. ¦
¦ ¦совершенствования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутной сети: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) сокращения ¦ ¦ ¦Повышение качества¦
¦ ¦нерентабельных ¦ ¦ ¦обслуживания. ¦
¦ ¦маршрутов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦графиков движения на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 тыс. машино-часов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) удлинения маршрутов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с расширением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границ застройки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2.1.3. ¦Сокращения ¦ ¦ 1 - 4 кв.¦Экономия затрат ¦
¦ ¦непроизводительных ¦ ¦ ¦3500 тыс. руб. ¦
¦ ¦пробегов не менее 5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от общих: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) перераспределения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов между ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) организации пунктов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водителей при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспетчерских; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) составления гибкого¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расписания движения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта в течение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня, недели, сезона. ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2.1.4. ¦Капитального ремонта ¦ МБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Повышение качества¦
¦ ¦подвижного состава не ¦ 28800,0 ¦ ¦пассажирских ¦
¦ ¦менее 70 единиц; ¦ ¦ ¦перевозок в связи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с улучшением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния парка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава. ¦
¦5.2.1.5. ¦Организации сборки ¦ МБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Снижение ¦
¦ ¦троллейбусов; ¦ 12000,0 ¦ ¦эксплуатационных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат. ¦
¦5.2.1.6. ¦Усиления контроля за ¦ МБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Экономия затрат ¦
¦ ¦расходованием ¦ 300,0 ¦ ¦1500 тыс. руб. ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем установки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерительных приборов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и приборов учета; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2.1.7. ¦Перевода 50 единиц ¦ ПС - ¦ 1 - 4 кв.¦Экономия затрат ¦
¦ ¦автобусов ПАЗ - 3205 ¦ 21000,0 ¦ ¦4300,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦на газовое топливо. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.2.2. ¦Оказать услуги по ¦ ПС - ¦ 1 - 4 кв.¦Бесперебойная ¦
¦ ¦перевозке населения ¦ 105000,0 ¦ ¦перевозка ¦
¦ ¦маршрутными такси в ¦ ¦ ¦пассажиров. ¦
¦ ¦объеме 1300 тыс. м/ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.2.3. ¦Оказать услуги по ¦ МБ - ¦ 1 - 4 кв.¦Бесперебойная ¦
¦ ¦перевозке населения ¦ 18000,0 ¦ ¦перевозка ¦
¦ ¦пригородным ¦ ФБ - ¦ ¦пассажиров. ¦
¦ ¦транспортом общего ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования в ¦ ПС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦250 тыс. м/ч. ¦ 35000,0 ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.2.4. ¦Развивать ¦ ПС - ¦ 1 - 4 кв.¦Улучшение условий ¦
¦ ¦производственное ¦ 15500,0 ¦ ¦труда. ¦
¦ ¦строительство, в т.ч. ¦ ПС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦продолжить ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспетчерского пункта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по пр. Московский. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 435000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - Местный бюджет ¦ 70000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - Федеральный ¦ 50000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - Привлеченные ¦ 315500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.3.1. ¦Повысить транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатели улично- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожной сети за счет:¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.1.1. ¦Строительства, ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦Продление срока ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ 10500,0 ¦ ¦службы дорожных ¦
¦ ¦ремонта дорожных ¦ ¦ ¦покрытий. ¦
¦ ¦покрытий; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.1.2. ¦Проведения мероприятий¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦ ¦
¦ ¦по защите дорожных ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытий от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрушающего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействия влаги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем: устройства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки, заливки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трещин в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦асфальтобетонных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытиях битумной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мастикой, обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотвода в систему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ливневой канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.1.3. ¦Внедрения новой ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦Снижение стоимости¦
