ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (второй созыв, тридцать третье заседание) от 26.01.2001 № 290
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2001 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв, тридцать третье заседание)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2001 г. № 290
О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2001 ГОД
Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2001 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:
1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2001 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (В.С.Артемов), бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), социальной политике (А.В.Тимофеев), развитию местного самоуправления и правопорядку (Ю.П.Скворцов) Кемеровского городского Совета народных депутатов.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
от 26 января 2001 г. № 290
ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2001 год
СОДЕРЖАНИЕ
Плана социально-экономического развития
города Кемерово на 2001 год
стр.
1. Краткая характеристика условий функционирования
экономики города 5
2. Ресурсы местного самоуправления 6
3. Главные задачи органов местного самоуправления на 10
2001 год
4. Развитие социальной сферы 10
4.1. Социальная защита населения 11
4.2. Охрана здоровья 17
4.3. Образование 25
4.4. Занятость населения 33
4.5. Культура, спорт и молодежная политика 36
4.6. Работа с населением 43
4.7. Окружающая среда 46
4.8. Потребительский рынок 48
4.9. Правоохранительная деятельность 50
4.10. Противопожарная безопасность 52
5. Развитие сферы жизнеобеспечения города 55
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 55
5.2. Транспортное обслуживание населения 58
5.3. Благоустройство 60
5.4. Жилищное и социально-культурное
строительство 61
5.5. Планировка и застройка города 63
5.6. Использование муниципальной собственности 64
6. Развитие промышленности 67
7. Развитие малого предпринимательства 69
8. Ожидаемые результаты реализации Плана социально -
экономического развития города Кемерово на 2001 год 71
9. Заключение 76
ПАСПОРТ ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - Координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года за счет организационных и финансовых ресурсов.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
В 2000 году сохранились позитивные тенденции, сформировавшиеся благодаря росту промышленного производства и снижению темпов инфляции.
Среднемесячные темпы прироста инфляции в 2000 году снизились более, чем в 1,5 раза и не превышали 1,5%.
Темпы прироста объемов промышленного производства сократились в 2000 году почти в 2 раза, но остались по-прежнему достаточно высокими (около 20%). Снижение темпов прироста свидетельствует о постепенном уменьшении потенциала, связанного с восстановлением производства в химической отрасли, и необходимости разработки новых подходов к развитию промышленности города.
Предприятия города прорабатывают технические вопросы переоснащения и освоения новых видов продукции, пути дальнейшего развития производства.
Нормальному функционированию экономики способствовало: увеличение прибыли в целом по городу в 1,4 раза, некоторое улучшение расчетно-платежной дисциплины, повышение оборачиваемости денежных средств, рост в 1,5 раза налоговых поступлений в городской бюджет (96% из них - денежные средства).
В результате продолжала снижаться задолженность по выдаче заработной платы работающим (в основном за счет снижения задолженности бюджетникам). Уровень заработной платы относительно роста потребительских цен увеличился по городу в 1,2 раза.
Объем инвестиций по городу увеличился в 3 раза, из них на развитие реального сектора экономики в виде капвложений направлено около одной трети.
Наличный денежный оборот, проходящий через кассы банковской системы, увеличился в 1,7 раза, в 1,5 раза приросли вклады населения.
На экономике города продолжает отражаться ряд негативных факторов. Город по-прежнему остается донором наличных денег. Несмотря на рост финансовых накоплений населения и предприятий инвестиционная активность в строительство объектов остается недостаточной (особенно в жилищном строительстве). Недоимка перед бюджетами всех уровней увеличилась более чем в 3 раза. Основными недоимщиками являются предприятия, на которых введено внешнее управление. Рост цен на энергоносители - в 1,5 раза, на ГСМ - в 1,85 раза ведет к росту цен на промышленную продукцию. Трудности с реализацией своей продукции испытывают отрасли, связанные со строительным комплексом (промышленность строительных материалов и деревообработка). Сложным остается положение предприятий оборонного комплекса "Коммунар" и "Прогресс", расположенных в Кировском районе. Продолжается процесс старения основных фондов предприятий.
В социальной сфере сохраняется тенденция снижения численности населения города в результате естественной убыли и миграционного оттока. Сохраняется разрыв между максимальными и минимальными размерами доходов работающих в различных отраслях экономики (почти в 5 раз).
Сеть учреждений социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства постоянно пополняется за счет передачи в муниципальную собственность от промышленных предприятий ведомственных объектов.
Нагрузка на местный бюджет возрастает, так как передаваемые в бюджет города объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют дополнительных затрат на содержание и капитальный ремонт.
В связи с этим подразделения городского хозяйства разрабатывают мероприятия по сокращению материальных расходов и экономии энергоресурсов, увеличивается перечень платных услуг населению, субсидирование малоимущим гражданам носит исключительно адресный (заявительный) характер.
В течение 2000 года велась дальнейшая работа по реализации общегосударственной программы реструктуризации угольной отрасли. В рамках программы местного развития осуществляется инвестирование для создания новых рабочих мест.
Характеристика условий функционирования экономики города в 2000 году, а также разработанный на 2001 год прогноз, позволяют сделать вывод о том, что есть все предпосылки для дальнейшего экономического роста.
Органы местного самоуправления должны способствовать в 2001 году:
- увеличению капитальных вложений в реальный сектор экономики,
- снижение налогового бремени на реальных товаропроизводителей,
- росту промышленного производства,
- удержанию инфляции на прогнозируемом уровне,
- расширению потребительского рынка за счет увеличения торговой сети местных товаропроизводителей,
- повышению адресной помощи наиболее нуждающимся гражданам,
- увеличению бюджетных доходов при относительном снижении расходов,
- росту занятости трудоспособного населения.
Для реализации этих задач органы местного самоуправления должны сконцентрировать все имеющиеся организационные возможности и финансовые ресурсы.
2. РЕСУРСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ресурсы местного самоуправления включают финансовые ресурсы города, используемые для осуществления различных видов деятельности городского сообщества, муниципальную собственность или муниципальное имущество, которое находится на территории города и принадлежит городскому сообществу, а также земельные ресурсы.
2.1. Финансовые ресурсы местного самоуправления - это реальные финансовые возможности для реализации согласованных решений в области социальной политики и в сфере жизнеобеспечения города.
В таблице представлены финансовые ресурсы города, спрогнозированные на 2001 год, а также направления их использования.
----------------------------T--------------------T-------------T---------¬
¦ Вид ресурсов ¦ Направление ¦ Получатель ¦Прогноз ¦
¦ ¦ использования ¦ ресурсов ¦на 2001, ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы городского ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 2259,2 ¦
¦бюджета - всего ¦функционирования ¦финансовое ¦ ¦
¦в том числе: ¦социальной ¦управление ¦ ¦
¦- Налоги и сборы с ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ предприятий и физических ¦города, городского ¦ ¦ 1241,3 ¦
¦ лиц (налогоплательщиков);¦хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦
¦- Неналоговые поступления; ¦транспорта, связи, ¦ ¦ 74,1 ¦
¦- Дотации. ¦дорог, ¦ ¦ 943,8 ¦
¦ ¦благоустройства, ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания), ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ ¦незащищенных слоев ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, охрану ¦ ¦ ¦
¦ ¦правопорядка и ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологические ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвестиционные средства ¦ ¦ ¦ 2670,0 ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль предприятий и ¦На развитие ¦Предприятия, ¦ 1300,0 ¦
¦организаций города, ¦производственной ¦организации ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после уплаты ¦предприятия, ¦ ¦ ¦
¦налогов) ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектива. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.2. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амортизационные ¦На воспроизводство ¦Предприятия, ¦ 600,0 ¦
¦отчисления ¦основных фондов ¦организации ¦ ¦
¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.3. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ассигнования ¦Строительство ¦Генеральные ¦ ¦
¦бюджетов всех уровней на ¦социально-значимых ¦заказчики ¦ ¦
¦инвестиции - всего ¦объектов городского ¦строительства¦ 294,8 ¦
¦в том числе за счет ¦и областного ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦значения. ¦ ¦ ¦
¦- федерального бюджета; ¦ ¦ ¦ 148,9 ¦
¦- субъекта Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.2.4. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства федерального ¦На финансирование ¦ ¦ 145,9 ¦
¦бюджета по ¦технических, ¦ ¦ 475,2 ¦
¦реструктуризации угольной ¦проектных работ, ¦ ¦ ¦
¦отрасли ¦социальную защиту. ¦ ¦ ¦
¦а) На ликвидационные работы¦Технические и ¦Шахты ¦ 410,2 ¦
¦по закрываемым шахтам ¦проектные работы, ¦ ¦ ¦
¦по ТЭО; ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена пострадавших ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц. ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры. ¦ ¦ ¦
¦б) Программа местного ¦Создание новых ¦Администрация¦ 13,0 ¦
¦развития; ¦рабочих мест, ¦города ¦ ¦
¦ ¦переобучение, ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимые работы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства.¦ ¦ ¦
¦в) Социальная защита ¦Социальная защита ¦Шахты ¦ 52,0 ¦
¦населения. ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦2.1.3. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства для образования ¦ ¦ ¦ 2227,0 ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов (Единый¦ ¦ ¦ ¦
¦социальный налог). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Всего финансовые ресурсы: ¦ ¦ ¦ 7156,2 ¦
L---------------------------+--------------------+-------------+----------
2.2. Муниципальная собственность - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Состав муниципального имущества города Кемерово представлен в следующей таблице:
2.3. Земельные ресурсы в значительной степени определяют развитие территории. Земельный налог и арендная плата являются также источником для обустройства городской среды.
В таблице представлены размеры территории города и ее использование.
---------T--------------------------------T---------T--------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦Значение¦
¦ п/п ¦ показателей ¦измерения¦ ¦
+--------+--------------------------------+---------+--------+
¦ 2.3.1.¦Общая площадь муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - Всего: ¦ га ¦ 27861 ¦
¦2.3.1.1.¦В том числе по форме ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящаяся в ведении ¦ га ¦ 27432 ¦
¦ ¦муниципального образования; ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) переданная в собственность; ¦ га ¦ 269 ¦
¦ ¦б) переданная в пользование и ¦ га ¦ 13171 ¦
¦ ¦владение; ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) сданная в аренду. ¦ га ¦ 617 ¦
+--------+--------------------------------+---------+--------+
¦2.3.1.2.¦В том числе по использованию: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) сельскохозяйственные угодья; ¦ га ¦ 5239 ¦
¦ ¦б) застроенные территории; ¦ га ¦ 9977 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- производственными объектами; ¦ га ¦ 2313 ¦
¦ ¦- непроизводственными объектами.¦ га ¦ 7545 ¦
¦ ¦в) площади, улицы, переулки, ¦ га ¦ 3848 ¦
¦ ¦проезды, набережные, дороги, ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогоны; ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) зеленые насаждения; ¦ га ¦ 3004 ¦
¦ ¦д) неиспользуемые земли; ¦ га ¦ 1554 ¦
¦ ¦е) прочие земли. ¦ га ¦ 4239 ¦
L--------+--------------------------------+---------+---------
2.4. С целью формирования надежной финансово-экономической работы муниципального образования создать базу для организации системы казначейского исполнения бюджета за счет:
3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2001 ГОД
В условиях роста промышленного производства органами местного самоуправления города на 2001 год выделены следующие главные задачи:
Улучшить расчетно-платежные отношения в городском хозяйстве на основе постепенного перехода на полную оплату налогов в городской бюджет денежными средствами.
Обеспечить устойчивое функционирование городского хозяйства за счет совершенствования системы управления издержками.
Повысить качество жизни кемеровчан, усилить адресную социальную поддержку нуждающихся.
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Согласно плану действий правительства РФ в области социальной политики на 2001 г. приоритетными задачами являются:
- социальная поддержка социально уязвимых слоев населения, которые не имеют возможностей для самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке;
- формирование правовых и организационных основ для развития институтов социально-культурной сферы, создающих возможность эффективного обеспечения высокого качества и возможности широкого выбора населением предоставляемых социальных благ и услуг.
В основу реформ в сфере социальной поддержки населения положен принцип адресного предоставления социальной поддержки домохозяйствам, фактические доходы которых находятся ниже прожиточного минимума.
----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬
¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ рования ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.1. ¦Обеспечить развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многообразия форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦досуговой деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе поддержки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) привлечение ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Это позволит ¦
¦ ¦кредитных ресурсов для¦ 300,0 ¦ ¦обновить парк ¦
¦ ¦организации отдыха в ¦ ¦ ¦аттракционов, ¦
¦ ¦парках города, на ¦ ¦ ¦значительно ¦
¦ ¦молодежной площадке, ¦ ¦ ¦расширить сферу ¦
¦ ¦пл. Советов, в ¦ ¦ ¦услуг. ¦
¦ ¦спортсооружениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) передачу зданий ¦ ПС - ¦ ¦Это позволит ¦
¦ ¦муниципальных ¦ 10000,0 ¦ ¦поднять уровень ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦спорта в аренду: ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦- к/театр "Аврора"; ¦ ¦ ¦увеличить число ¦
¦ ¦- восточная трибуна ¦ ¦ ¦посетивших эти ¦
¦ ¦ стадиона "Химик"; ¦ ¦ ¦учреждения до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦700 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦единовременно. ¦
¦ ¦в) расширение спектра ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Будет увеличено ¦
¦ ¦платных услуг в ¦ 740,0 ¦ ¦число спортивных ¦
¦ ¦образовательных, ¦ ¦ ¦платных секций до ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦5, кружков и ¦
¦ ¦и спортивных ¦ ¦ ¦объединений ¦
¦ ¦учреждениях; ¦ ¦ ¦культурно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений до 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дополнительно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечено к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятиям 500 чел. ¦
¦ ¦г) поддержку ¦ ¦ Ежекв. ¦Привлечение ¦
¦ ¦самостоятельности ¦ ¦ ¦внимания горожан ¦
¦ ¦творческих союзов, ¦ ¦ ¦к творчеству ¦
¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦писателей, поэтов,¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦художников, к ¦
¦ ¦национально- ¦ ¦ ¦театральному ¦
¦ ¦культурных центров в ¦ ¦ ¦искусству, к ¦
¦ ¦проведении ¦ ¦ ¦национальной ¦
¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦культуре народов ¦
¦ ¦праздников; ¦ ¦ ¦России. За счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию данных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечь 200,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦д) сохранение и ¦ ФБ - ¦ Ежекв. ¦Привлечение ¦
¦ ¦дальнейшее изучение ¦ 550,0 ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦культурно- ¦ ОБ - ¦ ¦инвестиций (общая ¦
¦ ¦исторического ¦ 550,0 ¦ ¦сумма - 350,0 ¦
¦ ¦наследия города на ¦ ПС - ¦ ¦тыс. долларов), ¦
¦ ¦основе инвестиций в ¦ 50,0 ¦ ¦участие в ¦
¦ ¦организацию музейного ¦ ¦ ¦федеральной ¦
¦ ¦дела ¦ ¦ ¦программе ¦
¦ ¦("Красная горка"). ¦ ¦ ¦"Культурное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследие России" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит создать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской музей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.2. ¦Предоставить жителям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города широкий спектр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) совершенствование ¦ ПС - ¦ Ежекв. ¦Увеличение спектра¦
¦ ¦системы ¦ 152,0 ¦ ¦информационных ¦
¦ ¦информационного и ¦ ¦ ¦услуг в ¦
¦ ¦автоматизированного ¦ ¦ ¦библиотеках ¦
¦ ¦обслуживания населения¦ ¦ ¦города. Получение ¦
¦ ¦(выпуск специальных ¦ ¦ ¦населением ¦
¦ ¦буклетов, вестников, ¦ ¦ ¦информации через ¦
¦ ¦брошюр); ¦ ¦ ¦систему ИНТЕРНЕТ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предоставление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. в год. ¦
¦ ¦б) объединение парков ¦ СС - ¦ 3 кв. ¦Сохранение сети ¦
¦ ¦города в единый ¦ 400,0 ¦ ¦парков культуры и¦
¦ ¦культурно-досуговый ¦ ¦ ¦отдыха как ¦
¦ ¦центр. ¦ ¦ ¦специфических, ¦
¦ ¦Дендрологическая ¦ ¦ ¦наиболее ¦
¦ ¦реконструкция парков ¦ ¦ ¦посещаемых ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦горожанами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стабилизация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков. ¦
¦ ¦в) создание программы ¦ СС - ¦ В течение¦Увеличение ¦
¦ ¦абонементных концертов¦ 50,0 ¦ года ¦количества ¦
¦ ¦МУК "Оркестр русских ¦ ¦ ¦концертов на ¦
¦ ¦народных инструментов"¦ ¦ ¦различных ¦
¦ ¦для педагогов и ¦ ¦ ¦концертных ¦
¦ ¦учащихся школ города; ¦ ¦ ¦площадках города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и области до 50. ¦
¦ ¦г) модернизацию ¦ СС - ¦ В течение¦Привлечение ¦
¦ ¦существующей сети ¦ 7795,7 ¦ года ¦населения в ¦
¦ ¦кинотеатров: ¦ МБ - ¦ ¦кинотеатры ¦
¦ ¦- к/т "Космос"; ¦ 1100,0 ¦ ¦города, ¦
¦ ¦- к/т "Юбилейный"; ¦ ¦ ¦увеличение общего ¦
¦ ¦- к/т "Прогресс"; ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦- к/т "Аврора"; ¦ ¦ ¦посещений до 200 ¦
¦ ¦- ДК "Москва; ¦ ¦ ¦тысяч человек. ¦
¦ ¦- В/салон "Спектр"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) организацию ¦ МБ - ¦ Ежекв. ¦Увеличение числа ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ 120 ¦ ¦студентов, ¦
¦ ¦студенческого ¦ ¦ ¦вовлеченных в ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦общественно ¦
¦ ¦ВУЗов, предоставление ¦ ¦ ¦значимую ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦деятельность. ¦
¦ ¦информационных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦студенческого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИНТЕРНЕТ клуба", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпуск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюллетеня, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежемесячный выпуск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межвузовской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦студенческой газеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Статус-Во!"); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) организацию и ¦ МБ - ¦ В течение¦Увеличение общего ¦
¦ ¦проведение городских ¦ 1600,0 ¦ года ¦количества ¦
¦ ¦культурно-массовых и ¦ ОБ - ¦ ¦зрителей до 800 ¦
¦ ¦спортивных ¦ 207,1 ¦ ¦тыс. чел., ¦
¦ ¦мероприятий; ¦ СС - ¦ ¦участников до ¦
¦ ¦ ¦ 373,3 ¦ ¦200 тыс. чел. в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовым занятиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом. ¦
¦ ¦ж) реализацию ¦ МБ - ¦ В течение¦Привлечение детей ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ 3041,0 ¦ года ¦к занятиям в ¦
¦ ¦"Муниципальные клубы ¦ ПС - ¦ ¦спортивных ¦
¦ ¦по месту жительства, ¦ 6835,9 ¦ ¦секциях клубов по ¦
¦ ¦игровые спортивные ¦ СС - ¦ ¦месту жительства, ¦
¦ ¦площадки"; ¦ 1161,0 ¦ ¦увеличение числа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений до 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦з) обеспечение ¦ СС - ¦ В течение¦Осуществление ¦
¦ ¦творческой ¦ 200,0 ¦ года ¦новых постановок, ¦
¦ ¦деятельности театра ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦на Весенней; ¦ ¦ ¦посещаемости до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 тыс. чел. ¦
¦ ¦и) многофункциональное¦ ¦ В течение¦Эффективное ¦
¦ ¦использование ¦ ¦ года ¦использование ¦
¦ ¦помещений: ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦- ДК пос. Пионер, как ¦ ¦ ¦площадей, ¦
¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦предотвращение ¦
¦ ¦ досуговый центр ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦ (библиотека, филиал ¦ ¦ Еженед. ¦расходов на ¦
¦ ¦ муз. школы № 5); ¦ ¦ ¦аренду помещений. ¦
¦ ¦- к/театры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Юбилейный", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Аврора", как ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ развлекательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ центры (танцевальное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фойе, компьютерные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ классы, зрительный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ зал); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДК строителей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ национальных культур¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (немецкий, татарский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ национальные центры)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стадион "Шахтер", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образовательный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ центр (СДЮШОР по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ хоккею с мячом); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- библиотек города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ как центр проведения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ культурно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к) создание летнего ¦ ¦ ¦Будет оздоровлено ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦250 детей. ¦
¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра для детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.3. ¦Обеспечить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование детей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) выявления ¦ МБ - ¦ В течение¦Создание условий ¦
¦ ¦творчески одаренных и ¦ 31852,0 ¦ года ¦для развития ¦
¦ ¦физически развитых ¦ СС - ¦ ¦способностей у ¦
¦ ¦детей (проведение ¦ 27,0 ¦ ¦детей и ¦
¦ ¦конкурсов, фестивалей,¦ ¦ ¦подростков. ¦
¦ ¦выставок, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦турниров); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) поддержки ¦ ¦ Ежекв. ¦Ежегодное ¦
¦ ¦творчески одаренных ¦ ¦ ¦получение 147 ¦
¦ ¦детей, студентов и ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ведущих спортсменов ¦ ¦ ¦стипендий. ¦
¦ ¦за достижения высоких ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных результатов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) открытия новых ¦ ¦ 1 кв. ¦Экономия ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦
¦ ¦учреждений: ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦- ДШИ на базе ДХШ ¦ ¦ ¦объединения двух ¦
¦ ¦ № 5 и ДМШ № 2; ¦ ¦ ¦школ составит ¦
¦ ¦- ДЮСШ по фигурному ¦ МБ - ¦ ¦89,04 тыс. руб. ¦
¦ ¦ катанию; ¦ 440,4 ¦ ¦Привлечение к ¦
¦ ¦- ДЮСШ по плаванию; ¦ ¦ ¦занятиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно 800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей. ¦
¦ ¦г) повышения ¦ СС - ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦профессионального ¦ 45,0 ¦ года ¦квалификационного ¦
¦ ¦уровня тренерского и ¦ ¦ ¦уровня ¦
¦ ¦преподавательского ¦ ¦ ¦преподавателей, ¦
¦ ¦состава учреждений ¦ ¦ ¦тренеров, ¦
¦ ¦культуры и спорта: ¦ ¦ ¦педагогов- ¦
¦ ¦- мастер-классы ¦ ¦ ¦организаторов, ¦
¦ ¦ ведущих педагогов ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ России - 3; ¦ ¦ ¦качества обучения ¦
¦ ¦- семинары - 6. ¦ ¦ ¦детей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.5.4. ¦Развивать единую ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦городскую систему ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) установку ¦ ¦ В течение¦Экономия ¦
¦ ¦теплосчетчиков в ¦ ¦ года ¦бюджетных средств ¦
¦ ¦учреждениях культуры ¦ ¦ ¦составит 800,0 ¦
¦ ¦и спорта - 18 шт.; ¦ ¦ ¦тыс. руб. в год. ¦
¦ ¦б) приобретение ¦ МБ - ¦ В течение¦Будут созданы ¦
¦ ¦музыкальных ¦ 300,0 ¦ года ¦условия для ¦
¦ ¦инструментов для ¦ СС - ¦ ¦обучения 5930 ¦
¦ ¦учреждений культуры, ¦ 300,0 ¦ ¦детей. Срок ¦
¦ ¦ремонт музыкального и ¦ ¦ ¦годности ¦
¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦инструментов и ¦
¦ ¦оборудования; ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет продлен. ¦
¦ ¦в) передачу 65 ¦ ¦ В течение¦Гарантированное ¦
¦ ¦учреждений культуры и ¦ ¦ года ¦техническое ¦
¦ ¦спорта на обслуживание¦ ¦ ¦обслуживание ¦
¦ ¦специализированными ¦ ¦ ¦здания ¦
¦ ¦службами города; ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦косметического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта. В связи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с сокращением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия бюджетных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств составит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦280,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год. ¦
¦ ¦г) заключение ¦ ¦ ¦Дополнительные ¦
¦ ¦договоров аренды на ¦ ¦ ¦доходы составят ¦
¦ ¦неиспользуемые ¦ ¦ ¦180,0 тыс. руб. в ¦
¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦год. ¦
¦ ¦культуры и спорта; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) создание ¦ МБ - ¦ В течение¦Реализация данных ¦
¦ ¦благоприятных условий ¦ 217,0 ¦ года ¦мероприятий ¦
¦ ¦для адаптации ¦ ¦ ¦позволит ослабить ¦
¦ ¦молодежи на рынке ¦ ¦ ¦социальную ¦
¦ ¦труда за счет ¦ ¦ ¦напряженность ¦
¦ ¦привлечения молодежи, ¦ ¦ ¦среди незанятой ¦
¦ ¦подростков к ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦ ¦временным работам в ¦ ¦ ¦организовать ¦
¦ ¦зонах отдыха города, ¦ ¦ ¦досуг подростков ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦в каникулярное ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦время. ¦
¦ ¦через деятельность МУ ¦ ¦ ¦Планируется ¦
¦ ¦"Молодежная биржа ¦ ¦ ¦привлечь не менее ¦
¦ ¦труда". ¦ ¦ ¦400 человек, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 78508,0 ¦ ¦Экономический ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦эффект 28429,9 ¦
¦ ¦ПС - привлеченные ¦ 18077,9 ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФБ - федеральный ¦ 550,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБ - областной бюджет ¦ 757,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦СС - собственные ¦ 10352,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 48771,0 ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------
4.6. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Главной задачей в работе с населением является обеспечение прав жителей города на участие в городском самоуправлении, развитие творческой самодеятельности и инициативы, развитие органов территориального общественного самоуправления, более широкое вовлечение их в работу по улучшению благоустройства и содержанию жилья и территории города, организация агитационной и пропагандистской работы по созданию товариществ собственников жилья.
----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятий ¦ финанси- ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.1. ¦Проведение смотра- ¦ МБ - 100,0¦ 2001 ¦Увеличение ¦
¦ ¦конкурса на звание ¦ ¦ ¦подъездов, улиц, ¦
¦ ¦"Лучший двор, дом, ¦ ¦ ¦дворов, ¦
¦ ¦подъезд, улица"; ¦ ¦ ¦отремонтированных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и благоустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦силами жителей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.2. ¦Проведение конкурса ¦ МБ - 30,0 ¦ Январь ¦Повышение ¦
¦ ¦на звание "Лучший ¦ ¦ ¦активности ¦
¦ ¦снежный городок"; ¦ ¦ ¦жителей в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройстве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дворов в зимнее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦время, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха детей. ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.3. ¦Развитие органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месту жительства за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) организации встреч ¦ МБ - 3,0 ¦ 2, 4 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦с населением Главы ¦ ¦ ¦информированности ¦
¦ ¦города, депутатов ¦ ¦ ¦жителей о ¦
¦ ¦городского Совета ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦народных депутатов; ¦ ¦ ¦администрации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятие социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряженности. ¦
¦ ¦б) организации работы ¦ МБ - 3,0 ¦ В течение¦Оказание ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ года ¦информационной и ¦
¦ ¦приемных; ¦ ¦ ¦консультативной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению. ¦
¦ ¦в) организации ¦ ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦деятельности Центров ¦ ¦ года ¦координации ¦
¦ ¦по работе с населением¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦по месту жительства; ¦ ¦ ¦органов ТОС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ЖКХ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка, оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи. ¦
¦ ¦г) проведения ¦ МБ - 134,0¦ В течение¦Организация ¦
¦ ¦массовых мероприятий; ¦ ¦ года ¦досуга населения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инициативы жителей¦
¦ ¦д) поощрения актива ¦ МБ - 60,0 ¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦за организацию работы ¦ ¦ года ¦ответственности и ¦
¦ ¦по благоустройству ¦ ¦ ¦активности членов ¦
¦ ¦улиц, дворов, ¦ ¦ ¦органов ТОС в ¦
¦ ¦подъездов, за ¦ ¦ ¦развитии и ¦
¦ ¦выполнение заданий ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦управлений по ¦ ¦ ¦общественного ¦
¦ ¦содержанию жилого ¦ ¦ ¦самоуправления. ¦
¦ ¦фонда, охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правопорядка. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.4. ¦Предоставление льгот ¦ МБ - 30,0 ¦ 3 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦председателям уличных ¦ ¦ ¦ответственности и ¦
¦ ¦комитетов на налог на ¦ ¦ ¦активности ¦
¦ ¦имущество физических ¦ ¦ ¦председателей ¦
¦ ¦лиц и земельный налог ¦ ¦ ¦уличных комитетов ¦
¦ ¦в части, остающейся в ¦ ¦ ¦в работе с ¦
¦ ¦бюджете города; ¦ ¦ ¦населением по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц, повышаемости¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора налогов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правопорядка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказание помощи ТУ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦4.6.5. ¦Организация работы с ¦ МБ - 100,0¦ В течение¦Повышение ¦
¦ ¦общественно- ¦ ¦ года ¦активности ¦
¦ ¦политическими, ¦ ¦ ¦общественно- ¦
¦ ¦религиозными ¦ ¦ ¦политических и ¦
¦ ¦организациями; ¦ ¦ ¦религиозных ¦
¦ ¦проведение собраний, ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦конференций, ¦ ¦ ¦пропаганде ¦
¦ ¦мероприятий; ¦ ¦ ¦деятельности и ¦
¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦политики ¦
¦ ¦методических ¦ ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦материалов; ¦ ¦ ¦города Кемерово. ¦
¦ ¦оформление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стендов и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 460,0¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБ - местный бюджет ¦ 460,0¦ ¦ ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------
----------T----------------------T-----------T----------T------------------¬
¦ № ¦ Наименование задач и ¦Ответствен-¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦ ный ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦исполнитель¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+---------+----------------------+-----------+----------+------------------+
¦5.6.1. ¦Повысить эффективность¦Комитет по ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦управлению ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦муниципаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом за счет: ¦ным ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.1. ¦Проведения ¦имуществом ¦ 2001 ¦Получение ¦
¦ ¦инвентаризации ¦ ¦ ¦реальной картины ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦о состоянии ¦
¦ ¦имущества МП и МУП; ¦ ¦ ¦имущества. ¦
¦5.6.1.2. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Получение ¦
¦ ¦за использованием ¦ ¦ ¦экономического ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦эффекта от ¦
¦ ¦собственности и ее ¦ ¦ ¦сданного в аренду ¦
¦ ¦восстановлением; ¦ ¦ ¦имущества - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9000,0 тыс. руб. ¦
¦5.6.1.3. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Дополнительное ¦
¦ ¦за поступлением в ¦ ¦ ¦поступление 50,0 ¦
¦ ¦бюджет 10% отчислений ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦от прибыли; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.4. ¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Пополнение ¦
¦ ¦за использованием ¦ ¦ ¦бюджета за счет ¦
¦ ¦собственниками ¦ ¦ ¦налоговых сборов. ¦
¦ ¦приватизированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров купли- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.5. ¦Ввода в действие ¦ ¦ 2001 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦нового порядка ¦ ¦ ¦максимального ¦
¦ ¦оформления договоров ¦ ¦ ¦поступления ¦
¦ ¦аренды с физическими ¦ ¦ ¦доходов от ¦
¦ ¦и юридическими ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦лицами на пользование ¦ ¦ ¦объектов ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦нежилого фонда в ¦
¦ ¦нежилого фонда, ¦ ¦ ¦городской бюджет, ¦
¦ ¦включив в него ¦ ¦ ¦упрощение ¦
¦ ¦платежи за аренду ¦ ¦ ¦процедуры ¦
¦ ¦помещений, земельных ¦ ¦ ¦оформления ¦
¦ ¦участков и оплату ¦ ¦ ¦арендных ¦
¦ ¦коммунальных услуг; ¦ ¦ ¦отношений. ¦
¦5.6.1.6. ¦Разработки и внесения ¦ ¦ 1 кв. ¦Компенсация ¦
¦ ¦изменений в ¦ ¦ 2001 ¦потерь в арендных ¦
¦ ¦действующее ¦ ¦ ¦платежах из-за ¦
¦ ¦положение "О порядке ¦ ¦ ¦инфляционных ¦
¦ ¦определения величины ¦ ¦ ¦процессов. ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами нежилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кемерово" в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфляции с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных Госкомстата; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.7. ¦Разработки и внесения ¦ ¦ 1 кв. ¦Упорядочение ¦
¦ ¦изменений и ¦ ¦ 2001 ¦использования ¦
¦ ¦дополнений к ¦ ¦ ¦арендуемых ¦
¦ ¦действующему ¦ ¦ ¦нежилых помещений ¦
¦ ¦положению "О ¦ ¦ ¦и привлечение ¦
¦ ¦регулировании ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦субарендных ¦ ¦ ¦средств в бюджет ¦
¦ ¦отношений" с учетом ¦ ¦ ¦города. ¦
¦ ¦фактической арендной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на вторичном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.8. ¦Активизирования ¦ ¦ 2001 ¦Сокращение ¦
¦ ¦претензионно-исковой ¦ ¦ ¦задолженности по ¦
¦ ¦работы; ¦ ¦ ¦арендной плате на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.9. ¦Установки порядка ¦ ¦ 1 кв. ¦Усиление ¦
¦ ¦взаимодействия с ¦ ¦ 2001 ¦ответственности ¦
¦ ¦эксплуатирующими ¦ ¦ ¦за использование ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦(балансодержателями) ¦ ¦ ¦собственности. ¦
¦ ¦по обслуживанию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельно стоящих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и принадлежащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им наружных сетей; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.10.¦Обеспечения контроля ¦ ¦ 2001 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦за вложением ¦ ¦ ¦сохранности ¦
¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦арендаторами на ¦ ¦ ¦собственности. ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6.1.11.¦Обеспечения и ¦ ¦ 2001 ¦Пополнение ¦
¦ ¦постановки на учет ¦ ¦ ¦муниципальной ¦
¦ ¦выявленного на ¦ ¦ ¦собственности, ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦устранение ¦
¦ ¦Кемерово ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦бесхозяйственного ¦ ¦ ¦опасности, ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦которую ¦
¦ ¦имущества с целью ¦ ¦ ¦представляет ¦
¦ ¦признания права ¦ ¦ ¦собой ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦бесхозяйственное ¦
¦ ¦собственности на ¦ ¦ ¦недвижимое ¦
¦ ¦него в установленном ¦ ¦ ¦имущество ¦
¦ ¦законодательством РФ ¦ ¦ ¦(разрушение, ¦
¦ ¦порядке. ¦ ¦ ¦угроза терр. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов и т.д.) ¦
L---------+----------------------+-----------+----------+-------------------
6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2001 году сохранятся положительные тенденции развития промышленности города.
К началу года многие предприятия заключили мировые соглашения с кредиторами. В 2001 году имеются реальные предпосылки для выхода из под процедуры банкротства, таких предприятий, как ОАО "Кузбассэлектромотор", ЗАО "Токем".
Стабилизация экономической ситуации непосредственно связана с началом инвестиционной деятельности, внедрением новых технологий, реконструкцией действующих производств.
В химической промышленности, главной отрасли экономики, намечено:
- реконструкция физически и морально устаревшего оборудования действующих цехов, в т.ч. на производстве аммиака-1 на ОАО "Азот";
- освоение высокопрочных марок кордной ткани, увеличение загрузки действующих мощностей, переработка отходов и расширение ассортимента ТНП на ОАО "Химволокно";
- ввод в эксплуатацию линии по производству полиэтиленовой пленки, что позволит почти в 3 раза увеличить выпуск продукции на ОАО "Полимер";
- увеличение объемов производства пресс-порошка, фенолформальдегидных смол в 1,5 - 2 раза, загрузка мощностей по выпуску коагулянтов, организация производства связующих компонентов на ЗАО "Токем";
- завершение реконструкции производства красителей и увеличение загрузки мощностей к концу года до 70% на ОАО "Анилинокрасочный завод" с участием ОАО "Кузбассэнерго";
- расширение ассортимента продукции на ОАО "Завод химпродуктов";
- производство холинхлорида сыпучей формы на ОАО "Химпром".
В текстильной промышленности ожидается запуск цеха по выработке тяжелых тканей на ОАО "Ортон".
В топливно-энергетическом комплексе планируется завершить реконструкцию котла с переходом на коксовый газ на Кемеровской ГРЭС.
На ОАО "Кокс" в мае месяце планируется ввод в эксплуатацию коксовой батареи № 6. В целях утилизации коксового газа намечено дальнейшее его использование в качестве топлива на Кемеровской ГРЭС.
На предприятиях строительной индустрии:
- предполагается закончить реконструкцию производства минераловатных изделий с переходом на выпуск продукции соответствующей мировым стандартам на АООТ "Термостепс";
- за счет реструктуризации имущественного комплекса планируется увеличить выпуск рубероида с загрузкой производственных мощностей до 80%, производство картона - до 100%, а также организовать производство мешкотары и расфасовки минеральных удобрений на ЗАО "Кузбасскровля" по кооперации с ОАО "Азот".
В деревообрабатывающей отрасли предполагается:
- в III квартале запустить линию по производству паркета на ООО "Эксмебель".
- сохранить загрузку мощностей на уровне 2000 года на ОАО "Кузбассмебель".
Реализация данных проектов позволит увеличить объем продукции, создать дополнительные рабочие места, а также увеличить платежи в городской бюджет.
------T-----------------------T----------T-----------------------¬
¦ № ¦ Наименование задач и ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ мероприятия по их ¦исполнения¦ эффект ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.1. ¦Содействовать в ¦ 2001 ¦Рост объемов ¦
¦ ¦реализации программы ¦ ¦производства, создание ¦
¦ ¦развития ¦ ¦новых рабочих мест, ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦комплекса и созданию ¦ ¦налогооблагаемой базы. ¦
¦ ¦новых рабочих мест в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировском районе. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.2. ¦Продолжить работу по ¦ 2001 ¦Повышение эффективности¦
¦ ¦освобождению ¦ ¦производства. ¦
¦ ¦предприятий от ¦ ¦ ¦
¦ ¦несвойственных им ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, в части ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания жилья и ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соцкультбыта. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.3. ¦Осуществлять контроль ¦ 2001 ¦Выход из процедуры ¦
¦ ¦за деятельностью ¦ ¦банкротства, развитие ¦
¦ ¦предприятий-банкротов ¦ ¦реального сектора ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦экономики, сохранение и¦
¦ ¦а) анализа выполнения ¦ ¦увеличение рабочих мест¦
¦ ¦планов внешнего ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления; ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) вхождения в состав ¦ ¦ ¦
¦ ¦комитетов кредиторов ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий; ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) выработки ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместных решений по ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудящихся ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.4. ¦Заключить ¦ 1 кв. ¦Увеличение доходов ¦
¦ ¦взаимовыгодные ¦ ¦городского бюджета, ¦
¦ ¦соглашения (договора) ¦ ¦освоение новых видов ¦
¦ ¦с предприятиями - ¦ ¦продукции, обеспечение ¦
¦ ¦товаропроизводителями ¦ ¦нужд городского ¦
¦ ¦на выполнение ¦ ¦хозяйства. ¦
¦ ¦городского заказа по ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставке продукции, ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и услуг. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.5. ¦Осуществлять контроль ¦Ежемесячно¦Своевременное ¦
¦ ¦за поставкой ¦ ¦обеспечение нужд ¦
¦ ¦продукции, товаров и ¦ ¦городского хозяйства. ¦
¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+----------+-----------------------+
¦6.6. ¦Подготовить резерв ¦ 2001 ¦Совершенствование ¦
¦ ¦кадров для руководящего¦ ¦структуры управления. ¦
¦ ¦состава (арбитражных ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющих) не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 человек. ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+----------+------------------------
7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Усилия органов местного самоуправления в 2001 году направляются на поддержку развития малого предпринимательства в производящих сферах экономики. Цели поддержки: создание новых передовых технологий; внедрение инноваций; создание рабочих мест; расширение конкуренции в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном обслуживании.
Основными направлениями являются:
- создание конкурентной среды
- создание эффективного кредитно-финансового и инвестиционного механизма для малого предпринимательства.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2001 ГОД
Реализация мероприятий Плана обеспечит дальнейшее развитие города, закрепление наметившихся положительных тенденций в экономике, повышение жизненного уровня населения.
Выполнение указанных мероприятий позволит увеличить объем производства на 6,2%, в основном за счет увеличения загрузки производственных мощностей.
Прибыль прибыльных предприятий должна возрасти в 1,3 раза за счет снижения издержек производства и составит 2,3 млрд. руб.
Одним из факторов роста инвестиций станет снижение налогового бремени и продолжающееся улучшение финансового состояния предприятий.
Затраты на технологические инновации в промышленности возрастут на 12%. Реализация планов реконструкции, техперевооружения и природоохранных мероприятий даст промышленным предприятиям возможность внедрить современные экологически чистые технологии, повысить конкурентоспособность промышленной продукции, создать дополнительные рабочие места.
Загрузка производственных мощностей, создание новых производств позволит обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Прием в муниципальную собственность жилых объектов и соцкультбыта позволит освободить промышленные предприятия от несвойственных им функций в части содержания.
Деятельность фонда по поддержке малого предпринимательства позволит оказывать помощь наиболее перспективным направлениям развития малого и среднего бизнеса.
Создание новых рабочих мест путем внедрения новейших технологий, увеличения загрузки действующих производственных мощностей, оказание помощи по развитию самозанятости и предпринимательской инициативы безработных, а также создание благоприятных условий для молодежи на рынке труда позволит контролировать уровень безработицы.
Мероприятия по предупреждению и компенсации негативных экологических условий жизни и здоровья населения, реконструкция и техническое перевооружение природоохранных объектов, строительство новых объектов позволят предотвратить ухудшение экологической обстановки в городе.
Должна повыситься инвестиционная привлекательность города, что будет способствовать росту финансовых вложений в реальный сектор экономики.
За счет бесперебойной работы городского транспорта, улучшения состояния подвижного состава, совершенствования маршрутной сети будет повышено качество и регулярность пассажирских перевозок.
На потребительском рынке ожидается рост доходов населения за счет роста заработной платы и сокращение задолженности, особенно работникам бюджетной сферы. Рост платежеспособного спроса населения на все товары и услуги будут способствовать увеличению товарооборота.
С возрастающими потребностями населения будет расширен и ассортимент услуг, предоставляемых жителям города, а также количество предприятий бытового обслуживания, что позволит создать благоприятные условия для развития конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых услуг.
Внедрение новых форм развития сферы услуг, торговотехнологического оборудования позволит улучшить условия труда работников, повысить культуру обслуживания населения.
Ожидаемые результаты реализации Плана социально-экономического развития г. Кемерово на 2001 год представлены в таблице.
----------------------------------------T---------T-------T-------T-------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
¦ ¦ изме- ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ рения ¦ факт ¦ оценка¦прогноз¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦1.1. Продукция промышленности (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) без налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость и акциза - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 8444,9¦13845,0¦17221,4¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 138,0¦ 116,2¦ 106,2¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2. Электроэнергетика ¦ % ¦ 106,1¦ 104,6¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦1.3. Промышленность без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 6738,3¦11027,9¦13925,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 145,8¦ 119,6¦ 107,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В том числе по отраслям промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах к предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦а) угольная промышленность ¦ % ¦ 101,3¦ 88,5¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦б) черная металлургия ¦ % ¦ 111,6¦ 137,5¦ 120,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в) химическая промышленность ¦ % ¦ 191,9¦ 126,6¦ 108,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦г) машиностроение и металлообработка ¦ % ¦ 104,1¦ 116,1¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦д) лесная и деревообрабатывающая ¦ % ¦ 92,6¦ 77,2¦ 85,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦е) промышленность строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ % ¦ 99,4¦ 98,6¦ 100,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ж) легкая промышленность ¦ % ¦ 130,9¦ 143,3¦ 105,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦з) пищевая промышленность ¦ % ¦ 99,9¦ 108,0¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦и) мукомольно-крупяная ¦ % ¦ 109,9¦ 103,7¦ 101,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦к) полиграфическая промышленность ¦ % ¦ 159,4¦ 144,3¦ 110,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 2. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦2.1. Капитальные вложения по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 1557,4¦ 2313,3¦ 2866,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 131,8¦ 108,8¦ 105,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ а) производственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 1079,5¦ 1817,9¦ 2404,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 135,5¦ 123,4¦ 112,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ б) непроизводственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 477,9¦ 495,8¦ 462,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 124,1¦ 76,0¦ 79,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 3. ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-) - всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиям - плательщикам налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на прибыль в городской бюджет ¦млн. руб.¦ 702,5¦ 1303,9¦ 1786,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ а) прибыль прибыльных предприятий ¦млн. руб.¦ 1147,7¦ 1758,7¦ 2279,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ б) убытки убыточных предприятий ¦млн. руб.¦ -445,2¦ -454,8¦ -493,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 4. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСЧЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.1. Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (по данным статистики) ¦млн. руб.¦23877,9¦25000,0¦26175,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.2. Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦млн. руб.¦16522,2¦18200,0¦20050,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.3. Превышение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности над дебиторской ¦ раз ¦ 1,45¦ 1,37¦ 1,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4.4. Задолженность по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плате - всего ¦млн. руб.¦ 379,6¦ 160,6¦ 70,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 5. ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1. Численность населения города ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало года ¦ человек ¦ 532,2¦ 530,0¦ 528,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.1. Трудовые ресурсы ¦тыс. чел.¦ 342,6¦ 343,5¦ 344,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.2. Численность занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономике - всего ¦тыс. чел.¦ 247,9¦ 248,4¦ 248,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.3. Численность работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городу - всего ¦тыс. чел.¦ 198,7¦ 206,7¦ 206,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦из них: а) в материальном производстве ¦тыс. чел.¦ 101,3¦ 102,3¦ 102,3¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.4. Уровень безработицы ¦ % ¦ 1,1¦ 0,8¦ 1,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦5.1.5. Удельный вес численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по территории к общей ¦ % ¦ 37,3¦ 39,0¦ 39,0¦
¦численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.1. Среднедушевой доход на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителя ¦ руб. ¦ 1638,1¦ 2179,3¦ 2555,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.2. Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного работающего ¦ руб. ¦ 1767,0¦ 2549,0¦ 2858,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.3. Среднемесячный прожиточный минимум¦ руб. ¦ 853,4¦ 947,4¦ 1033,6¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.4. Отношение среднедушевых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к уровню прожиточного минимума - ¦ коэффи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупательная способность населения ¦ циент ¦ 1,9¦ 2,3¦ 2,5¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.5. Число пенсионеров на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в экономике ¦ чел. ¦ 535,6¦ 536,7¦ 538,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦6.6. Инфляция (изменение цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декабрь к декабрю предыдущего года) ¦ % ¦ 129,6¦ 120,7¦ 114,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦7.1. Оборот розничной торговли (во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 7768,0¦10956,0¦12740,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году¦ % ¦ 90,0¦ 121,1¦ 102,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦7.2. Объем платных услуг населению (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом экспертной оценки объемов услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по недоучтенным предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 790,3¦ 948,3¦ 1224,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ в сопоставимых ценах к предыдущ. году ¦ % ¦ 93,0¦ 120,0¦ 96,2¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов ¦т. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников финансирования ¦общ. пл. ¦ 104,7¦ 107,2¦ 110,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.2. Средняя обеспеченность населения ¦ кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью жилых домов ¦жилья на ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов (на конец года) ¦ 1 чел. ¦ 17,88¦ 18,19¦ 18,44¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.3. Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, культуры и социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения (на конец года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦а) больничными койками ¦ коек на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чел. ¦ 156,0¦ 156,0¦ 156,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦б) амбулаторно-поликлиническими ¦посещений¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смену/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 287,7¦ 301,8¦ 305,6¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в) домами-интернатами для престарелых ¦мест/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидов ¦тыс. чел.¦ 19,1¦ 19,1¦ 19,1¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦г) массовыми библиотеками ¦учрежд./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чел. ¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦д) клубными учреждениями ¦ учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦е) врачами ¦ на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 92,4¦ 92,0¦ 92,0¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ж) средним медицинским персоналом ¦ на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 132,4¦ 132,0¦ 131,8¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦з) дошкольными ¦ мест на ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательными учреждениями ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дошк. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возр. ¦ 709,0¦ 687,7¦ 687,7¦
+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦8.4. Количество обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего образования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% к общему числу обучающихся ¦ % ¦ 60,2¦ 60,1¦ 60,1¦
L---------------------------------------+---------+-------+-------+--------
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
План социально-экономического развития города является руководящим документом для организации работы органов местного самоуправления в 2001 году.
Реализация намеченных мероприятий в различных отраслях и сферах деятельности города позволит выполнить главные задачи текущего года:
- улучшить расчетно-платежные отношения в городском хозяйстве;
- обеспечить устойчивое функционирование городского хозяйства;
- повысить качество жизни горожан.
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
В.И.НАЛЕТОВ