Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города Юрги от 25.05.2000 № 407-р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2000 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2000 г. № 407-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
И СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2000 ГОД

В соответствии с Соглашением о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи по бюджету города Юрги на 2000 год:
1. Утвердить мероприятия по мобилизации поступлений доходов в бюджет и сокращению расходов, согласно приложению № 1.
2. Исполнителям мероприятий ежеквартально представлять отчеты по выполнению мероприятий в отдел экономики и ценообразования (Лямановой И.А.).
3. Контроль за выполнением мероприятий возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам В.П.Осипова.

Глава города
П.В.ШИРШОВ





Приложение № 1
к распоряжению Администрации
города Юрги
от 25 мая 2000 № 407-р

ПЛАН
мероприятий по привлечению дополнительных средств
и сокращению расходов бюджета города

   -------------------------------T----------T-------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ответств. ¦ срок ¦ ожидаемый ¦
¦ мероприятий ¦ ¦ исполнения ¦ доход ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ А. ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ¦
+----------------------------------------------------------------------+
¦ 1. Эффективное использование муниципальной собственности ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦1.1. Обеспечение поступлений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ от продажи: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ а) имущества ¦ КУМИ ¦в течен. года¦ 100 т. р. ¦
¦ б) нежилых помещений ¦ КУМИ ¦ --"-- ¦ 400 т. р. ¦
¦ в) незавершенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительных объектов ¦ КУМИ ¦ --"-- ¦ 200 т. р. ¦
¦ г) движимого имущества ¦ КУМИ ¦ --"-- ¦ 100 т. р. ¦
¦ д) квартир мун. ж/фонда ¦ КУМИ ¦ --"-- ¦ 40 т. р. ¦
¦1.2. Увеличение сбора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ арендной платы за землю ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с арендаторов нежилых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помещений за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ включения ее в договор ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аренды помещений. ¦ КУМИ ¦ --"-- ¦ ¦
¦1.3. Провести анализ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разработать мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эффективному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ использованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности в МП ЖКХ. ¦ УГХ ¦ 2 квартал ¦ ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ 2. Упорядочение земельных отношений ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦2.1. Провести проверку ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расчетов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налогооблагаемой базы ¦ УГА ¦ ¦ ¦
¦ всех пользователей ¦ ЗемКом ¦ ¦ ¦
¦ земельными участками ¦ КУМИ ¦ 2 квартал ¦ ¦
¦2.2. Провести инвентаризацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ранее отведенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельных участков для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительства с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выявления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ неиспользованных земель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и их дальнейшего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ перераспределения. ¦ УГА ¦ 2 квартал ¦ 50 т. р. ¦
¦2.3. Взять на учет свободные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельные участки в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ престижных районах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проведения аукционов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по приобретению прав ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на пользование или ¦ УГА ¦ ¦ ¦
¦ собственности на землю ¦ КУМИ ¦2 - 3 квартал¦ ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ 3. Контроль за налоговыми поступлениями ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦3.1. Проведение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по уточнению и расширению¦ ¦ ¦ ¦
¦ круга налогоплательщиков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ единого налога на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вмененный доход ¦ ГНИ ¦ постоянно ¦ ¦
¦3.2. Провести проверки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ достоверности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налогооблагаемой базы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (занимаемая площадь, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ численность), коэф. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ассортиментности. ¦ ГНИ ¦ постоянно ¦ ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ 4. Привлечение средств на содержание объектов ¦
¦ социальной сферы и реализацию инвестиционных программ ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦4.1. Увеличение платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - ТМО ¦ ТМО ¦ постоянно ¦ 1986.2 т. р. ¦
¦ - Управление образованием¦Упр. обр. ¦ постоянно ¦ 194.12 т. р.¦
¦ - УСЗН ¦ УСЗН ¦ постоянно ¦ 521.2 т. р. ¦
¦ - КФиС ¦ КФиС ¦ постоянно ¦ 30 т. р. ¦
¦4.2. Привлечение средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ граждан на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного строительства ¦ ОПТС ¦ постоянно ¦10000 т. р. ¦
¦4.3. Привлечение спонсорских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств на проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спортивных мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ввести адресный учет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спонсорских средств. ¦ КФиС ¦ постоянно ¦ 400 т. р. ¦
¦4.4. Привлечение стартовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взносов участников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соревнований на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организацию соревнований ¦ КФиС ¦ постоянно ¦ 40 т. р. ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ Б. СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ¦
+----------------------------------------------------------------------+
¦ 5. Сокращение расходов на содержание аппарата управления ¦
¦ администрации муниципальных предприятий, учреждений ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦5.1. Реформа и структурная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ перестройка системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципального управления¦ ¦ ¦ ¦
¦ - ТМО ¦ ТМО ¦ ¦ 127.7 т. р. ¦
¦ - Управление образованием¦ Упр. Обр.¦ ¦ 100 т. р. ¦
¦5.2. Создание службы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заказчика на базе УГХ. ¦ УГХ ¦ ¦ 100 т. р. ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ 6. Сокращение затрат на коммунальные услуги ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦6.1. Установить лимиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электротеплоэнергии для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организаций и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - ЖКХ ¦ ЖКХ ¦ ¦ 196 т. р. ¦
¦ - Управление образованием¦Упр. обр. ¦ ¦ 47 т. р. ¦
¦ - Управление культуры ¦Упр. Кул. ¦ ¦ ¦
¦ - Администрация города ¦Адм. гор. ¦ ¦ ¦
¦ - КФиС ¦ КФиС ¦ ¦ 5 т. р. ¦
¦ - ТМО ¦ ТМО ¦ ¦ ¦
¦6.2. Установить лимиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ потребления услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ междугородной телефонной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связи, проводного вещания¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Управление образованием¦Упр. обр. ¦ ¦ ¦
¦ - Управление культуры ¦Упр. кул. ¦ ¦ ¦
¦ - ТМО ¦ ТМО ¦ ¦ ¦
¦ - Администрация города ¦Адм. гор. ¦ ¦ ¦
¦ - КФиС ¦ КфиС ¦ ¦ ¦
¦6.3. Отказ от почтовых услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по выплате опекунских ¦ ¦в течение ¦ ¦
¦ пособий ¦Упр. Обр. ¦ года ¦ 130 т. р. ¦
¦6.4. Установка счетчиков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учета потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объема коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуг по: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ а) бюджетным учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ б) муниц. жилому фонду ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - эл/счетчик ¦ УГХ ¦ ¦ 33 т. р. ¦
¦ - счетчики воды ¦ УГХ ¦ ¦ 648 т. р. ¦
¦6.5. Провести инвентаризацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ неликвидных материалов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ невостребованных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с целью их дальнейшей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации ¦ УГХ ¦ постоянно ¦ ¦
¦6.6. Привести в соответствие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с ФЗ "О НДС" жилищные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуги для населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по вывозу мусора и ¦ ¦ 2, 3, 4 ¦ ¦
¦ по сантехслужбе ¦ УГХ ¦ квартал ¦ 1741.5 т. р. ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ 7. Упорядочение бюджетных отношений ¦
+------------------------------T----------T-------------T--------------+
¦7.1. Осуществление закупки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров, производство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работ, услуг бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями на сумму ¦ ¦ ¦ ¦
¦ свыше 2000 МПОТ на основе¦ ¦ ¦ ¦
¦ мун. контрактов с ¦бюджето- ¦ ¦ ¦
¦ ведением реестра закупок ¦получатели¦ постоянно ¦ ¦
¦7.2. Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ежемесячного пособия на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на ребенка с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ адресного принципа, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ исходя из прожиточного ¦ ¦ в течение ¦ ¦
¦ минимума ¦ УСЗН ¦ года ¦ 3600 т. р. ¦
¦7.3. Поэтапный переход на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ казначейское исполнение ¦ ¦ в течение ¦ ¦
¦ бюджета ¦ ФинОтдел ¦ года ¦ ¦
¦7.4. Разработка долгосрочной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программы (на период ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2000 - 2003 г.г.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦ ОТиСВ ¦ 2 квартал ¦ ¦
+------------------------------+----------+-------------+--------------+
¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 20790 т. р. ¦
L------------------------------+----------+-------------+---------------


Управляющий делами
Е.Н.ПАНЧЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru