ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (третий созыв, двенадцатое заседание) от 25.12.2002 № 67
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2003 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв, двенадцатое заседание)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2002 г. № 67
О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2003 ГОД
Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2003 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:
1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2003 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (С.В.Степанов), комитет по бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), комитет по социальной политике (Т.В.Кочкина) и комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку (Л.В.Каленская) Кемеровского городского Совета народных депутатов.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
(третий созыв, двенадцатое заседание)
от 25 декабря 2002 г. № 67
ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2003 год
ПАСПОРТ ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года.
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЗА 2002 ГОД
Показатели развития экономики города свидетельствуют о недостаточной устойчивости позитивных факторов, в то же время проявляющиеся негативные тенденции имеют долговременные последствия.
Инфляция за 2002 год составила 14% (по Кузбассу - 14,1%, по России - 15,0%). Темпы инфляции снизились в сравнении с 2001 годом на 2,7%.
В 2002 году рост объема производства промышленной продукции составил 101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2001 года. Но с введением на крупных предприятиях города схем работы на давальческом сырье объем товарной продукции в стоимостном выражении снизился на 2% (по Кузбассу снизился на 1,4%, по России возрос на 4,0%) .
За счет снижения экспортных поставок и ликвидации предприятия по выпуску обогащенного угля значительно сокращаются темпы роста объемов производства в угольной отрасли (с 116,5% до 102,3%). Падение объемов в энергетике на 5,8 % произошло за счет уменьшения отпуска теплоэнергии (теплая зима).
Инвестиции в реальный сектор экономики составили 99,6% к уровню 2001 года (по Кузбассу - 93%, по России - 103,9%), их доля в общем объеме инвестиций занимает 33%.
Недостаточные инвестиции в реальный сектор экономики в перспективе могут привести к длительному спаду.
Прибыль по городу без учета предприятий системы "Кузбассэнерго" сократилась в сравнении с прошлым годом в 7,7 раза.
Основной причиной уменьшения прибыли является рост цен на сырье и материалы и рост тарифов на электро- и теплоэнергию в 1,5 раза, а также снижение доходов от реализации основных видов продукции и прочей коммерческой деятельности из-за незначительного роста рыночных цен на готовую продукцию.
Снижение темпов роста объемов производства, незначительный рост рыночных цен на готовую продукцию и уменьшение прибыли снижают способность промышленных предприятий развиваться. Из-за неспособности банковской системы предоставлять долгосрочные кредиты для предприятия единственным источником развития остаются ограниченные собственные средства.
В структуре распределения бюджетных средств, собранных на территории города в 2002 году, уменьшается доля местного бюджета (с 36,8% в 2001 году до 25,6% в 2002 году).
Численность постоянно проживающего на территории города населения сокращается, но благодаря постепенному росту рождаемости и уменьшению смертности темпы снижения численности замедлились. Снижение численности населения, характерное в целом для России, характерно и для города Кемерово.
Трудовые ресурсы в 2002 году увеличились на 2,9 тыс. человек. Это обусловлено ростом рождаемости в восьмидесятые годы.
Возрастает напряженность на рынке труда. Об этом свидетельствует увеличение числа обращений в службу занятости в 1,8 раза по отношению к прошлому году.
Причинами нарастания безработицы становятся снижение темпов роста объемов производства, инвестиций, сокращение рабочих мест и ежегодно возрастающая численность трудоспособного населения.
Устойчивыми остаются тенденции, связанные с ростом доходов населения. На 46,1 % возросла средняя заработная плата, на 24,8% - пенсия, их реальный уровень с учетом индекса цен составляет соответственно 28,2% и 9,5%.
Прожиточный минимум за четвертый квартал в среднем на душу населения составил 2050,1 рублей на одного жителя города.
Среднедушевые доходы в городском сообществе составляют 4600 рублей, но распределены они очень неравномерно. Доходы ниже прожиточного минимума имеют 27% горожан, и только каждый четвертый имеет доход выше среднедушевого.
В течение года продолжена работа по реализации адресного механизма предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (3,4 тыс. чел.). В соответствии с федеральными законами льготами пользуется 38% от проживающих в коммунальном жилье города (144 тыс. человек).
Увеличивается роль города как административного, культурного, образовательного и торгового центра. В 2002 году наблюдалось превышение объемов товарооборота над объемами промышленного производства (товарооборот - 19,0 млрд. руб., производство - 18,4 млрд. руб.).
В сопоставимых ценах объем платных услуг, оказанных населению, остался на уровне прошлого года. В 2002 году рост тарифов на платные услуги в 3,6 раза опережал рост цен на товарном рынке.
Предпринимательство является самостоятельным сегментом в экономике города и оказывает существенное влияние на экономическую и социальную жизнь в городе.
По видам деятельности малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики.
На тысячу человек постоянного населения приходится 7 малых предприятий.
В сфере малого бизнеса занят каждый пятый от занятых в экономике.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого предпринимательства составит 25%.
1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НА 2003 ГОД
В 2003 году объем промышленного производства останется на уровне 2002 года, но использование схем работы на давальческом сырье снизит товарный выпуск на 8,8% в сопоставимых ценах к уровню 2002 года.
Рост инвестиций в реальный сектор экономики на 10 - 11% будет достигнут за счет удорожания стоимости строительства.
Возрастет напряженность на рынке труда за счет пика рождаемости в восьмидесятые годы, сокращения рабочих мест (увеличение производительности труда) и снижения объема инвестиций в реальный сектор.
Развитие предпринимательства обеспечит увеличение занятых в сфере малого бизнеса.
В промышленности рост средней заработной платы будет обусловлен сокращением численности работающих и ростом производительности труда.
В 2003 году прожиточный минимум увеличится на 18%.
Сохранится опережающая тенденция темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги над темпами роста потребительских цен, что в основном связано с поэтапным уменьшением дотации на плату за жилье и коммунальные услуги.
Сохранится превышение темпов роста розничного товарооборота над темпами роста промышленного производства. Оборот розничной торговли на 18% превысит объемы производства промышленной продукции. Прирост объема платных услуг в сопоставимых ценах предыдущего года составит 1,2%.
Финансовый результат увеличится незначительно и составит 556 млн. руб., что связано с ограниченностью спроса на рынке (динамика роста цен на промышленную продукцию незначительная), ростом издержек производства (увеличение цен на сырье и материалы, тарифы) и введением толинговых схем на предприятиях города.
Основные социально-экономические показатели развития города Кемерово представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
-----------T------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ № ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ Показатели ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.1.¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (без малого бизнеса) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.1.1.¦Продукция промышленности, в млн. ¦17547,7¦18427,7¦17858,0¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2.1.2.¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ 7,4¦ -2,0¦ -8,8¦
¦ ¦продукции к предыдущему году, в %. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦В том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦а) электроэнергетика ¦ -2,1¦ -5,8¦ -5,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦б) топливная промышленность ¦ 16,5¦ 2,3¦ 1,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в) черная металлургия ¦ 11,9¦ 22,0¦ 2,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦г) химическая промышленность ¦ 3,6¦ -2,4¦ -24,2¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦д) машиностроение и металлообработка¦ 20,3¦ -1,0¦ 0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦е) лесная и деревообрабатывающая ¦ -38,9¦ -11,0¦ -5,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ж) промышленность строительных ¦ 8,5¦ -10,0¦ -5,0¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦з) легкая промышленность ¦ 31,2¦ -9,0¦ 0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦и) пищевая и мукомольно-крупяная ¦ -19,0¦ -15,5¦ -5,0¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦к) полиграфическая промышленность ¦ -0,6¦ 10,0¦ 2,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦л) прочие ¦ 31,4¦ 2,0¦ 2,0¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.2.¦ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.2.1.¦Капитальные вложения по городу за ¦ 2449¦ 2683¦ 2966¦
¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования, в млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост (+, -) в % к предыдущему ¦ 56,0¦ -0,4¦ -1,3¦
¦ ¦году, в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.¦ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.1.¦Численность постоянного населения ¦ 526,9¦ 525,6¦ 522,9¦
¦ ¦города, тыс. человек (среднегодовая)¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.2.3.1.1.¦Трудовые ресурсы, тыс. человек ¦ 346,5¦ 349,4¦ 352,2¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.2.3.1.2.¦Численность занятых в экономике - ¦ 260,1¦ 260,6¦ 259,9¦
¦ ¦всего, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.2.3.1.3.¦Численность работников на крупных, ¦ 215,1¦ 214,9¦ 214,7¦
¦ ¦средних и малых предприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях - всего, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦Из них: в материальном производстве ¦ 125,7¦ 125,6¦ 125,1¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.2.¦Уровень безработицы, доля официально¦ 1,1¦ 1,5¦ 1,7¦
¦ ¦безработных, в % к трудоспособному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.2.3.2.1.¦Удельный вес численности работников ¦ 40,8¦ 40,9¦ 41,1¦
¦ ¦по территории к общей численности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, в % ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.3.¦ФЗП работников на крупных, средних ¦ 8554,1¦12486,7¦14784,3¦
¦ ¦и малых предприятиях и организациях,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост, в % к предыдущему году ¦ 37,2¦ 46,0¦ 18,4¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.4.¦Выплаты социального характера, в ¦ 166,6¦ 218,4¦ 244,8¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.¦СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.1.¦Среднедушевой доход на одного ¦ 3688,0¦ 4600,0¦ 5410,0¦
¦ ¦жителя, руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.2.¦Среднемесячный прожиточный минимум, ¦1572,79¦1882,19¦ 2221,0¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.3.¦Отношение среднедушевых доходов к ¦ 2,3¦ 2,4¦ 2,4¦
¦ ¦уровню прожиточного минимума - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покупательная способность населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.4.¦Численность населения с денежными ¦ 27,2¦ 27,0¦ 26,0¦
¦ ¦доходами ниже прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минимума, в % от всего населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.¦ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.1.¦Оборот розничной торговли (во всех ¦15971,0¦18973,5¦21079,6¦
¦ ¦каналах реализации), в млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в сопоставимых ценах, ¦ 21,0¦ 8,0¦ 1,0¦
¦ ¦прирост в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.2.¦Объем платных услуг населению (с ¦ 3600,4¦ 4609,1¦ 5514,2¦
¦ ¦учетом экспертной оценки объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг по недоучтенным предприятиям и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказываемых физическими лицами), в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в сопоставимых ценах, прирост в % к ¦ 1,0¦ 0,0¦ 1,2¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.¦РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.1.¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за ¦ 79,1¦ 80,0¦ 84,0¦
¦ ¦счет всех источников финансирования,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м общ. площади ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.2.¦Средняя обеспеченность населения ¦ 18,4¦ 18,5¦ 18,6¦
¦ ¦общей площадью жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м общ. площади на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.3.¦Уровень обеспеченности учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, образования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(на конец года): ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦а) больничными койками, коек на 10 ¦ 146,5¦ 146,9¦ 147,6¦
¦ ¦тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦б) амбулаторно-поликлиническими ¦ 260,9¦ 260,3¦ 260,9¦
¦ ¦учреждениями, посещений в смену на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в) врачами, чел. на 10 тыс. жителей ¦ 94,8¦ 95,0¦ 95,5¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦г) средним медицинским персоналом, ¦ 124,0¦ 124,3¦ 124,9¦
¦ ¦чел. на 10 тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦д) дошкольными образовательными ¦ 655,0¦ 656,5¦ 656,5¦
¦ ¦учреждениями, мест на 1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.4.¦Количество обучающихся в первую ¦ 61,6¦ 61,3¦ 60,0¦
¦ ¦смену в дневных учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, в % к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.7.¦ИНФЛЯЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.7.1.¦Индекс роста потребительских цен в ¦ 119,8¦ 115,0¦ 112,0¦
¦ ¦% к предыдущему году, среднегодовой ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.7.2.¦Инфляция, декабрь к декабрю ¦ 116,7¦ 114,0¦ 112,0¦
¦ ¦предыдущего года, в % ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------------------------+-------+-------+--------
2. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Ресурсы развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы города, муниципальную собственность (или муниципальное имущество), а также земельные ресурсы территории.
2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые будут направлены на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
В таблице № 2 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2003 год, а также направления их использования.
Таблица № 2
-----------------------------T---------------------------T-----------T-------¬
¦ Вид ¦ Направление ¦ Получатель¦Прогноз¦
¦ ресурсов ¦ использования ¦ ресурсов ¦на 2003¦
¦ ¦ ¦ ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦
+----------------------------+---------------------------+-----------+-------+
¦2.1.1. Средства городского ¦ ¦ ¦ 3124,9¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.1.1. Доходы городского ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 3124,9¦
¦бюджета - всего, ¦функционирования ¦финансовое ¦ ¦
¦в том числе: ¦социальной инфраструктуры ¦управление ¦ ¦
¦а) налоги и сборы с ¦города, городского ¦ ¦ 1758,6¦
¦организаций и физических ¦хозяйства (ЖКХ, транспорта,¦ ¦ ¦
¦лиц (налогоплательщиков) ¦связи, дорог, ¦ ¦ ¦
¦б) неналоговые поступления ¦благоустройства, бытового ¦ ¦ 234,5¦
¦в) доходы от платных услуг ¦обслуживания), социальное ¦ ¦ 28,0¦
¦и другой деятельности, ¦обеспечение незащищенных ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход ¦слоев населения, охрану ¦ ¦ ¦
¦г) безвозмездные ¦правопорядка и ¦ ¦ 1103,8¦
¦перечисления бюджетов всех ¦экологические мероприятия. ¦ ¦ ¦
¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+-----------+-------+
¦2.1.2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦ 3234,9¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.1. Прибыль ¦На развитие деятельности, ¦Предприятия¦ 1100,0¦
¦организаций города, ¦обновление основных фондов ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦(имущества) предприятий и ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после уплаты ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦налогов) ¦коллективов. ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.2. Амортизационные ¦На воспроизводство ¦Предприятия¦ 1721,4¦
¦отчисления ¦основных фондов предприятий¦ ¦ ¦
¦2.1.2.3. Ассигнования ¦ ¦Генеральные¦ 357,5¦
¦бюджетов всех уровней на ¦ ¦заказчики ¦ ¦
¦инвестиции - всего, ¦ ¦строитель- ¦ ¦
¦в том числе за счет средств:¦ ¦ства ¦ ¦
¦а) федерального бюджета ¦Строительство социально- ¦ ¦ 141,1¦
¦б) субъекта Федерации ¦значимых объектов ¦ ¦ 191,4¦
¦в) местного бюджета ¦городского и областного ¦ ¦ 25,0¦
¦ ¦значения. ¦ ¦ ¦
¦2.1.2.4. Средства ¦Финансирование ¦Админист- ¦ 56,0¦
¦федерального бюджета на ¦технических, проектных ¦рация ¦ ¦
¦реструктуризацию угольной ¦работ, социальную защиту ¦города ¦ ¦
¦отрасли: ¦высвобождаемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников. ¦ ¦ ¦
¦а) ликвидационные работы ¦Реконструкция и замена ¦ ¦ 23,0¦
¦закрываемых шахт ¦пострадавших объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной инфраструктуры. ¦ ¦ ¦
¦б) программа местного ¦Создание новых рабочих ¦ ¦ 33,0¦
¦развития ¦мест, переобучение ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение временной ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости, развитие малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства. ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+-----------+-------+
¦2.1.3. Средства для ¦Для формирования фондов: ¦Территори- ¦ 3508,0¦
¦образования государственных ¦пенсионного, социального ¦альные ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦страхования, обязательного ¦отделения ¦ ¦
¦(Единый социальный налог) ¦медицинского страхования ¦фондов ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+-----------+-------+
¦Всего финансовых ресурсов: ¦ ¦ ¦ 9867,8¦
L----------------------------+---------------------------+-----------+--------
2.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Муниципальная собственность (имущество) - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Состав муниципального имущества города Кемерово представлен в таблице № 3.
Таблица № 3
-------T-----------------------T----------T-----------T-----------¬
¦ ¦ ¦Количество¦ Общая ¦Балансовая ¦
¦ № ¦ Структура ¦ объектов ¦ площадь ¦ стоимость ¦
¦ п/п ¦ муниципального ¦ (ед.) ¦ (тыс. ¦ на ¦
¦ ¦ имущества ¦ ¦ кв. м) ¦01.01.2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.1.¦Предприятия ¦ 67¦ -¦10658718,19¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.2.¦Учреждения ¦ 371¦ -¦ 2120016,45¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.3.¦Нежилой фонд ¦ 1161¦ 888,0¦ 8773177,41¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.4.¦Объекты, незавершенные ¦ 91¦ -¦ 451000,0¦
¦ ¦строительством ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.5.¦Жилой фонд ¦ 2230¦ 7359,8¦10059966,40¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.6.¦Общества и товарищества¦ 14¦ -¦ 65169,27¦
¦ ¦с долей муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦2.2.7.¦Прочее имущество ¦ -¦ -¦ 984436,98¦
+------+-----------------------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 3934¦ 8247,8¦ 33112484,7¦
L------+-----------------------+----------+-----------+------------
2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории.
В таблице № 4 представлены направления использования территории города.
Таблица № 4
---------T------------------------------------------T----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ показателей ¦территории¦
¦ ¦ ¦ города ¦
¦ ¦ ¦ (га) ¦
+--------+------------------------------------------+----------+
¦ 2.3.1.¦Общая площадь муниципального образования ¦ 27861¦
¦2.3.1.1.¦- всего ¦ ¦
¦ ¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 27523¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦
¦ ¦Из них: ¦ ¦
¦ ¦а) передано в пользование и владение ¦ 12607¦
¦2.3.1.2.¦б) сдано в аренду ¦ 1589¦
¦2.3.1.3.¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 233¦
¦ ¦граждан ¦ 105¦
¦ ¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+----------+
¦ 2.3.2.¦По использованию: ¦ 27861¦
¦ ¦а) земли жилой и общественно-деловой ¦ 4975¦
¦ ¦застройки ¦ ¦
¦ ¦б) земли промышленной, коммерческой и ¦ 3711¦
¦ ¦коммунально-складской застройки ¦ ¦
¦ ¦в) земли общего пользования ¦ 789¦
¦ ¦г) земли транспорта, связи, инженерных ¦ 2493¦
¦ ¦коммуникаций ¦ ¦
¦ ¦д) земли сельскохозяйственного ¦ 5239¦
¦ ¦использования ¦ ¦
¦ ¦е) земли особо охраняемых территорий ¦ 2608¦
¦ ¦ж) земли водного фонда ¦ 1087¦
¦ ¦з) земли под военными и иными режимными ¦ 431¦
¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦и) земли, не вовлеченные в ¦ 6528¦
¦ ¦градостроительную или иную деятельность ¦ ¦
L--------+------------------------------------------+-----------
3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2003 ГОД
Органами местного самоуправления города на 2003 год определены главные задачи.
Создание благоприятной городской среды, способствующей повышению качества жизни кемеровчан.
Обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства.
Создание условий для развития предпринимательства.
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 4.1.1.¦Повышение качества жизни граждан, ¦
¦ ¦нуждающихся в социальной защите ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦4.1.1.1.¦Увеличить количество ¦В течение ¦Предоставление необходимого ¦тыс. ¦ 9,2¦ 10,5¦
¦ ¦социальных, медико-социальных¦года ¦ухода и помощи на дому ¦чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социально-бытовых услуг ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦жителям города ¦ ¦Оказание социально-бытовых ¦тыс. ¦ 29,0¦ 35,0¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Консультативная помощь ¦тыс. ¦ 25,3¦ 30¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Социально - реабилитационная¦тыс. ¦ 3,1¦ 5,1¦
¦ ¦ ¦ ¦помощь ¦чел. ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦4.1.1.2.¦Совершенствовать систему ¦В течение ¦Оказание помощи нуждающимся ¦тыс. ¦ 62,1¦ 70,0¦
¦ ¦оказания адресной помощи ¦года ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающимся гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 4.1.2.¦Создание условий для улучшения качества жизни семьи, ¦
¦ ¦женщин и детей ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦4.1.2.1.¦Совершенствовать работу ¦ ¦Социальная реабилитация и ¦чел. ¦ 320¦ 660¦
¦ ¦учреждений, занимающихся ¦ ¦питание детей из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальным ¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанием семьи и детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытия отделения дневного¦1 квартал ¦Реабилитация и питание детей¦чел. ¦ 120¦ 720¦
¦ ¦пребывания в Центре ¦2003 года ¦с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи семье и ¦ ¦возможностями из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытия отделения дневного¦1 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания в Центре ¦2003 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями на 30 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦4.1.2.2.¦Открыть после реконструкции ¦1 квартал ¦Предоставление временного ¦чел. ¦ 600¦ 800¦
¦ ¦Социальный приют на 50 мест и¦2003 года ¦жилья несовершеннолетним, их¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организовать его работу ¦ ¦реабилитация и дальнейшее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жизнеустройство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 4.1.3.¦Разработка и внедрение новых технологий социального обслуживания ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦4.1.3.1.¦Модернизировать технические ¦В течение ¦Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, используемые при ¦года ¦персонифицированного учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете и назначении льгот и ¦ ¦социальной помощи, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦адресность ее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставления. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Уменьшение на 50% затрат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦времени граждан и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦специалистов за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оформления документов в день¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обращения, сокращение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦очередности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦4.1.3.2.¦Создать справочную ¦2 квартал ¦Возможность получения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронную службу по ¦2003 года ¦населением консультаций по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информированию населения об ¦ ¦телефону по всем социальным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугах, льготах и субсидиях,¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемых управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦4.1.3.3.¦Развивать и совершенствовать ¦В течение ¦Комплексная реабилитация ¦чел. ¦ 563¦ 1000¦
¦ ¦систему комплексной ¦года ¦инвалидов в социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации пожилых людей, ¦ ¦реабилитационных отделениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦комплексных центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 5.3.1.¦Создание комфортных условий городской среды ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦5.3.1.1.¦Разработать и реализовать ¦В течение ¦Поддержание дорог в ¦тыс. ¦ 106¦ 59¦
¦ ¦программу поддержания ¦года ¦надлежащем состоянии: ¦кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦- ямочный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства в надлежащем ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦состоянии ¦ ¦- заливка трещин ¦тыс. ¦ 385¦ 370¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦- ремонт мостов ¦ед. ¦ 6¦ 2¦
¦ ¦ ¦ ¦- путепроводов ¦ ¦ 0¦ 1¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦- поверхностная обработка ¦тыс. ¦ 145¦ 29¦
¦ ¦ ¦ ¦дорожного покрытия ¦кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Строительство уличного ¦км ¦ 1,7¦ 2,6¦
¦ ¦ ¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Строительство: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- скверов ¦ед. ¦ 15¦ 13¦
¦ ¦ ¦ ¦- цветников ¦ед. ¦ 14¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦Посадка деревьев ¦тыс. ¦ 1,5¦ 1,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦5.3.1.2.¦Повысить эффективность работ ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущему содержанию ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) проведения тендерных ¦1 - 3 ¦Развитие конкурентной среды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торгов на выполнение работ ¦квартал ¦в области оказания услуг по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущему содержанию ¦ ¦текущему содержанию объектов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦внешнего благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) ужесточения штрафных ¦В течение ¦Экономия бюджетных средств ¦тыс. ¦ 0¦ 300¦
¦ ¦санкций, налагаемых на ¦года ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия, за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по текущему содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства с нарушением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных норм и правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------
5.4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
---------T-----------------------------T----------T-------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Планируемые показатели ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+
¦ 5.4.1.¦Улучшение состояния окружающей среды города ¦
+--------+-----------------------------T----------T-------------------------------------------------+
¦5.4.1.1.¦Осуществить проектирование и ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦обустройство полигона ТБО в ¦года ¦ ¦
¦ ¦выработанном пространстве ¦ ¦ ¦
¦ ¦глиняного карьера в районе ¦ ¦ ¦
¦ ¦кладбища Кировского района в ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях его рекультивации ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+-------------------------------------------------+
¦5.4.1.2.¦Осуществить проектную ¦В течение ¦Снижение сброса загрязняющих веществ в р. Томь ¦
¦ ¦проработку обустройства ¦года ¦ ¦
¦ ¦снежных отвалов с очистными ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружениями и системой ¦ ¦ ¦
¦ ¦снеготаяния ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+----------+--------------------------------------------------
5.5. ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T-------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.1.¦Построить и ввести 84,0 тыс. ¦В течение ¦Улучшение жилищных условий ¦семей ¦ 1500¦ 1500¦
¦ ¦кв. м жилья ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.2.¦Разработать методику и ¦1 квартал ¦Позволит привлечь ¦млн. ¦ 3,2¦ 12¦
¦ ¦Положение о порядке ¦2003 года ¦дополнительно внебюджетные ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсации затрат города, ¦ ¦средства на строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанных с социальным и ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерно-техническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обустройством территорий при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлении земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков под строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.3.¦Принять участие в реализации ¦В течение ¦Переселение семей из домов, ¦семей ¦ 24¦ 80¦
¦ ¦региональной программы ¦года ¦признанных непригодными для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Переселение граждан из ¦ ¦постоянного проживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.4.¦Ввести после капитального ¦1 квартал ¦Увеличение мощности ¦чел. в¦ 0¦ 450¦
¦ ¦ремонта вторую очередь ¦2003 года ¦поликлиники ¦смену ¦ ¦ ¦
¦ ¦межвузовской поликлиники по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Красноармейская, 115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.5.¦Завершить строительство ¦3 квартал ¦Дневной стационар на 40 ¦пос. ¦ 0¦ 40¦
¦ ¦стационарного отделения и ¦2003 года ¦человек пребывания с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бассейна для детей и ¦ ¦плавательным бассейном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Свободы, 9а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.6.¦Ввести после капитального ¦4 квартал ¦Создание серологической и ¦ед. ¦ 0¦ 2¦
¦ ¦ремонта лабораторный корпус ¦2003 года ¦клинической лабораторий для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кожно-венерологического ¦ ¦кожно-венерологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера по ул. Лядова, 3а ¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.7.¦Ввести после капитального ¦4 квартал ¦Зрительный зал ¦мест ¦ 0¦ 194¦
¦ ¦ремонта зрительный зал ДК ¦2003 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Пионер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.8.¦Ввести после реконструкции ¦1 квартал ¦Создание взрослой ¦пос. в¦ 0¦ 150¦
¦ ¦помещения по ул. ¦2003 года ¦поликлиники с ¦смену ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тухачевского, 29 под ¦ ¦терапевтическим отделением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение терапевтического ¦ ¦мощностью 5 участков, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦отделения ФТО, отделения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦женской консультации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.9.¦Ввести первую очередь после ¦4 квартал ¦Ввод зрительного зала ¦мест ¦ 0¦ 194¦
¦ ¦реконструкции здания ДК КХЗ ¦2003 года ¦детского театра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦под "Театр драмы и комедии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей и молодежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.10.¦Проведение капитального ¦В течение ¦Улучшение состояния жилых ¦тыс. ¦ 24,0¦ 27,0¦
¦ ¦ремонта кровель ¦года ¦домов ¦кв. м ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.11.¦Установить 61 детскую ¦В течение ¦Улучшение условий отдыха и ¦ед. ¦ 61¦ 61¦
¦ ¦игровую площадку и 5 ¦года ¦физического развития граждан¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.12.¦Реконструировать тротуар по ¦В течение ¦Улучшение облика города. ¦тыс. ¦ 10,0¦ 18,5¦
¦ ¦пр. Советскому (четные и ¦года ¦Благоустройство территорий ¦кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦нечетные стороны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.13.¦Провести корректировку ¦В течение ¦Улучшение транспортного ¦ ¦ ¦Коррек.¦
¦ ¦транспортных схем всех видов ¦года ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦тран. ¦
¦ ¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦схемы ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------+
¦ 5.5.14.¦Установить остановочные ¦ ¦Улучшение облика города. ¦пави- ¦ 50¦ 52¦
¦ ¦павильоны ¦ ¦Улучшение транспортного ¦льонов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+--------
5.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
---------T--------------------------------T----------T-----------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦
¦ п/п ¦и мероприятий по их выполнению ¦исполнения¦ ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦ 5.6.1.¦Повышение эффективности управления муниципальным имуществом ¦
+--------+--------------------------------T----------T-----------------------------------------+
¦5.6.1.1.¦Разработать методику по ¦2 квартал ¦Привлечение дополнительных доходов в ¦
¦ ¦определению величины арендной ¦2003 года ¦бюджет города в сумме 37500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦платы за пользование объектами ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального нежилого фонда и ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельными участками ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦5.6.1.2.¦Создать электронную базу данных ¦В течение ¦Увеличение сбора арендной платы до 2500,0¦
¦ ¦о землепользователях ¦года ¦тыс. руб. в год сверх плана за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦выявления неоформленного землепользования¦
¦ ¦ ¦ ¦и оформления новых договоров ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦5.6.1.3.¦Приватизировать объекты ¦В течение ¦Привлечение дополнительных доходов в ¦
¦ ¦незавершенного строительства в ¦года ¦бюджет города в сумме 22500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦соответствии с Прогнозным планом¦ ¦ ¦
¦ ¦приватизации муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества на 2003 год ¦ ¦ ¦
L--------+--------------------------------+----------+------------------------------------------
5.7. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕН
---------T--------------------------------T----------T-----------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Планируемые показатели ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их выполнению¦исполнения¦ ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦ 5.7.1.¦Осуществлять регулирование цен ¦В течение ¦Получить экономию от снижения цен при ¦
¦ ¦(тарифов) на товары (услуги) ¦года ¦регулировании 87000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦муниципальных предприятий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, оплачиваемых за счет¦ ¦ ¦
¦ ¦средств городского бюджета и ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств граждан, а также услуг, ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказываемых в условиях ¦ ¦ ¦
¦ ¦отсутствия конкуренции ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦ 5.7.2.¦Установить стандарт уровня ¦1 квартал ¦Переориентирование бюджетных средств на ¦
¦ ¦платежей населения за ¦2003 года ¦субсидии гражданам вместо дотирования ¦
¦ ¦предоставляемые ¦ ¦отрасли ¦
¦ ¦жилищно-коммунальные услуги (в ¦ ¦ ¦
¦ ¦целом по всем видам этих услуг) ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2003 году в размере 90% к ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровню затрат ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------+----------+-----------------------------------------+
¦ 5.7.3.¦Осуществлять систематический ¦В течение ¦Недопущение нарушений регулируемых цен ¦
¦ ¦контроль за правильностью ¦года ¦(тарифов) ¦
¦ ¦применения регулируемых цен и ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов в соответствии с ¦ ¦ ¦
¦ ¦возложенными на администрацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦города полномочиями ¦ ¦ ¦
L--------+--------------------------------+----------+------------------------------------------
6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Принять предложения предприятий промышленности и потребительского рынка, направленные на развитие экономики города и создания благоприятной городской среды.
6.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 6.1.1.¦Оказание содействия в развитии промышленного комплекса города ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦6.1.1.1.¦Реализовать городскую ¦В течение ¦Увеличение объемов ¦% ¦ 8,0¦ 5,0¦
¦ ¦программу "Основные ¦года ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направления развития ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 260¦ 700¦
¦ ¦производственного комплекса ¦ ¦на предприятиях Кировского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и создание новых рабочих ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в Кировском районе до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 года", утвержденную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановлением Главы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 29.05.2000 № 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.1.1.2.¦Принять участие в реализации ¦В течение ¦Организация новых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральных программ ¦года ¦производств, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реформирования и ¦ ¦- казенного завода (ПО ¦мест ¦ -¦ более¦
¦ ¦реструктуризации ¦ ¦"Прогресс") по производству ¦ ¦ ¦ 100¦
¦ ¦имущественного комплекса ¦ ¦оборонной продукции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий бывшего ¦ ¦стратегического назначения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборонного комплекса (завод ¦ ¦создание новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Коммунар", ФГУП ПО ¦ ¦Завершение утилизации ¦млн. ¦ 8,2¦ 10,0¦
¦ ¦"Прогресс") ¦ ¦взрывчатых веществ на заводе¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Коммунар" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 6.1.2.¦Развитие основных отраслей промышленности. Строительство, реконструкция, ¦
¦ ¦совершенствование технологического процесса на предприятиях ¦
+--------+-----------------------------T----------T-----------------------------T-----T------T------+
¦6.1.2.1.¦Топливно-энергетического ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦млн. ¦ 342,0¦ 385,0¦
¦ ¦комплекса ¦года ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+------+
¦6.1.2.2.¦Черной металлургии ¦В течение ¦Вложение средств в развитие ¦млн. ¦ 65,6¦ 62,0¦
¦ ¦ ¦года ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Снижение выбросов в атмосферу¦% ¦ 5,0¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ -¦ 20¦
+--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+------+
¦6.1.2.3.¦Химической промышленности ¦В течение ¦Освоение средств на ¦млн. ¦ 182,4¦ 153,1¦
¦ ¦ ¦года ¦обновление основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 302¦ более¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦котельной на ОАО "Химпром" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сокращение энергозатрат ¦% ¦ -¦ 10¦
+--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+------+
¦6.1.2.4.¦Машиностроения ¦В течение ¦Вложение средств в развитие ¦млн. ¦ 22,0¦ 35,3¦
¦ ¦ ¦года ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦котельной на ФГУП "Мехзавод" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и выработка собственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сокращение энергозатрат ¦% ¦ -¦ 20¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 46¦ 150¦
+--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+------+
¦6.1.2.5.¦Промышленности строительных ¦В течение ¦Вложения в реконструкцию ¦млн. ¦ -¦ 6,0¦
¦ ¦материалов ¦года ¦основного производства по ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выпуску кирпича ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ -¦ более¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦
+--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+------+
¦6.1.3.6.¦Легкой промышленности ¦В течение ¦Вложение средств в развитие ¦млн. ¦ 3¦ 14,7¦
¦ ¦ ¦года ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ -¦ 270¦
L--------+-----------------------------+----------+-----------------------------+-----+------+-------
6.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 6.2.1.¦Содействие развитию малого предпринимательства ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦6.2.1.1.¦Реализовать Программу ¦В течение ¦Увеличение численности ¦% ¦ 26,4¦ 27,0¦
¦ ¦поддержки малого ¦года ¦занятых в секторе малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства в городе ¦ ¦предпринимательства от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово на 2002 - 2003 годы,¦ ¦занятых на крупных и средних¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденную постановлением ¦ ¦предприятиях города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровского городского ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦Совета народных депутатов от ¦ ¦Увеличение поступлений от ¦млн. ¦ 452,0¦ 484,2¦
¦ ¦27.09.2002 № 39 ¦ ¦субъектов малого ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.2.1.2.¦Разработать и реализовать ¦В течение ¦Создание рабочих мест ¦мест ¦ 189¦ 216¦
¦ ¦программу создания рабочих ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в рамках федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по реструктуризации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угольной отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------
6.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
---------T-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------¬
¦ № ¦ Наименование главных задач ¦ Срок ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ п/п ¦ и мероприятий по их ¦исполнения¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦ 6.3.1.¦Расширение сети предприятий торговли и общественного питания, ¦
¦ ¦сферы бытовых услуг населению ¦
+--------+-----------------------------T----------T----------------------------T------T------T------+
¦6.3.1.1.¦Оптовая торговля ¦В течение ¦Увеличение ассортимента ¦Кол. ¦ 180¦ 350¦
¦ ¦Расширение сети оптовых ¦года ¦продукции ¦наим. ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 10¦ 160¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение площади ¦кв. м ¦ 200¦ 4600¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.3.1.2.¦Розничная торговля ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 210¦ 400¦
¦ ¦Строительство крупных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговых комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция рынков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расширение сети предприятий, ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦работающих по прогрессивным ¦ ¦Обновление основных фондов ¦млн. ¦ 32,8¦ 35,3¦
¦ ¦методам самообслуживания, с ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦применением штрих-кодовой ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦системы, с внедрением ¦ ¦Увеличение площади ¦кв. м ¦ 10320¦ 15000¦
¦ ¦современного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.3.1.3.¦Общественное питание ¦В течение ¦Расширение и ввод в ¦посад.¦ 250¦ 210¦
¦ ¦Расширение сети ¦года ¦эксплуатацию ресторанного ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий общественного ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания, совершенствование ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ресторанного бизнеса ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 106¦ 150¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение площади ¦кв. м ¦ 1326¦ 1600¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.3.1.4.¦Развитие предприятий ¦В течение ¦Организация работы прачечных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦года ¦и мастерских по ремонту обув¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Производственная мощность ¦кг. ¦ -¦ 110¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сухого¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦белья ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 15¦ 20¦
+--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+------+
¦6.3.1.5.¦Предприятия ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест ¦мест ¦ 29¦ 160¦
¦ ¦перерабатывающей ¦года +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦промышленности ¦ ¦Торговая площадь ¦кв. м ¦ -¦ 300¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Производственная площадь ¦кв. м ¦ 130¦ 2600¦
L--------+-----------------------------+----------+----------------------------+------+------+-------
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2003 ГОД
В результате реализации главных задач и мероприятий, стоящих перед городом горожане получат:
Создание на ФПК взрослой поликлиники на 150 посещений в смену.
Увеличение числа пролеченных больных.
Улучшение здоровья женщин детородного возраста, детей и подростков. Сохранение репродуктивного здоровья, снижение материнской и детской смертности.
Предотвращение распространения социально-значимых заболеваний среди населения.
Обеспечение лекарственными препаратами льготной категории населения.
Создание в муниципальной системе образования условий, обеспечивающих детям разностороннее личностное развитие, удовлетворение индивидуальных и творческих потребностей, гражданское становление, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
Вовлечение различных слоев населения в активную культурно-досуговую деятельность. Формирование театральной и музыкальной среды города.
Содействие занятости и обеспечение материальной поддержкой безработных граждан. Совершенствование системы информированности, профессионального обучения, организации трудоустройства безработных граждан.
Для улучшения условий отдыха и физического развития горожан будет установлена 61 детская игровая площадка и 5 спортивных площадок.
За счет ввода 84 тыс. кв. м жилья улучшение жилищных условий - 1500 семей.
Переселение 80 семей из домов признанных непригодными для постоянного проживания.
Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта второй очереди межвузовской поликлиники по ул. Красноармейская, 115.
Поддержание в надлежащем состоянии городских дорог.
Строительство уличного освещения.
Строительство 13 скверов, 10 цветников; посадка 1,2 тыс. шт. деревьев.
Снижение издержек и соблюдение стандартов обслуживания жилья.
Повышение качества городских пассажирских перевозок. Снижение эксплуатационных затрат, улучшение технического состояния парка подвижного состава.
Сохранение существующих льгот при перевозке пассажиров.
Увеличение численности населения занятого в секторе малого предпринимательства. Увеличение поступлений в городской бюджет от субъектов малого предпринимательства.
Реализация мероприятий позволит обеспечить условия для развития инфраструктуры города, создаст условия для устойчивого функционирования и дальнейшего развития городского хозяйства.
План социально-экономического развития города является основным документом по организации работы органов местного самоуправления в 2003 году.
План предполагает активизацию общественности и непосредственное участие граждан в жизни города под девизом "Мой город - моя семья".
Все расходы по реализации Плана социально-экономического развития города, за исключением расходов, указанных в разделе 6 "Развитие промышленности малого предпринимательства и потребительского рынка", учтены в бюджете города.
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ....................... 1
1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЗА 2002 ГОД ................................... 1
1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НА 2003 ГОД ................................... 3
2. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ................................. 6
2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА ............................ 6
2.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ .......................... 8
2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .................................... 9
3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2003 ГОД .............................. 9
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ .............................. 10
4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ......................... 10
4.2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ..................................... 11
4.3. ОБРАЗОВАНИЕ ......................................... 15
4.4 КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ................ 18
4.5 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ .................................. 21
4.6. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ .................. 21
4.7. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................... 22
5. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ................. 23
5.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .......... .......... 23
5.2. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ................. 24
5.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ..................................... 25
5.4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА .................................... 26
5.5. ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ .................................. 27
5.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ........... 29
6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .... 30
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ............................... 31
6.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ...................................... 31
6.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ................. 33
6.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ............................... 34
6.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕН ........................ 35
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КЕМЕРОВО НА 2003 ГОД ................................... 36