¦ ¦технологии по ¦ 5000,0 ¦ ¦работ на 20%, ¦
¦ ¦устройству тонкослойны¦ ¦ ¦сокращение сроков ¦
¦ ¦покрытий методом ¦ ¦ ¦производства работ¦
¦ ¦"Сларрисил"; ¦ ¦ ¦(движение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦открывается через¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 час). ¦
¦5.3.1.4. ¦Проведения работ по ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Обеспечивается ¦
¦ ¦обеспечению надежной и¦ 5000,0 ¦ ¦безопасность ¦
¦ ¦безопасной ¦ ¦ ¦движения по мостам¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦и путепроводам. ¦
¦ ¦городских мостов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путепроводов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.1.5. ¦Устройства трамвайных ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦Увеличивается срок¦
¦ ¦переездов из чугунных ¦ 1000,0 ¦ ¦эксплуатации, ¦
¦ ¦плит; ¦ ¦ ¦создаются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортные условия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезда. ¦
¦5.3.1.6. ¦Увеличения ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Повышение ¦
¦ ¦освещенности дорожных ¦ 400,0 ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦покрытий вследствие ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦замены ртутных ламп на¦ ¦ ¦движения. ¦
¦ ¦натриевые в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильниках уличного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.1.7. ¦Строительства новых ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Улучшение ¦
¦ ¦линий наружного ¦ 2000,0 ¦ ¦освещенности улиц,¦
¦ ¦освещения; ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности. ¦
¦5.3.1.8. ¦Выполнения дорожной ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Повышение ¦
¦ ¦разметки, установки ¦ 1300,0 ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦светофоров и дорожных ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦знаков. ¦ ¦ ¦движения. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.3.2. ¦Повысить комфортность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской среды за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.1. ¦Выполнения наказов ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦избирателей, ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦высказанных на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦встречах с депутатами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и Главой города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.2. ¦Строительства ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦ ¦
¦ ¦новых скверов, ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦газонов и цветников; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.3. ¦Строительства и ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦ ¦
¦ ¦ремонта тротуаров; ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.4. ¦Развития зон отдыха у ¦ МБ - ¦ 2 - 3 кв.¦ ¦
¦ ¦воды; ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.5. ¦Выполнения работ по ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦текущему содержанию ¦ 76945,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3.2.6. ¦Привлечения ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦общественности к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работам по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских территорий. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 110945,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - Местный бюджет ¦ 110945,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5.4. ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.4.1. ¦Осуществлять ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦строительство жилых ¦ 112750,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов, объектов ¦ ДС- ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сферы, ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов, капитальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслей, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4.1.1. ¦Долевого участия ¦ ДС - ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦предприятий, ¦ 10000,0 ¦ ¦строительства ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦жилья, улучшение ¦
¦ ¦физических лиц, ¦ ¦ ¦жилищных условий. ¦
¦ ¦средств федерального, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4.1.2. ¦Использования платы ¦ МБ - ¦ ¦Ведение земельного¦
¦ ¦за землю, арендной ¦ 7000,0 ¦ ¦кадастра, ¦
¦ ¦платы за землю. ¦ ¦ ¦мониторинга, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоение новых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.4.2. ¦Сокращать объемы ¦ ПС - ¦ 2001 ¦Сокращение объема ¦
¦ ¦незавершенного ¦ 30000,0 ¦ ¦незавершенного ¦
¦ ¦строительства объектов¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦жилищных условий ¦
¦ ¦собственности за счет:¦ ¦ ¦горожан. ¦
¦5.4.2.1. ¦Проведения анализа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4.2.2. ¦Определения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целесообразности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлечения инвесторов¦ ПС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦для достройки объектов¦ 30000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсной основе. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.4.3. ¦Осуществлять ¦ МБ - ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦выполнение целевых ¦ 8500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4.3.1. ¦"Детская площадка"; ¦ МБ - ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских площадок. ¦
¦5.4.3.2. ¦"Снос ветхого ¦ МБ - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦жилья": ¦ 5000,0 ¦ ¦жилищных условий ¦
¦ ¦переселение граждан из¦ ¦ ¦очередников. ¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 165300,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 121250,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС - привлеченные ¦ 30000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДС - долевые средства ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5.5. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДА

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.5.1. ¦Развивать жилищное ¦ МБ - ¦ 2001 ¦Снижение ¦
¦ ¦строительство на ¦ 250,0 ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦основе: ¦ ¦ ¦напряженности, ¦
¦ ¦а) выполненного ¦ ¦ ¦удовлетворение ¦
¦ ¦анализа и ¦ ¦ ¦требований ¦
¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦горожан, ¦
¦ ¦состояния поселков в ¦ ¦ ¦застройщиков. ¦
¦ ¦границах новой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской черты; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) поиска резервов под¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) разработки схемы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, вошедших в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городскую черту. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.5.2. ¦Разработать ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦нормативно-правовую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базу жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства за счет:¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5.2.1. ¦Разработки концепции ¦ МБ - ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦жилищно-гражданского ¦ 500,0 ¦ ¦городских земель ¦
¦ ¦развития города; ¦ ¦ ¦за счет их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение затрат ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инженерное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обустройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории. ¦
¦5.5.2.2. ¦Разработки правил ¦ МБ - ¦ ¦Сокращение затрат ¦
¦ ¦застройки города и ¦ 3000,0 ¦ ¦на согласование ¦
¦ ¦кадастра; ¦ ¦ ¦документации. ¦
¦5.5.2.3. ¦Разработки ¦ ¦ ¦Сокращение затрат ¦
¦ ¦водоохранных зон в ¦ ¦ ¦на согласование ¦
¦ ¦пределах городской ¦ ¦ ¦документации. ¦
¦ ¦черты. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.5.3. ¦Осуществлять застройку¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦пригородной зоны за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5.3.1. ¦Разработки проекта ¦ ¦ ¦Сокращение затрат ¦
¦ ¦пригородной зоны; ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель. ¦
¦5.5.3.2. ¦Разработки программы ¦ МБ - ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦комплексного ¦ 300,0 ¦ ¦эстетического ¦
¦ ¦оформления внешней ¦ ¦ ¦состояния города. ¦
¦ ¦среды, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Кемерово на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период до 2003 года. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 4050,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 4050,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


5.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

   ----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦Ответствен-¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ ный ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦исполнитель¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.6.1. ¦Повысить эффективность¦Комитет по ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦управлению ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦муниципаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом за счет: ¦ным ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.1. ¦Проведения ¦имуществом ¦ 2001 ¦Получение ¦
¦ ¦инвентаризации ¦ ¦ ¦реальной картины ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦о состоянии ¦
¦ ¦имущества МП и МУП; ¦ ¦ ¦имущества. ¦
¦5.6.1.2. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Получение ¦
¦ ¦за использованием ¦ ¦ ¦экономического ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦эффекта от ¦
¦ ¦собственности и ее ¦ ¦ ¦сданного в аренду ¦
¦ ¦восстановлением; ¦ ¦ ¦имущества - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9000,0 тыс. руб. ¦
¦5.6.1.3. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Дополнительное ¦
¦ ¦за поступлением в ¦ ¦ ¦поступление 50,0 ¦
¦ ¦бюджет 10% отчислений ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦от прибыли; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.4. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Пополнение ¦
¦ ¦за использованием ¦ ¦ ¦бюджета за счет ¦
¦ ¦собственниками ¦ ¦ ¦налоговых сборов. ¦
¦ ¦приватизированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров купли- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.5. ¦Ввода в действие ¦ ¦ 2001 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦нового порядка ¦ ¦ ¦максимального ¦
¦ ¦оформления договоров ¦ ¦ ¦поступления ¦
¦ ¦аренды с физическими ¦ ¦ ¦доходов от ¦
¦ ¦и юридическими ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦лицами на пользование ¦ ¦ ¦объектов ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦нежилого фонда в ¦
¦ ¦нежилого фонда, ¦ ¦ ¦городской бюджет, ¦
¦ ¦включив в него ¦ ¦ ¦упрощение ¦
¦ ¦платежи за аренду ¦ ¦ ¦процедуры ¦
¦ ¦помещений, земельных ¦ ¦ ¦оформления ¦
¦ ¦участков и оплату ¦ ¦ ¦арендных ¦
¦ ¦коммунальных услуг; ¦ ¦ ¦отношений. ¦
¦5.6.1.6. ¦Разработки и внесения ¦ ¦ 1 кв. ¦Компенсация ¦
¦ ¦изменений в ¦ ¦ 2001 ¦потерь в арендных ¦
¦ ¦действующее ¦ ¦ ¦платежах из-за ¦
¦ ¦положение "О порядке ¦ ¦ ¦инфляционных ¦
¦ ¦определения величины ¦ ¦ ¦процессов. ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами нежилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кемерово" в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфляции с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных Госкомстата; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.7. ¦Разработки и внесения ¦ ¦ 1 кв. ¦Упорядочение ¦
¦ ¦изменений и ¦ ¦ 2001 ¦использования ¦
¦ ¦дополнений к ¦ ¦ ¦арендуемых ¦
¦ ¦действующему ¦ ¦ ¦нежилых помещений ¦
¦ ¦положению "О ¦ ¦ ¦и привлечение ¦
¦ ¦регулировании ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦субарендных ¦ ¦ ¦средств в бюджет ¦
¦ ¦отношений" с учетом ¦ ¦ ¦города. ¦
¦ ¦фактической арендной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на вторичном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.8. ¦Активизирования ¦ ¦ 2001 ¦Сокращение ¦
¦ ¦претензионно-исковой ¦ ¦ ¦задолженности по ¦
¦ ¦работы; ¦ ¦ ¦арендной плате на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.9. ¦Установки порядка ¦ ¦ 1 кв. ¦Усиление ¦
¦ ¦взаимодействия с ¦ ¦ 2001 ¦ответственности ¦
¦ ¦эксплуатирующими ¦ ¦ ¦за использование ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦(балансодержателями) ¦ ¦ ¦собственности. ¦
¦ ¦по обслуживанию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельно стоящих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и принадлежащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им наружных сетей; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.10.¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦за вложением ¦ ¦ ¦сохранности ¦
¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦арендаторами на ¦ ¦ ¦собственности. ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.11.¦Обеспечения и ¦ ¦ 2001 ¦Пополнение ¦
¦ ¦постановки на учет ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦выявленного на ¦ ¦ ¦собственности, ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦устранение ¦
¦ ¦Кемерово ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦бесхозяйственного ¦ ¦ ¦опасности, ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦которую ¦
¦ ¦имущества с целью ¦ ¦ ¦представляет ¦
¦ ¦признания права ¦ ¦ ¦собой ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦бесхозяйственное ¦
¦ ¦собственности на ¦ ¦ ¦недвижимое ¦
¦ ¦него в установленном ¦ ¦ ¦имущество ¦
¦ ¦законодательством РФ ¦ ¦ ¦(разрушение, ¦
¦ ¦порядке. ¦ ¦ ¦угроза терр. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов и т.д.) ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------


6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2001 году сохранятся положительные тенденции развития промышленности города.
К началу года многие предприятия заключили мировые соглашения с кредиторами. В 2001 году имеются реальные предпосылки для выхода из под процедуры банкротства, таких предприятий, как ОАО "Кузбассэлектромотор", ЗАО "Токем".
Стабилизация экономической ситуации непосредственно связана с началом инвестиционной деятельности, внедрением новых технологий, реконструкцией действующих производств.
В химической промышленности, главной отрасли экономики, намечено:
- реконструкция физически и морально устаревшего оборудования действующих цехов, в т.ч. на производстве аммиака-1 на ОАО "Азот";
- освоение высокопрочных марок кордной ткани, увеличение загрузки действующих мощностей, переработка отходов и расширение ассортимента ТНП на ОАО "Химволокно";
- ввод в эксплуатацию линии по производству полиэтиленовой пленки, что позволит почти в 3 раза увеличить выпуск продукции на ОАО "Полимер";
- увеличение объемов производства пресс-порошка, фенолформальдегидных смол в 1,5 - 2 раза, загрузка мощностей по выпуску коагулянтов, организация производства связующих компонентов на ЗАО "Токем";
- завершение реконструкции производства красителей и увеличение загрузки мощностей к концу года до 70% на ОАО "Анилинокрасочный завод" с участием ОАО "Кузбассэнерго";
- расширение ассортимента продукции на ОАО "Завод химпродуктов";
- производство холинхлорида сыпучей формы на ОАО "Химпром".
В текстильной промышленности ожидается запуск цеха по выработке тяжелых тканей на ОАО "Ортон".
В топливно-энергетическом комплексе планируется завершить реконструкцию котла с переходом на коксовый газ на Кемеровской ГРЭС.
На ОАО "Кокс" в мае месяце планируется ввод в эксплуатацию коксовой батареи № 6. В целях утилизации коксового газа намечено дальнейшее его использование в качестве топлива на Кемеровской ГРЭС.
На предприятиях строительной индустрии:
- предполагается закончить реконструкцию производства минераловатных изделий с переходом на выпуск продукции соответствующей мировым стандартам на АООТ "Термостепс";
- за счет реструктуризации имущественного комплекса планируется увеличить выпуск рубероида с загрузкой производственных мощностей до 80%, производство картона - до 100%, а также организовать производство мешкотары и расфасовки минеральных удобрений на ЗАО "Кузбасскровля" по кооперации с ОАО "Азот".
В деревообрабатывающей отрасли предполагается:
- в III квартале запустить линию по производству паркета на ООО "Эксмебель".
- сохранить загрузку мощностей на уровне 2000 года на ОАО "Кузбассмебель".
Реализация данных проектов позволит увеличить объем продукции, создать дополнительные рабочие места, а также увеличить платежи в городской бюджет.

   ------T-----------------------T----------T-----------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.1. ¦Содействовать в ¦ 2001 ¦Рост объемов ¦
¦ ¦реализации программы ¦ ¦производства, создание ¦
¦ ¦развития ¦ ¦новых рабочих мест, ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦комплекса и созданию ¦ ¦налогооблагаемой базы. ¦
¦ ¦новых рабочих мест в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировском районе. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.2. ¦Продолжить работу по ¦ 2001 ¦Повышение эффективности¦
¦ ¦освобождению ¦ ¦производства. ¦
¦ ¦предприятий от ¦ ¦ ¦
¦ ¦несвойственных им ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, в части ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания жилья и ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соцкультбыта. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.3. ¦Осуществлять контроль ¦ 2001 ¦Выход из процедуры ¦
¦ ¦за деятельностью ¦ ¦банкротства, развитие ¦
¦ ¦предприятий-банкротов ¦ ¦реального сектора ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦экономики, сохранение и¦
¦ ¦а) анализа выполнения ¦ ¦увеличение рабочих мест¦
¦ ¦планов внешнего ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления; ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) вхождения в состав ¦ ¦ ¦
¦ ¦комитетов кредиторов ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий; ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) выработки ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместных решений по ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудящихся ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.4. ¦Заключить ¦ 1 кв. ¦Увеличение доходов ¦
¦ ¦взаимовыгодные ¦ ¦городского бюджета, ¦
¦ ¦соглашения (договора) ¦ ¦освоение новых видов ¦
¦ ¦с предприятиями - ¦ ¦продукции, обеспечение ¦
¦ ¦товаропроизводителями ¦ ¦нужд городского ¦
¦ ¦на выполнение ¦ ¦хозяйства. ¦
¦ ¦городского заказа по ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставке продукции, ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и услуг. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.5. ¦Осуществлять контроль ¦Ежемесячно¦Своевременное ¦
¦ ¦за поставкой ¦ ¦обеспечение нужд ¦
¦ ¦продукции, товаров и ¦ ¦городского хозяйства. ¦
¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.6. ¦Подготовить резерв ¦ 2001 ¦Совершенствование ¦
¦ ¦кадров для руководящего¦ ¦структуры управления. ¦
¦ ¦состава (арбитражных ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющих) не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 человек. ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+----------+------------------------


7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Усилия органов местного самоуправления в 2001 году направляются на поддержку развития малого предпринимательства в производящих сферах экономики. Цели поддержки: создание новых передовых технологий; внедрение инноваций; создание рабочих мест; расширение конкуренции в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном обслуживании.
Основными направлениями являются:
- создание конкурентной среды
- создание эффективного кредитно-финансового и инвестиционного механизма для малого предпринимательства.

   --------T-----------------------T-----------T----------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+-----------+----------+-------------------+
¦7.1. ¦Создать благоприятную ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среду за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.1. ¦Подготовки предложений ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦и замечаний к ¦ ¦ ¦нормативно- ¦
¦ ¦разрабатываемым и ¦ ¦ ¦правовой основы ¦
¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦развития малого ¦
¦ ¦нормативно-правовым ¦ ¦ ¦предприни- ¦
¦ ¦актам в сфере малого ¦ ¦ ¦мательства. ¦
¦ ¦предпринимательства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.2. ¦Открытия и организации ¦ ¦ ¦Создание новых ¦
¦ ¦работы бизнес- ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
¦ ¦инкубатора № 2 в пос. ¦ ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦Боровой; ¦ ¦ ¦налогооблагаемой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы. ¦
¦7.1.3. ¦Совершенствования ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦системы сбора, анализа ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦информации о состоянии ¦ ¦ ¦управленческих ¦
¦ ¦и тенденциях развития ¦ ¦ ¦решений. ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для выработки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управленческих решений;¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.4. ¦Привлечения субъектов ¦ ¦ ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦для развития ¦
¦ ¦предпринимательства к ¦ ¦ ¦предпринимательства¦
¦ ¦выполнению ¦ ¦ ¦и конкуренции в ¦
¦ ¦муниципального заказа; ¦ ¦ ¦городе. ¦
¦7.1.5. ¦Создания центра ¦ ¦ ¦Внедрение новых ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦технологий, ¦
¦ ¦инновационного бизнеса;¦ ¦ ¦продуктов, услуг. ¦
¦7.1.6. ¦Содействия созданию ¦ ¦ ¦Повышение качества ¦
¦ ¦малых предприятий в ¦ ¦ ¦услуг. ¦
¦ ¦сфере жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.7. ¦Организации регистрации¦ ¦ ¦Устранение ¦
¦ ¦предприятий по системе ¦ ¦ ¦административных ¦
¦ ¦"обращение в одно ¦ ¦ ¦барьеров. ¦
¦ ¦окно". ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+-----------+----------+-------------------+
¦7.2. ¦Сформировать ¦ ¦ 2001 ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦финансово-кредитный ¦ ¦ ¦доступа субъектов ¦
¦ ¦и инвестиционный ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦механизм ¦ ¦ ¦предпринимательства¦
¦ ¦финансирования малого ¦ ¦ ¦к кредитным ¦
¦ ¦предпринимательства за ¦ ¦ ¦ресурсам. ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2.1. ¦Реализации механизма ¦ МБ - ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦кредитно-гарантийного ¦ 10 000,0 ¦ ¦количества ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦предприятий и ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦под поручительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2.2. ¦Микрокредитования ¦ ¦ ¦Создание новых ¦
¦ ¦начинающих ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
¦ ¦предпринимателей; ¦ ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогооблагаемой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы. ¦
¦7.2.3. ¦Организации программы ¦ ¦ ¦Создание новых ¦
¦ ¦кредитования малого ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
¦ ¦предпринимательства за ¦ ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦счет возвратных ¦ ¦ ¦налогооблагаемой ¦
¦ ¦средств программы ¦ ¦ ¦базы. ¦
¦ ¦местного развития. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+-----------+----------+-------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет. ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
L-------+-----------------------+-----------+----------+--------------------


8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2001 ГОД

Реализация мероприятий Плана обеспечит дальнейшее развитие города, закрепление наметившихся положительных тенденций в экономике, повышение жизненного уровня населения.
Выполнение указанных мероприятий позволит увеличить объем производства на 6,2%, в основном за счет увеличения загрузки производственных мощностей.
Прибыль прибыльных предприятий должна возрасти в 1,3 раза за счет снижения издержек производства и составит 2,3 млрд. руб.
Одним из факторов роста инвестиций станет снижение налогового бремени и продолжающееся улучшение финансового состояния предприятий.
Затраты на технологические инновации в промышленности возрастут на 12%. Реализация планов реконструкции, техперевооружения и природоохранных мероприятий даст промышленным предприятиям возможность внедрить современные экологически чистые технологии, повысить конкурентоспособность промышленной продукции, создать дополнительные рабочие места.
Загрузка производственных мощностей, создание новых производств позволит обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Прием в муниципальную собственность жилых объектов и соцкультбыта позволит освободить промышленные предприятия от несвойственных им функций в части содержания.
Деятельность фонда по поддержке малого предпринимательства позволит оказывать помощь наиболее перспективным направлениям развития малого и среднего бизнеса.
Создание новых рабочих мест путем внедрения новейших технологий, увеличения загрузки действующих производственных мощностей, оказание помощи по развитию самозанятости и предпринимательской инициативы безработных, а также создание благоприятных условий для молодежи на рынке труда позволит контролировать уровень безработицы.
Мероприятия по предупреждению и компенсации негативных экологических условий жизни и здоровья населения, реконструкция и техническое перевооружение природоохранных объектов, строительство новых объектов позволят предотвратить ухудшение экологической обстановки в городе.
Должна повыситься инвестиционная привлекательность города, что будет способствовать росту финансовых вложений в реальный сектор экономики.
За счет бесперебойной работы городского транспорта, улучшения состояния подвижного состава, совершенствования маршрутной сети будет повышено качество и регулярность пассажирских перевозок.
На потребительском рынке ожидается рост доходов населения за счет роста заработной платы и сокращение задолженности, особенно работникам бюджетной сферы. Рост платежеспособного спроса населения на все товары и услуги будут способствовать увеличению товарооборота.
С возрастающими потребностями населения будет расширен и ассортимент услуг, предоставляемых жителям города, а также количество предприятий бытового обслуживания, что позволит создать благоприятные условия для развития конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых услуг.
Внедрение новых форм развития сферы услуг, торговотехнологического оборудования позволит улучшить условия труда работников, повысить культуру обслуживания населения.
Ожидаемые результаты реализации Плана социально-экономического развития г. Кемерово на 2001 год представлены в таблице.

   ----------------------------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
¦ ¦ изме- ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ рения ¦ факт ¦ оценка¦прогноз¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦1.1. Продукция промышленности (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) без налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость и акциза - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 8444,9¦13845,0¦17221,4¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 138,0¦ 116,2¦ 106,2¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2. Электроэнергетика ¦ % ¦ 106,1¦ 104,6¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦1.3. Промышленность без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 6738,3¦11027,9¦13925,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 145,8¦ 119,6¦ 107,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В том числе по отраслям промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах к предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦а) угольная промышленность ¦ % ¦ 101,3¦ 88,5¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦б) черная металлургия ¦ % ¦ 111,6¦ 137,5¦ 120,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в) химическая промышленность ¦ % ¦ 191,9¦ 126,6¦ 108,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦г) машиностроение и металлообработка ¦ % ¦ 104,1¦ 116,1¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦д) лесная и деревообрабатывающая ¦ % ¦ 92,6¦ 77,2¦ 85,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦е) промышленность строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ % ¦ 99,4¦ 98,6¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ж) легкая промышленность ¦ % ¦ 130,9¦ 143,3¦ 105,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦з) пищевая промышленность ¦ % ¦ 99,9¦ 108,0¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦и) мукомольно-крупяная ¦ % ¦ 109,9¦ 103,7¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦к) полиграфическая промышленность ¦ % ¦ 159,4¦ 144,3¦ 110,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 2. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦2.1. Капитальные вложения по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 1557,4¦ 2313,3¦ 2866,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 131,8¦ 108,8¦ 105,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ а) производственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 1079,5¦ 1817,9¦ 2404,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 135,5¦ 123,4¦ 112,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ б) непроизводственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 477,9¦ 495,8¦ 462,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 124,1¦ 76,0¦ 79,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 3. ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-) - всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиям - плательщикам налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на прибыль в городской бюджет ¦млн. руб.¦ 702,5¦ 1303,9¦ 1786,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ а) прибыль прибыльных предприятий ¦млн. руб.¦ 1147,7¦ 1758,7¦ 2279,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ б) убытки убыточных предприятий ¦млн. руб.¦ -445,2¦ -454,8¦ -493,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 4. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСЧЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.1. Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (по данным статистики) ¦млн. руб.¦23877,9¦25000,0¦26175,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.2. Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦млн. руб.¦16522,2¦18200,0¦20050,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.3. Превышение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности над дебиторской ¦ раз ¦ 1,45¦ 1,37¦ 1,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.4. Задолженность по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плате - всего ¦млн. руб.¦ 379,6¦ 160,6¦ 70,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 5. ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1. Численность населения города ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало года ¦ человек ¦ 532,2¦ 530,0¦ 528,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.1. Трудовые ресурсы ¦тыс. чел.¦ 342,6¦ 343,5¦ 344,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.2. Численность занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономике - всего ¦тыс. чел.¦ 247,9¦ 248,4¦ 248,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.3. Численность работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городу - всего ¦тыс. чел.¦ 198,7¦ 206,7¦ 206,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦из них: а) в материальном производстве ¦тыс. чел.¦ 101,3¦ 102,3¦ 102,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.4. Уровень безработицы ¦ % ¦ 1,1¦ 0,8¦ 1,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.5. Удельный вес численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по территории к общей ¦ % ¦ 37,3¦ 39,0¦ 39,0¦
¦численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.1. Среднедушевой доход на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителя ¦ руб. ¦ 1638,1¦ 2179,3¦ 2555,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.2. Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного работающего ¦ руб. ¦ 1767,0¦ 2549,0¦ 2858,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.3. Среднемесячный прожиточный минимум¦ руб. ¦ 853,4¦ 947,4¦ 1033,6¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.4. Отношение среднедушевых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к уровню прожиточного минимума - ¦ коэффи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупательная способность населения ¦ циент ¦ 1,9¦ 2,3¦ 2,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.5. Число пенсионеров на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в экономике ¦ чел. ¦ 535,6¦ 536,7¦ 538,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.6. Инфляция (изменение цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декабрь к декабрю предыдущего года) ¦ % ¦ 129,6¦ 120,7¦ 114,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦7.1. Оборот розничной торговли (во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 7768,0¦10956,0¦12740,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 90,0¦ 121,1¦ 102,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦7.2. Объем платных услуг населению (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом экспертной оценки объемов услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по недоучтенным предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 790,3¦ 948,3¦ 1224,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году ¦ % ¦ 93,0¦ 120,0¦ 96,2¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов ¦т. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников финансирования ¦общ. пл. ¦ 104,7¦ 107,2¦ 110,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.2. Средняя обеспеченность населения ¦ кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью жилых домов ¦жилья на ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов (на конец года) ¦ 1 чел. ¦ 17,88¦ 18,19¦ 18,44¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.3. Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, культуры и социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения (на конец года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦а) больничными койками ¦ коек на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чел. ¦ 156,0¦ 156,0¦ 156,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦б) амбулаторно-поликлиническими ¦посещений¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смену/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 287,7¦ 301,8¦ 305,6¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в) домами-интернатами для престарелых ¦мест/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидов ¦тыс. чел.¦ 19,1¦ 19,1¦ 19,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦г) массовыми библиотеками ¦учрежд./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чел. ¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦д) клубными учреждениями ¦ учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦е) врачами ¦ на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 92,4¦ 92,0¦ 92,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ж) средним медицинским персоналом ¦ на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 132,4¦ 132,0¦ 131,8¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦з) дошкольными ¦ мест на ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательными учреждениями ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дошк. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возр. ¦ 709,0¦ 687,7¦ 687,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.4. Количество обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего образования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% к общему числу обучающихся ¦ % ¦ 60,2¦ 60,1¦ 60,1¦
L---------------------------------------+---------+-------+-------+--------


9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

План социально-экономического развития города является руководящим документом для организации работы органов местного самоуправления в 2001 году.
Реализация намеченных мероприятий в различных отраслях и сферах деятельности города позволит выполнить главные задачи текущего года:
- улучшить расчетно-платежные отношения в городском хозяйстве;
- обеспечить устойчивое функционирование городского хозяйства;
- повысить качество жизни горожан.

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
В.И.НАЛЕТОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru