Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города Юрги от 18.11.2002 № 1120-р
"О ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЮРГИ" НА 2003 - 2005 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2002 г. № 1120-р

О ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЕ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЮРГИ"
НА 2003 - 2005 ГОДЫ

Во исполнение Федерального закона "Об энергосбережении" от 03.04.96, Закона Кемеровской области "Об энергосбережении на территории Кемеровской области" № 488 от 29.12.98 и в целях рационального потребления энергоресурсов на территории города Юрги

1. Утвердить перспективную Программу "Энергосбережение на территории города Юрги" 2003 - 2005 годы.
2. Руководителю финансового отдела (Утробин А.П.) при ежегодном формировании проекта бюджета города предусмотреть финансирование данной программы отдельной строкой.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Рахно В.И.

Глава города
П.В.ШИРШОВ





ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
"Энергосбережение на территории города Юрги
2003 - 2005 г.г."

ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы

Наименование Муниципальная целевая Программа "Энергосбережение на
Программы территории города Юрги".

Основание для Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.96 № 28-ФЗ;
разработки Закон Кемеровской области № 488 от 29.12.98
Программы "Об энергосбережении на территории Кемеровской области";
постановление городского Совета народных депутатов № 163
от 28.11.01 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Энергосбережение" г. Юрги на 2001 - 2005 г.г.;
постановление городского Совета народных депутатов № 219
от 25.09.02 "Об основах энергосбережения на территории города
Юрги Кемеровской области.

Заказчик Администрация города Юрги.
Программы

Основные Муниципальное унитарное предприятие "Инженерный центр
разработчики жилищно-коммунального хозяйства".
Программы Рабочая группа по энергосбережению (распоряжение № 690 от
16.07.02).

Цели и задачи - создание нормативно-правовой и научно-технической базы для
Программы сокращения расходов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- снижение нагрузки на бюджет за счет реализации специальных
мероприятий, направленных на снижение оплаты за расходуемые
ТЭР объектами бюджетной сферы, муниципальных предприятий и
жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение эффективности использования энергоресурсов;
- введение системы учета и контроля за расходованием ТЭР
в жилищно-коммунальном комплексе;
- развитие и внедрение новых технологий, привлечение
нетрадиционных источников энергии;
- создание базы для перевода экономики города на
энергосберегающий путь развития.

Сроки реализации 2003 - 2005 г.г.
Программы

Перечень основных - создание нормативно-правовой базы энергосбережения;
мероприятий - оснащение приборами учета тепловой и электрической энергии,
холодной и горячей воды, канализации на предприятиях
социальной сферы, муниципального жилого фонда;
- замена ветхих водопроводных и тепловых сетей, наладка
гидравлических режимов водопроводных и тепловых сетей,
устройство тепловой изоляции с использованием современных
материалов и технологии с целью сокращения потерь
энергоресурсов;
- проведение энергетических обследований объектов социальной
сферы, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения
эффективности использования энергоресурсов;
- повышение производительности оборудования за счет
модернизации и замены выбывающих мощностей агрегатами нового
поколения менее энергоемкими;
- разработка и внедрение систем регулирования энергоресурсов,
включая и автоматические системы управления;
- разработка и внедрение системы сбора данных
с внутриквартальных и внутридомовых приборов учета тепловой
энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии;
- утепление ограждающих конструкций с использованием
современных теплоизоляционных материалов, конструкций,
технологий при строительстве и капитальном ремонте зданий;
- создание демонстрационной зоны в городе по реализации
энергосберегающих проектов.

Исполнители Муниципальное унитарное предприятие "Инженерный центр
Программы жилищно-коммунального хозяйства".
Муниципальные предприятия:
"Тепловые сети";
"Водоканал";
предприятия различных форм собственности, имеющие право на
выполнение специальных работ.

Объемы и 87,3 млн. руб.
источники Источники финансирования:
финансирования - федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- городской бюджет (капитальный ремонт зданий, средства на
оплату энергоресурсов содержания жилого фонда);
- средства муниципальных предприятий и населения;
- внебюджетный фонд энергосбережения.

Конечные - ожидаемый экономический эффект 129,5 млн. рублей;
результаты - снижение потребления тепловой энергии на 15%;
- снижение нагрузки на бюджет не менее чем на 20%;
- формирование общественного сознания в области
энергосбережения.

Система - Координационный Совет по энергосбережению Кемеровской
организации области;
контроля за - Администрация области;
исполнением - Координационный Совет по энергосбережению города.
Программы

Город Юрга - один из промышленных и культурных центров Кемеровской области. Ведущие отрасли экономики - машиностроение, производство строительных материалов, деревообрабатывающая и пищевая промышленность.
Программа экономии энергии - главная часть экономической политики города. Главным источником теплоснабжения города является ТЭЦ ОАО "ЮМЗ". Суммарная установленная мощность - 727 Гкал/час; фактически вырабатывается 570 Гкал/час. Теплоснабжение малоэтажных зданий, находящихся в частном секторе, осуществляют 11 муниципальных котельных общей мощностью 2 Гкал/час. Суммарная протяженность тепловых сетей - 80,4 км; водопроводных сетей - 95 км; канализационных сетей - 84 км. Значительная часть трубопроводов требует реконструкции и замены. На ТЭЦ, котельных, насосно-фильтровальной станции и очистных сооружениях установлено морально устаревшее оборудование, здания и сооружения требуют капитального ремонта. Отсутствует система учета выработанной и отпущенной энергии, утечек воды из трубопроводов всех назначений.
Объем годового потребления энергоресурсов в городе составляет:
- тепловой энергии - 1206714 Гкал;
- электроэнергии - 151 млн. кВтч.;
- воды - 9,366 млн. куб. м.
Главной целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих переход экономики города на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально-бытовых условий населения.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
1. В экономической сфере:
- снижение доли бюджетных расходов, направленных в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов;
- сокращение прямых (расчетных) потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;
- снижение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции и оказываемых услуг предприятиями и организациями;
- снижение удельного потребления энергетических ресурсов на душу населения.
2. В производственной и научно-технической сфере:
- повышение эффективности использования энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве и объектных бюджетных сферах;
- снижение потерь в инженерных сетях;
- повышение теплозащиты зданий и сооружений;
- создание и внедрение в производство новых энергоэффективных материалов и видов продукции;
- повышение научно-технического потенциала муниципальных предприятий.
3. В социальной сфере:
- повышение реальных доходов населения за счет снижения платежей за энергию. Для выполнения поставленных задач Программы необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение энергетического обследования предприятий, муниципального жилого фонда и объектов бюджетной сферы с целью определения эффективности энергопотребления.

Исполнители: Управление "Кузбассэнергонадзор"
ГУП ЖКХ Кемеровской области
МУП "ИЦ ЖКХ" г. Юрги

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объемы затрат: 400 тыс. руб.

Источники финансирования: Областной бюджет 200 тыс. руб.
Местный бюджет 100 тыс. руб.
Средства предприятий 100 тыс. руб.

2. "Установка приборов учета и регулирования тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, канализации на предприятиях, муниципальном жилом фонде и объектах бюджетной сферы".

Сроки реализации: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 12 млн. 600 тыс. руб.

Исполнители: МУП "ИЦ ЖКХ", МП "Тепловые сети", "Водоканал",
подрядные организации

Источники финансирования: Собственные средства предприятий 4 млн. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережения 5 млн. 100 тыс. руб.
Областной бюджет 2 млн. руб.
Местный бюджет 1 млн. 500 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 18 млн. 200 тыс. руб.

3. "Установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды в жилых домах"

Исполнители: МП "Тепловые сети", подрядные организации.

Сроки реализации: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 3 млн. руб.

Источники финансирования: Средства населения и предприятий 3 млн. руб.

Предполагаемый эффект: 9 млн. 800 тыс. руб.

4. "Сокращение потерь энергоносителей в сетях (замена ветхих водопроводных и тепловых сетей)"

Исполнители: МП "Тепловые сети", МП "Водоканал"

Сроки реализации: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 11 млн. 700 тыс. руб.

Источники финансирования: Областной бюджет 4 млн. 900 тыс. руб.
Местный бюджет 1 млн. 100 тыс. руб.
Средства МП "Тепловые сети" 2 млн. 900 тыс. руб.
МП "Водоканал" 2 млн. 800 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 24 млн. 500 тыс. руб.

5. "Наладка гидравлических режимов на тепловых и водопроводных сетях города"

Исполнители: "ОРГРЭС" (г. Новосибирск)
МП "Тепловые сети", МУП "ИЦ ЖКХ",
подрядные организации, МП "Водоканал"

Сроки реализации: 2003 - 2005 г.г.

Объемы затрат: 4 млн. руб.

Источники финансирования: Внебюджетный фонд энергосбережения 800 тыс. руб.;
областной бюджет 2 млн. руб.;
средства предприятий 1 млн. 200 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 12 млн. руб.

6. "Утепление ограждающих конструкций 4-х жилых зданий и инженерных сетей с использованием современных технологий и теплоизоляционных материалов"

Исполнители: МУП "ИЦ ЖКХ", МУП "УКС", подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объемы затрат: 4 млн. 200 тыс. руб.

Источники финансирования: Областной бюджет 3 млн. 100 тыс. руб.;
местный бюджет 1 млн. 100 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 2 млн. 600 тыс. руб.

7. "Внедрение водогрейных котлов без водоподготовки на муниципальных котельных и ликвидация нерентабельных котельных"

Исполнители: МП "Тепловые сети", подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2004 г.г.

Объемы затрат: 3 млн. 200 тыс. руб.

Источники финансирования: Областной бюджет 700 тыс. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережения 2 млн. 500 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 5 млн. 100 тыс. руб.

8. "Создание демонстрационной зоны энергоэффективности с реализацией проекта "Автоматизированная система контроля и регулирования энергопотребления внутридомовых энергопунктов"

Исполнители: МУП "ИЦ ЖКХ", МП "Тепловые сети",
подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 1 млн. 200 тыс. руб.

Источники финансирования: Местный бюджет 400 тыс. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережения 800 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 780 тыс. руб.

9. "Реконструкция котлов БКЗ 2-й очереди ТЭЦ с переводом котлов на кузнецкие угли"

Исполнители: ОАО "Юрмаш",
подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 40 млн. руб.

Источники финансирования: Средства предприятия 29 млн. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережений 11 млн. руб.

Предполагаемый эффект: 45 млн. руб.

10. "Внедрение частотно-регулируемого привода на электродвигателях насосных станций МП "Водоканал" и "Тепловые сети"

Исполнители: МП "Водоканал", МП "Тепловые сети";
подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 2 млн. руб.

Источники финансирования: Средства предприятий 500 тыс. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережений 1 млн. 500 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 3 млн. 500 тыс. руб.

11. "Внедрение автоматизированной системы учета и контроля технологических параметров на муниципальных предприятиях"

Исполнители: МУП "ИЦ ЖКХ", МП "Тепловые сети",
МП "Водоканал", подрядные организации

Сроки исполнения: 2003 - 2005 г.г.

Объем затрат: 3 млн. 800 тыс. руб.

Источники финансирования: Средства предприятий 400 тыс. руб.
Внебюджетный фонд энергосбережений 1 млн. 200 тыс. руб.
Местный бюджет 2 млн. 200 тыс. руб.

Предполагаемый эффект: 8 млн. руб.

12. "Организация, материально-техническое обеспечение участка по ремонту и эксплуатации приборов учета тепловой энергии и холодной воды (включая работы по поверке приборов). Обучение эксплуатационного персонала"

Исполнители: Отдел по развитию ЖКХ и благоустройства

Сроки исполнения: 2003 - 2004 г.г.

Объем затрат: 1 млн. 200 тыс. руб.

Источники финансирования: Местный бюджет 1 млн. 200 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
на реализацию мероприятий целевой Программы
"Энергосбережения" на 2003 - 2005 г.г.

   ---------------------T-----T-----------------------------------------------¬

¦ Финансирование ¦Всего¦ В том числе по источникам ¦
¦ Программы по годам ¦ +-----------------T---------T-------T-----------+
¦ ¦ ¦Внебюджетный фонд¦Областной¦Местный¦ Средства ¦
¦ ¦ ¦ энергосбережения¦ бюджет ¦ бюджет¦предприятий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и населения¦
+--------------------+-----+-----------------+---------+-------+-----------+
¦Всего ¦87300¦ 22900 ¦ 12900 ¦ 7600 ¦ 43900 ¦
+--------------------+-----+-----------------+---------+-------+-----------+
¦в том числе 2003 г. ¦ ¦ 7000 ¦ 3500 ¦ 1900 ¦ 13800 ¦
+--------------------+-----+-----------------+---------+-------+-----------+
¦2004 г. ¦ ¦ 7900 ¦ 4300 ¦ 2500 ¦ 15600 ¦
+--------------------+-----+-----------------+---------+-------+-----------+
¦2005 г. ¦ ¦ 8000 ¦ 5100 ¦ 3200 ¦ 14500 ¦
L--------------------+-----+-----------------+---------+-------+------------


Предполагаемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы составит 129 млн. руб. 500 тыс. руб.

в том числе 2003 г. - 29,5 млн. руб.
2004 г. - 42 млн. руб.
2005 г. - 58 млн. руб.

Для финансирования целевой Программы используются средства:
- подпрограммы "Учет и энергосбережение" областной целевой Программы "Развитие и подготовка к зиме ЖКХ Кемеровской области";
- местного бюджета - не менее 2% от средств текущего финансирования муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с распоряжением АКО № 110-р от 24.01.01 и решением Координационного Совета по энергосбережению № 13 от 2.08.01;
- собственные средства муниципальных предприятий и населения;
- внебюджетного фонда энергосбережения Кемеровской области (отчисления в размере 1% тарифа тепловой и электрической энергии);
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

Бюджетные средства перечисляются на счет МУП "ИЦ ЖКХ" Администрацией города ежемесячно целевым назначением на выполнение энергосберегающих мероприятий.
Внебюджетные средства энергосбережения Кемеровской области перечисляются на условиях договора о финансировании с ГУ "Кузбасский центр энергосбережения" в соответствии с распоряжением АКО № 58-р от 31.01.00.
Бюджетные средства, сэкономленные в результате установки приборов учета и регулирования тепловой энергии и холодной воды в муниципальном жилом фонде, направляются на дальнейшее выполнение энергосберегающих мероприятий в жилом фонде до полного погашения бюджетных затрат на установку приборов.
Средства внебюджетного фонда энергосбережения Кемеровской обл. возвращаются в соответствии с условиями договора о финансировании энергосберегающих мероприятий с ГУ "Кузбасский центр энергосбережений".
Средства муниципальных предприятий, затраченные на выполнение энергосберегающих мероприятий, включаются в себестоимость тепловой энергии и холодной воды.
Средства энергосбережения, не израсходованные в истекшем году, изъятию в бюджет не подлежат и используются на следующий год на цели энергосбережения.

РАСЧЕТ
затрат и экономической эффективности мероприятий
"Перспективной Программы
"Энергосбережение на территории города Юрги"
2003 - 2005 г.

П. 1. Проведение энергетического обследование предприятий, муниципального жилого фонда и объектов бюджетной сферы с целью определения эффективности энергопотребления.

Затраты:
- приобретение переносного расходомера 60 тыс. руб.
- приобретение переносного компьютера 40 тыс. руб.
- проведение энергетического обследования объектов специализированными организациями с привлечением органов Госэнергонадзора:
- 15 тыс. руб./зд. (прейскурант тарифов на энергетическое обследование № 197 от 1.04.02) x 20 зд. = 300 тыс. руб.
Итого: 400 тыс. руб.

П. 2. Установка приборов учета и регулирования тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, канализации на предприятиях, муниципальном жилом фонде и объектах бюджетной сферы.

Затраты:
Установка приборов учета и регулирования на одно здание составляет:
- пункт погодного регулирования тепловой энергии 130 тыс. руб.;
- узел учета энергопотребления здания 80 тыс. руб.
Итого на одно здание: 210 тыс. руб.
Планируется оснастить 60 зданий в течение трех лет.
Общие затраты составят 60 зд. x 210 тыс. = 12 млн. 600 тыс. руб.

Экономический эффект:
После установки приборов учета и погодного регулирования расход теплоносителя по показаниям приборов на 10 зданиях за 2001 год составил 9940 Гкал/год. Расчетный расход теплоносителя на эти здания за 2001 год составил 12920 Гкал/год. Экономия составила 12920 - 9940 : 10 - 298 Гкал/год.
Э = 298 Гкал/год x 60 зд. x 340 руб. x 3 года = 18 млн. 200 тыс. руб.

П. 3. Установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды в жилых домах.

Затраты:
- установка счетчиков горячей и холодной воды в одной квартире составляет 2200 руб.
Э = 2200 руб. x 56 кв. x 25 дом. = 3 млн. руб.
Экономия:

После установки приборов учета у жителей потребление горячей воды в среднем составило 72 л/сут. при фактическом потреблении 140 л/сут. (по показаниям внутридомовых приборов учета), холодной 120 л/сут. при фактическом потреблении 205 л/сут. (по показаниям внутридомовых приборов учета). Экономия на одного жителя составила - по горячей воде 68 л/сут.; по холодной воде 85 л/сут.
Э по гвс = 68 л/сут. x 65°С : 1000 x 340 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 25 дом. x 340 руб. x 3 год. = 5 млн. 300 тыс. руб.
Э по хвс = 85 л/сут. : 1000 x 365 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 25 дом. x 7 руб. x 3 год. = 2 млн. 300 тыс. руб.
Э по кан. = 153 л/сут. : 1000 x 340 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 25 дом. x 4 руб. x 3 год. = 2 млн. 200 тыс. руб.
Э всего = 9 млн. 800 тыс. руб.
Фактическая экономия энергоресурсов имеет место только при выполнении п. 2 и п. 3 совместно.

П. 4. Сокращение потерь энергоносителей в сетях (замена ветхих водопроводных и тепловых сетей).
Утечки теплоносителя и холодной воды из-за ветхого состояния трубопроводов составляют 15%.
МП "Тепловые сети" и МП "Водоканал" фактически ежегодно выполняют работы по замене ветхих сетей не менее чем на 3,9 млн. руб.
Затраты составят 3 млн. 900 тыс. руб. x 3 год. = 11 млн. 700 тыс. руб.

Экономия:
После плановой замены ветхих сетей сокращение разрывов трубопроводов общим диаметром 100 мм и при скорости истечения теплоносителя 1,1 м/сек. (справочник по теплоснабжению и вентиляции) уменьшает утечку теплоносителя на 9,75 л/сек. или 35,1 т/час.
Э = 35,1 т/час x 95°С x 24 час. x 300 дн. x 340 руб. x 3 год. = 24 млн. 500 тыс. руб.

П. 5. Наладка гидравлических режимов на тепловых и водопроводных сетях города.

Затраты:
- убрать расходомерные шайбы на городском коллекторе ТЭЦ и установить современные приборы учета - 1 млн. 800 тыс. руб.;
- подключить промпредприятия, расположенные на 1-м участке, по независимой схеме присоединения к наружным тепловым сетям - 1 млн. 300 тыс. руб.;
- выполнить гидравлический расчет и наладку водопроводных сетей города -900 тыс. руб.
Итого: 4 млн. руб.

Экономия:
После выполнения мероприятий и установления расхода сетевой в соответствии с температурным графиком 150 - 70 С до 3200 т/час. (вместо 4000 т/час. существующих) можно сократить работу сетевых насосов на 800 т/час., соответственно уменьшить расход электроэнергии, затраты на подготовку воды, поднять температуру теплоносителя и улучшить работу домовых систем отопления города. При отключении насоса СН 1250/140 мощностью двигателя 630 кВт экономия составит:
Э по электроэнергии = 630 кВт x 24 час. x 240 дн. x 1,1 руб. x 3 год. = 12 млн. руб.

П. 6. Утепление ограждающих конструкций 4 жилых зданий и инженерных сетей с использованием современных технологий и теплоизоляционных материалов.

Затраты:
- нанесение наружной теплоизоляции и наружная штукатурка стен на 4 зданиях серии 335 (по затратам, выполненных институтом "Кемеровогорпроект") - 4 млн. 200 тыс. руб.

Экономия:
При нанесении теплоизоляции на стены зданий сокращаются теплопотери и смещается точка "росы", что предотвратит коррозию закладных деталей опорных балок. Теплопотери здания домов серии 335 в среднем составляют 275000 ккал/час., после нанесения теплоизоляционного слоя составят 164000 тыс. ккал/час. Экономия составляет 111000 ккал/час. или 0,111 Гкал/час.
Э теплопотерь = 0,111 Гкал/час. x 24 час. x 240 дн. x 3 год. x 4 дом. x 340 руб. = 2 млн. 600 тыс. руб.

П. 7. Внедрение водогрейных котлов без водоподготовки на муниципальных котельных и ликвидация нерентабельных котельных.

Затраты:
- подключение абонентов котельной № 9 к центральному теплоснабжению и ликвидация котельной № 9 - 600 тыс. руб.;
- модернизация котельных № 7, 8 с установкой водогрейных котлов без водоподготовки - 2 млн. 600 тыс. руб.
Всего: 3 млн. 200 тыс. руб.

Экономия:
Ежегодный ремонт, выполняемый МП "Тепловые сети", по замене котлов и котельного оборудования (из-за отложения солей жесткости на поверхности котлов) составляет 0,9 млн. руб.
Ежегодная плата и штрафы за загрязнение окружающей среды (по данным Комитета по охране окружающей среды) составляет 0,8 млн. руб.
Э = 0,9 млн. руб. x 3 год. + 0,8 млн. руб. x 3 год. = 5 млн. 100 тыс. руб.

П. 8. Создание демонстрационной зоны по реализации проекта "Автоматизированная система контроля и регулирования энергопотребления внутридомовых энергопунктов".

Затраты:
- оснащение одного жилого дома квартирными счетчиками электроэнергии, холодной и горячей воды, имеющими выходы на интерфейс с последующей передачей данных на компьютер - 600 тыс. руб.
Э = 600 тыс. руб. x 2 = 1 млн. 200 тыс. руб.

Экономия:
В результате внедрения этой системы (включая установку квартирных приборов учета энергии, имеющих электрические выводы в систему сбора информации) позволит своевременно устранять аварии на внутридомовых сетях, предотвратить хищение энергии жителями и сократит потребление энергоресурсов.
После установки квартирных счетчиков горячей и холодной воды потребление горячей воды составило 72 л/сут. при фактическом потреблении 140 л/сут., холодной воды 120 л/сут. при фактическом расходе 205 л/сут.

Э гвс = 68 л/сут. x 65°С : 1000 x 340 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 2 дом. x 340 руб. x 3 год. = 430 тыс. руб.
Э хвс = 85 л/сут. : 1000 x 365 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 2 дом. x 7 руб. x 3 год. = 180 тыс. руб.
Э кан. = 153 л/сут. : 1000 x 340 дн. x 2,5 чел. x 56 кв. x 2 дом. x 4 руб. x 3 год. = 170 тыс. руб.
Всего экономия 780 тыс. руб.

П. 9. "Реконструкция котлов БКЗ 2-й очереди ТЭЦ с переводом котлов на кузнецкие угли".

Затраты:
- реконструкция топок на кузнецкие угли - 40 млн. руб.

Экономия:
- при сжигании бурых углей 320 тыс. т (по данным ТЭЦ) x 260 руб. = 83 млн. руб.
- при сжигании кузнецких углей 200 тыс. т (по данным ТЭЦ) x 340 руб. = 68 млн. руб.

Экономия:
Э = (83 млн. руб. - 68 млн. руб.) x 3 год. = 45 млн. руб.

П. 10. Внедрение частотно-регулируемого привода на электродвигателях насосных станций МП "Тепловые сети" и "Водоканал".

Затраты:
- установка частотно-регулируемого привода на понизительной насосной станции МП "Тепловые сети" - 1 млн. 400 тыс. руб.
- установка частотно-регулируемого привода на гидроузле МП "Водоканал" -600 тыс. руб.
Всего: 2 млн. руб.

Экономия:
При установке электродвигателя конструктивно закладывается 25% запас по мощности. Насосы, работающие с неравномерной нагрузкой экономия может достигать 50%. При установке частотно-регулируемого привода на 3 насосах общей мощностью 300 кВт экономия составит 40% или 120 кВтч.
Э электроэнергии = 120 кВтч x 24 час. x 365 дн. x 1,1 руб. x 3 год. = 3 млн. 500 тыс. руб.

П. 11. Внедрение автоматизированной системы учета и контроля технологических параметров на муниципальных предприятиях.

Затраты:
- внедрение приборов учета и контроля параметров на НФС - 1 млн. 800 тыс. руб.
- внедрение приборов учета и контроля на тепловых выводах, ПНС - 2 млн. руб.
Всего: 3 млн. 800 тыс. руб.
Экономия:
- круглосуточный контроль параметров теплосети позволит обнаружить аварийную ситуацию на самой ранней стадии и сократит потери теплоносителя. При ликвидации разрывов трубопроводов общим диаметром 70 мм при скорости истечения теплоносителя 1,1 м/сек. сокращается утечка теплоносителя на 4 л/сек. или 14.4 т/час.
Э = 14,4 тн/час. x 95°С x 24 час. x 240 дн. x 340 руб. x 3 год. = 8 млн. руб.

П. 12. Организация, материально-техническое обеспечение участка по ремонту и эксплуатации приборов учета тепловой энергии и холодной воды. Обучение эксплуатационного персонала.

Затраты:
- обучение персонала - 200 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для ремонта и поверки приборов - 1 млн. руб.
Итого: 1 млн. 200 тыс.

Зам. Главы города
В.И.РАХНО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru